Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 15.12.2004 № 02/54
(ред. от 20.04.2005)
"О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД"
(вместе с "НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" ОТ ПОСТУПАЮЩЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ НА 2005 ГОД",
"НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2005 ГОД",
"ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ",
"ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2005 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
"Городской вестник", № 53, 31.12.2004 (решение, приложения № 1-4),
"Городской вестник", № 5, 04.02.2005 (приложения № 5-18).







СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД

(в ред. решений Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58, от 20.04.2005 № 06/59)

Совет депутатов города Железнодорожный, рассмотрев прогнозные показатели городского бюджета на 2005 год, сформированные в соответствии с действующим законодательством, решил:
1. Утвердить городской бюджет на 2005 год по доходам в сумме 596279,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 637071,0 тыс. руб.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
2. Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2005 год в сумме 40792,0 тыс. руб. Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2005 год поступления из источников внутреннего финансирования в сумме 40792,0,0 тыс. руб.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
3. В целях исполнения настоящего решения понятия и термины применяются в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2004 № 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" и Бюджетный кодекс Российской Федерации. В целях настоящего решения термин "2005 год" применяется в значении "2005 финансовый год".
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
4. Утвердить с 1 января 2005 года согласно приложению № 1 нормативы отчислений в городской бюджет от поступающей в консолидированный бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации части федеральных налогов и сборов, региональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации;
- налога на доходы физических лиц;
- акцизов на производимые на территории Российской Федерации:
спирт, водку и ликероводочные изделия;
вино, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов;
- налога на игорный бизнес;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- налога на имущество организаций.
5. Установить, что доходы городского бюджета в 2005 году формируются за счет:
- доходов от уплаты федеральных региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, - в соответствии с нормативами отчислений в городской бюджет от поступающей в консолидированный бюджет части федеральных налогов и сборов, региональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, согласно приложению № 1;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - 40%;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципалитета, - в размере 100%;
- арендной платы за земли городов и поселков - в размере 50%;
- платежей от муниципальных предприятий и организаций - в размере 100%;
- дивидендов по акциям, находящимся в собственности муниципалитета, - в размере 100%;
- доходов, полученных от размещения в банках и кредитных учреждениях временно свободных средств бюджета, - в размере 100%;
- доходов, полученных от предоставления бюджетных кредитов (ссуд) внутри страны, - в размере 100%;
- доходов от продажи квартир (комнат в коммунальных квартирах) - в размере 100%;
- доходов от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей - в соответствии с действующим законодательством;
- штрафных санкций, возмещения ущерба - в соответствии с действующим законодательством;
- прочих неналоговых доходов - в соответствии с действующим законодательством;
- доходов от предпринимательской деятельности - в соответствии с действующим законодательством;
- целевых бюджетных фондов - в соответствии с действующим законодательством.
6. Утвердить нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в городской бюджет на 2005 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Установить, что доходы городского бюджета в 2005 году формируются за счет следующих федеральных и региональных налогов (в части сумм погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности прошлых лет по отмененным налогам):
- налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет), - в размере 2%;
- налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 60%;
- налог на имущество предприятий (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 50%;
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели (в части сумм по расчетам за 2003 год) - в размере 100%;
- налог на рекламу (в части сумм по расчетам за 2004 год) - в размере 100%.
8. Утвердить в городском бюджете на 2005 год общий объем доходов в размере 596279,0 тыс. руб., в том числе поступления собственных доходов по основным источникам в сумме 418627,0 тыс. руб. и безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 177652,0 тыс. руб., согласно приложению № 3 к настоящему решению.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
9. Установить, что в 2005 году в полном объеме подлежат зачислению в городской бюджет средства:
- получаемые от приватизации и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области.
10. Установить, что действовавшие в 2004 году размеры ставок земельного налога, за исключением налога на сельскохозяйственные угодья, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,1.
11. Установить базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в размере 800 рублей за один квадратный метр в год и в размере 320 рублей за один квадратный метр в год - от сдачи в аренду жилых помещений.
Установить базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 42,34 руб.
12. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий города и одного процента для МУП "Теплосеть г. Железнодорожный", МУП "Управление единого заказчика", МУП Редакция газеты "Городской вестник" города, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в городской бюджет за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2005 года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного периода, а по расчету за год - не позднее 11 апреля 2005 года.
Установить, что в случае неперечисления или перечисления не в полном объеме муниципальными унитарными предприятиями города платежей, установленных настоящей статьей, Комитет по управлению имуществом имеет право начисления и взыскания пеней и штрафов.
13. Установить, что средства от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и арендной платы за указанные земельные участки зачисляются в 2005 году в областной и городской бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Установить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемая в консолидированный бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, распределяется в следующем порядке:
- 40 процентов - в областной бюджет;
- 40 процентов - в городской бюджет, и направляется на финансирование расходов по охране окружающей среды и природоохранные мероприятия согласно целевой программе, утвержденной на территории города.
Установить, что нормативы платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов, действовавшие в 2003 году, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,2.
15. Установить, что зачисляемые в областной и городской бюджеты 50 процентов сумм денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, распределяются в следующем порядке:
- областной бюджет - 25 процентов;
- городской бюджет - 25 процентов.
16. При получении в 2005 году дополнительных доходов сверх учтенных при формировании показателей городского бюджета указанные доходы после погашения дефицита городского бюджета и осуществления выплат, сокращающих его долговые обязательства, могут направляться на финансирование дополнительных расходов при внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
17. Установить, что в 2005 году сведения об объеме доходов, полученных бюджетными учреждениями, находящимися в муниципальной собственности, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и направлениях их расходования учитываются в составе отчета об исполнении городского бюджета за 2005 год на основании ежемесячных отчетных данных соответствующих главных распорядителей и распорядителей средств городского бюджета.
18. Установить, что отсрочка или рассрочка по уплате налогов, сборов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в городской бюджет, предоставляется налогоплательщику в соответствии со статьями 63 и 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и соответствующего Положения, утвержденного главой города Железнодорожный от 06.02.2002 № 380.
19. Установить, что в 2005 году в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области может производиться списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам по организациям, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в городской бюджет, приняты в соответствии с установленным Губернатором Московской области порядком и соответствующим Положением, утвержденным главой города Железнодорожный, от 24.08.2001 № 2262, при условии погашения указанными организациями в течение двух или четырех лет половины или полной суммы реструктуризированной задолженности и своевременного внесения текущих налоговых платежей в городской бюджет.
20. Утвердить:
- в составе городского бюджета на 2005 год общий объем текущих расходов в сумме 596648,7 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 40422,3 тыс. рублей;
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
- текущие и капитальные расходы городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- расходы городского бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2005 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2005 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
21. Установить, что расходы городского бюджета на 2005 год финансируются по мере фактического поступления доходов городского бюджета и с учетом его дефицита, за исключением расходов городских целевых бюджетных фондов.
22. Установить, что в первоочередном порядке из городского бюджета финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию) и надбавок к ней; по погашению муниципального долга; на предоставление льгот различным категориям граждан согласно действующему законодательству; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул; на оплату поставок продукции, предусмотренной муниципальным заказом; на проведение выборов, референдумов и расходы из резервного фонда главы города на непредвиденные и неучтенные расходы, и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
23. Установить, что в составе расходов городского бюджета на 2005 год учтены следующие субвенции, поступающие из областного бюджета, на проведение определенных целевых расходов в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, и в пределах средств, предусмотренных настоящим решением:
- на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с областными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг;
- на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, включая оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды;
- на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в муниципальной собственности;
- на финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа Московской области.
Установить размеры указанных субвенций согласно приложению № 8 к настоящему решению и их распределение между распорядителями и получателями средств городского бюджета согласно приложению № 9 к настоящему решению.
24. Учесть, что расходы за счет средств субвенции на предоставление мер социальной поддержки в части льгот отдельным категориям граждан и предоставление компенсаций (субсидий) малоимущим слоям населения в городе по оплате жилья и коммунальных услуг рассчитаны на основе среднеобластного стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади полностью благоустроенного жилья в месяц - в размере 40 рублей с учетом предельного уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в размере 100 процентов от стандарта предельной стоимости услуг, социальной нормы площади жилья - в размере 18 кв. м и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном размере семьи, установленной ст. 63 Закона Московской области № 166/2004-ОЗ от 08.12.2004.
Размер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для расчета компенсаций (субсидий) гражданам, имеющим место жительства в городе Железнодорожный Московской области, установленный на 2005 год вышеуказанным Законом, составляет 21 процент.
25. Учесть, что расходы за счет средств субвенции на финансирование выплаты частичной денежной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в муниципальной собственности, включая ее размер, категории получателей и порядок выплаты, устанавливаются соответствующими нормативно-правовыми актами и производятся в пределах утвержденных средств.
26. Учесть, что из областного бюджета в 2005 году выделяется дотация городскому бюджету на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме 414,0 тыс. рублей.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
27. Установить, что финансирование в 2005 году расходов из городского бюджета на капитальные вложения, в том числе и за счет городских целевых бюджетных фондов, осуществляется в пределах сумм, установленных настоящим решением, при наличии соответствующих документов и по перечню объектов, утвержденных главой города.
28. Установить, что финансирование в 2005 году расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту мест погребения (кладбищ) и сооружений на них, находящихся в собственности города и переданных на содержание, обслуживание и эксплуатацию специализированным организациям, осуществляется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
29. Установить, что финансирование в 2005 году из городского бюджета расходов на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города, осуществляется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением на указанные цели.
30. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год предусматриваются средства на финансирование:
- на договорной основе оказываемых редакциями средств массовой информации, учредителем которых являются органы муниципальной власти города Железнодорожный, информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления;
- иных мероприятий в сфере реализации информационной политики органов местного самоуправления.
31. Установить, что в 2005 году при осуществлении обязательного медицинского страхования неработающего населения города Железнодорожный Московской области Правительство Московской области является страхователем неработающих граждан всех возрастных категорий (ст. 48 Закона Московской области № 166/2004-ОЗ от 08.12.2004).
Финансирование расходов из областного бюджета по оказанию медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Московской областной программой обязательного медицинского страхования, утвержденной Правительством Московской области в составе Московской областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, осуществляется в 2005 году из расчета 1068,7 рубля на одного неработающего гражданина.
Средства областного бюджета на выплату платежей на обязательное медицинское страхование неработающих граждан всех возрастных категорий выделяются Московскому областному фонду обязательного медицинского страхования, включая средства на поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления, регулирующими оплату труда работников указанных учреждений здравоохранения.
32. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год по отрасли "Образование" предусматриваются средства на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в сумме 2957,0 тыс. рублей.
33. Установить, что в 2005 году за счет средств городского бюджета на оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городе Железнодорожный, дополнительно к средствам, определенным в областном бюджете жителям города, предусмотрено 200,0 тыс. рублей по отрасли "Социальная политика".
34. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год предусматриваются соответствующие средства на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии с Законом Московской области "О пенсии за выслугу лет лицам, занимающим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области" № 118/2002-ОЗ от 11.11.2002 в сумме 644,0 тыс. рублей и доплаты за особые заслуги перед государством, работников бюджетной сферы города Железнодорожный в сумме 240,0 тыс. рублей.
35. Установить, что в 2005 году финансирование из городского бюджета расходов на физическую культуру и спорт с учетом расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности предусматривается в сумме 12858,0 тыс. рублей, включая расходы на мероприятия по проведению и участию в спортивных соревнованиях в сумме 497,0 тыс. рублей.
36. Установить, что финансирование из городского бюджета в 2005 году мероприятий по молодежной политике, предусмотренное в сумме 3564,0 тыс. рублей, включает расходы на реализацию целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в городе Железнодорожный" в сумме 864,0 тыс. рублей.
37. Установить, что финансирование в 2005 году расходов на охрану окружающей среды и природоохранных мероприятий осуществляется согласно целевой программе города в пределах средств, предусмотренных в расходах городского бюджета на указанные цели.
38. Установить, что за счет средств городского бюджета в 2005 году по отрасли "Социальная политика" предусмотрены денежные средства, ежемесячно выплачиваемые на питание, приобретение одежды, обуви для детей, находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в сумме 3686,0 тыс. рублей.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
39. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год по отрасли "Образование" предусматриваются расходы:
- на предоставление льгот детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы по родительской плате на содержание в детских дошкольных учреждениях города в сумме 1166,8 тыс. рублей и сотрудникам дошкольных учреждений по питанию в сумме 448,0 тыс. рублей;
- на предоставление льгот работникам образовательных учреждений за пользование городским транспортом в сумме 1109,7 тыс. рублей.
40. Установить, что финансирование из городского бюджета расходов на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства осуществляется в порядке, устанавливаемом исполнительными органами местного самоуправления.
41. Установить, что в 2005 году по отрасли "Здравоохранение" предусматриваются расходы на реализацию следующих городских программ:
- "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" в сумме 305,5 тыс. рублей;
- "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" в сумме 525,5 тыс. рублей.
42. Установить, что для реализации Закона Московской области № 83/2004-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области" в расходах городского бюджета по отрасли "Здравоохранение" предусматривается 638,0 тыс. рублей.
43. Установить на 2005 год размер резервного фонда главы города на непредвиденные и неучтенные расходы в сумме 6800,0 тыс. рублей, в том числе 800,0 тыс. рублей для последующего направления на наказы избирателей депутатами городского Совета депутатов (приложение № 10 к настоящему решению).
44. Установить на 2005 год размер резервного фонда главы города на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 306,0 тыс. рублей.
45. Установить, что в расходах городского бюджета предусматриваются средства для финансирования проведения выборов законодательной власти города в сумме 1700,0 тыс. рублей.
46. Установить, что финансирование расходов на содержание учреждений социальной защиты населения в 2005 году осуществляется в порядке взаимных расчетов между областным и городским бюджетами.
Установить, что уполномоченные органы местного самоуправления вправе согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета утверждать в 2005 году сметы доходов и расходов учреждений социальной защиты города, финансирование которых осуществляется из городского бюджета за счет средств, переданных из областного бюджета по взаимным расчетам на содержание этих учреждений.
47. Установить, что с 1 января 2005 года до вступления в силу законодательных актов органов местного самоуправления, определяющих размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из городского бюджета, заработная плата работников указанных учреждений определяется согласно действовавшей в 2004 году Единой тарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации для работников федеральных государственных учреждений бюджетной сферы.
Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из городского бюджета, устанавливается на 2005 год в размере 720 рублей (ст. 109 Закона Московской области № 166/2004-ОЗ от 08.12.2004).
Размер оплаты труда работников муниципальных учреждений города, финансируемых из городского бюджета, определяется в 2005 году с учетом действовавших в 2004 году доплат и надбавок, введенных Правительством Московской области и главой города.
48. Установить, что в целях повышения уровня жизни населения Московской области и, в частности, города Железнодорожный в расходах городского бюджета предусматриваются средства на финансирование в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Железнодорожный" доплат и надбавок к заработной плате работникам организаций бюджетной сферы с учетом действовавших в 2004 году доплат и надбавок, введенных Правительством Московской области, в сумме 140575,0 тыс. рублей.
49. Утвердить перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муниципальных нужд города, включенную в муниципальный заказ на 2005 год; прогнозируемую стоимость каждого вида продукции и муниципального заказа в целом согласно приложению № 11 к настоящему решению.
50. Установить, что заключение главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета муниципальных контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется в 2005 году за счет средств городского бюджета, и оплата поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными муниципальными контрактами и договорами, производятся в пределах утвержденных указанным главным распорядителям, распорядителям и получателям ассигнований бюджетных обязательств в структуре функциональной, ведомственной экономической классификаций расходов городского бюджета и с учетом ранее принятых и не исполненных обязательств.
Принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами и договорами, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета на 2005 год, сверх утвержденных ассигнований бюджетных обязательств, не подлежат исполнению.
51. Сформировать в 2005 году в составе расходов городского бюджета кредитные средства города для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 100000,0 тыс. рублей.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
52. Установить, что администрация города вправе в пределах кредитных средств для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, предусмотренных пунктом 51 настоящего решения, предоставлять бюджетные кредиты на:
- осуществление жилищного строительства, приобретение жилья и долевое участие в инвестиционных контрактах (договорах) по строительству жилья на территории города Железнодорожный в сумме, не превышающей 50000,0 тыс. рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до одного процента годовых;
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
- проектирование, строительство и реконструкцию инженерных сооружений в сумме, не превышающей 20000,0 тыс. рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до одного процента годовых;
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
- подготовку жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг. в сумме, не превышающей 30000,0 тыс. рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере до одного процента годовых.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
Средства на предоставление кредитов предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующим постановлением главы города по каждому юридическому лицу - получателю бюджетного кредита. Условием предоставления бюджетного кредита, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление получателем бюджетного кредита (за исключением муниципальных унитарных предприятий города) гарантии обеспечения исполнения своих обязательств по его возврату способом, указанным в соответствующем постановлении главы города с учетом требований статьи 76 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
53. Установить в 2005 году следующий порядок предоставления кредитов из бюджета города, предусмотренных пунктом 52 настоящего решения:
- решения о предоставлении бюджетных кредитов, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, способах обеспечения исполнения обязательств по их возврату в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим решением, принимаются исполнительными органами администрации города с учетом требований настоящего решения.
Для получения указанного бюджетного кредита юридическое лицо обязано представить в исполнительные органы администрации города комплект документов, включающий:
- заявку на получение бюджетного кредита;
- технико-экономическое обоснование указанного кредита;
- гарантии обеспечения обязательств по его возврату.
Исполнительные органы администрации города вправе потребовать у заемщика иные документы, необходимые для обеспечения надлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату указанного бюджетного кредита.
Средства для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам предоставляются на цели, указанные в пункте 52 настоящего решения.
54. Установить, что предоставление бюджетных кредитов, предусмотренных пунктом 52 настоящего решения, осуществляется при условии поступления в городской бюджет доходов за предыдущий квартал в размере не менее 80 процентов от объема указанных доходов, установленных бюджетной росписью на соответствующий период.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
55. Установить, что администрация города в лице главы города вправе осуществлять заимствования на покрытие дефицита городского бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета на получение кредитов на осуществление жилищного строительства, приобретение жилья и долевое участие в инвестиционных договорах (контрактах) по строительству жилья на территории Московской области для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставляются меры социальной поддержки, и на другие цели.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 20.04.2005 № 06/59)
56. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2006 года в сумме 57397,8 тыс. рублей.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
57. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2005 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.
58. Установить предельный объем заемных средств, используемых в 2005 году на покрытие дефицита городского бюджета, в сумме 0 тыс. рублей.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 23.03.2005 № 02/58)
59. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2005 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2005 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств городского бюджета на 2005 год, применяется настоящее решение.
В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 2005 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
60. Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Железнодорожный в установленном действующим законодательством порядке ежемесячно представляют в орган, исполняющий городской бюджет, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у банков, кредитных и иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных предприятий города.
61. Установить, что в 2005 году из городского бюджета осуществляется погашение кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств городского бюджета за 2004 год в пределах средств, определенных в городском бюджете на 2005 год.
62. Утвердить:
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок" на 2005 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Социально-экономического развития города Железнодорожный" на 2005 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Безопасность дорожного движения г. Железнодорожный" на 2005 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;
(приложение № 15 отменено. - Решение Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 20.04.2005 № 06/59)
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Пожарная безопасность" на 2005 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Почетный гражданин г. Железнодорожный" на 2005 год согласно приложению № 17 к настоящему решению;
- смету доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Экологический" на 2005 год согласно приложению № 18 к настоящему решению.
63. Установить, что средства инвесторов, планируемые к вложению в объекты муниципальной собственности в 2005 году, составят 173836,0 тыс. рублей.
64. Установить, что финансирование в 2005 году расходов городских целевых бюджетных фондов осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными пунктом 62 настоящего решения в пределах поступающих в соответствующие фонды доходов.
Установить, что средства, поступающие в городские целевые фонды сверх доходов, установленных в смете доходов и расходов, направляются на финансирование расходов указанных фондов после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, за исключением целевого инвестиционного фонда.
65. Установить, что уполномоченный орган, исполняющий городской бюджет, вправе:
- в соответствии с действующим законодательством проводить проверки и осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетных средств;
- на основании предписаний и актов проверки вносить изменения в распределение расходов по ведомственной структуре и экономической классификации расходов городского бюджета путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных распорядителями и получателями средств не по целевому назначению;
- вносить изменения в ведомственную структуру и функциональную классификацию расходов городского бюджета в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из резервных фондов;
на сумму средств, поступающих из областного бюджета или передачей средств в областной бюджет, в том числе и по взаимным расчетам;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям, распорядителям и получателям средств городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
на сумму остатков на 1 января 2005 года целевых средств, поступивших из областного бюджета и не использованных в 2004 году и подлежащих использованию в 2005 году на те же цели;
в случае обращения взыскания на средства городского бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципального образования "Город Железнодорожный";
- вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в областной бюджет неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из областного бюджета, а также в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик городского бюджета (общий объем доходов и расходов городского бюджета, размер его дефицита);
- корректировать показатели городского бюджета на объемы средств, поступающих из бюджета вышестоящего уровня, в том числе по средствам, полученным по взаимным расчетам.
66. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями города в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.
В случае поступления доходов в городской бюджет не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями города средств из городского бюджета для финансирования расходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Установить, что бюджетные учреждения вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах, утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов аналогично порядку, установленному для исполнения расходов городского бюджета.
67. Определить, что распорядители и получатели средств городского бюджета при необходимости расширения сети подведомственных учреждений, а также при приемке в эксплуатацию новых объектов жилого и нежилого фонда, должны представить соответствующие документы в вышестоящие организации Московской области в срок до 1 июня текущего финансового года.
68. Установить, что в 2005 году казначейское исполнение расходов городского бюджета осуществляется Финансовым управлением, исполняющим городской бюджет по всем разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
69. Установить, что списание денежных средств со счетов городского бюджета на основании исполнительных листов, выдаваемых судебными органами, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом и иными законодательными актами Российской Федерации.
70. Установить, что к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
71. Предоставить право главе города принять постановление о распределении доходов и расходов городского бюджета на 2005 год в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.08.2004 № 72н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год" с последующим уточнением на очередном заседании Совета депутатов г. Железнодорожный.
72. Опубликовать данное решение в газете "Городской вестник".

Глава муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Е. Жирков





Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" ОТ ПОСТУПАЮЩЕЙ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
И НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ
РЕЖИМАМИ НА 2005 ГОД

   ----------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------¬

¦ ¦Налог на прибыль ¦Налог на доходы ¦Акцизы на спирт, ¦Акцизы на вино, ¦Налог на игорный ¦Единый налог, ¦Единый налог ¦Налог на имущество ¦
¦ ¦организаций, ¦физических лиц ¦водку и ¦алкогольную продукцию¦бизнес ¦взимаемый в связи ¦на вмененный доход ¦организаций ¦
¦ ¦зачисляемый в бюджеты¦ ¦и ликероводочные ¦с объемной долей ¦ ¦с применением ¦для отдельных видов ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской ¦ ¦изделия ¦этилового спирта ¦ ¦упрощенной системы ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦до 9 процентов ¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
¦ ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦Норматив отчислений ¦
¦ +---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+
¦ ¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦в местный¦в областной¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦
+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
¦Железнодорожный¦ 10,3 ¦ 89,7 ¦ 12 ¦ 88 ¦ 15 ¦ 85 ¦ 30 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 70 ¦ 10 ¦ 80 ¦ 10 ¦ 80 ¦ 10 ¦ 90 ¦
L---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+------------






Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
И СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ
РЕЖИМАМИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
НА 2005 ГОД

   -----------------------------------------T----------------------¬

¦Наименования доходных источников ¦Ставки зачисления ¦
¦ ¦(нормативы отчислений)¦
¦ ¦(%) ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на прибыль организаций ¦По ставке 2%, ¦
¦ ¦установленной ¦
¦ ¦законодательством ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦
¦ ¦(в части сумм по ¦
¦ ¦расчетам за 2004 год) ¦
¦ +----------------------+
¦ ¦В соответствии ¦
¦ ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦ ¦решения по нормативам ¦
¦ ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦В соответствии ¦
¦ ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦ ¦решения по нормативам ¦
¦ ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на игорный бизнес ¦В соответствии ¦
¦ ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦ ¦решения по нормативам ¦
¦ ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Акцизы на этиловый спирт-сырец из всех ¦В соответствии ¦
¦видов сырья, спирт этиловый из пищевого ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦сырья, спиртосодержащую продукцию, ¦решения по нормативам ¦
¦алкогольную продукцию, вина, другие ¦отчислений согласно ¦
¦алкогольные напитки ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог с продаж (в части сумм по расчетам¦ 60 ¦
¦за 2003 год и погашения задолженности ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Единый налог, взимаемый в связи ¦В соответствии ¦
¦с применением упрощенной системы ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦налогообложения (за исключением доходов ¦решения по нормативам ¦
¦от уплаты минимального налога) ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Единый налог на вмененный доход ¦В соответствии ¦
¦для отдельных видов деятельности ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦ ¦решения по нормативам ¦
¦ ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на имущество организаций ¦В соответствии ¦
¦ ¦с пунктом 5 настоящего¦
¦ ¦решения по нормативам ¦
¦ ¦отчислений согласно ¦
¦ ¦приложению № 1 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на имущество предприятий (в части ¦ 50 ¦
¦сумм по расчетам за 2003 год и погашения¦ ¦
¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Земельный налог за сельскохозяйственные ¦ 100 ¦
¦угодья ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Земельный налог за земли городов ¦ 100 ¦
¦и поселков ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Земельный налог за другие земли ¦ 100 ¦
¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ 100 ¦
¦учреждений и организаций на содержание ¦ ¦
¦милиции, на благоустройство территории, ¦ ¦
¦на нужды образования и другие цели ¦ ¦
¦(в части сумм по расчетам за 2003 год) ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Налог на рекламу (в части сумм ¦ 100 ¦
¦по расчетам за 2004 год) ¦ ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 100 ¦
+----------------------------------------+----------------------+
¦Плата за негативное воздействие ¦ 40 ¦
¦на окружающую среду ¦ ¦
L----------------------------------------+-----------------------






Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ДОХОДЫ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   --------T--------------------------T---------------------------------T-----------T---------T-----------¬

¦№ ¦Коды бюджетной ¦Доходы ¦Утверждено ¦Сумма ¦Утверждено ¦
¦п/п ¦классификации ¦ ¦по бюджету ¦уточнения¦по бюджету ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦1. ¦182 1 01 00000 00 0000 000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ¦ 79839,0¦ ¦ 79839,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦1.1. ¦182 1 01 01010 01 0000 110¦Налог на прибыль организаций ¦ 22323,0¦ ¦ 22323,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦1.2. ¦182 1 01 02020 01 0000 110¦Налог на доходы физических лиц ¦ 57516,0¦ ¦ 57516,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦2. ¦182 1 03 00000 00 0000 000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ ¦ 23981,0¦ ¦ 23981,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦2.1. ¦182 1 03 02000 01 0000 110¦Акцизы по подакцизным товарам, ¦ 23981,0¦ ¦ 23981,0¦
¦ ¦ ¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦2.1.1. ¦182 1 03 02090 01 0000 110¦Коньяк, шампанское, вино ¦ 551,0¦ ¦ 551,0¦
¦ ¦ ¦натуральное ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦2.1.2. ¦182 1 03 02111 01 0000 110¦Водка и ликероводочные изделия ¦ 23430,0¦ ¦ 23430,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦3. ¦182 1 05 00000 00 0000 000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 6772,0¦ ¦ 6772,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦3.1. ¦182 1 05 01000 01 0000 110¦Единый налог, взимаемый в связи ¦ 1580,0¦ ¦ 1580,0¦
¦ ¦ ¦с применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦3.2. ¦182 1 05 02000 01 0000 110¦Единый налог на вмененный доход ¦ 5192,0¦ ¦ 5192,0¦
¦ ¦ ¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦4. ¦182 1 06 00000 00 0000 000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 36595,0¦ ¦ 36595,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦4.1. ¦182 1 06 01000 03 0000 110¦Налог на имущество физических ¦ 1366,0¦ ¦ 1366,0¦
¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦4.2. ¦182 1 06 02010 02 0000 110¦Налог на имущество предприятий ¦ 7380,0¦ ¦ 7380,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦4.3. ¦182 1 06 05010 02 0000 110¦Налог на игорный бизнес ¦ 11621,0¦ ¦ 11621,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦4.4. ¦182 1 06 06000 03 0000 110¦Земельный налог ¦ 16228,0¦ ¦ 16228,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦5. ¦182 1 09 00000 00 0000 000¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ¦ 4721,0¦ ¦ 4721,0¦
¦ ¦ ¦ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦5.1. ¦182 1 09 01000 03 0000 110¦Налог на прибыль организаций, ¦ 1947,0¦ ¦ 1947,0¦
¦ ¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(в части сумм по расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦за 2004 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦5.2. ¦182 1 09 04010 02 0000 110¦Налог на имущество предприятий ¦ 2113,0¦ ¦ 2113,0¦
¦ ¦ ¦(в части сумм по расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦за 2003 год и задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦5.3. ¦182 1 09 07000 03 0000 110¦Прочие налоги и сборы ¦ 661,0¦ ¦ 661,0¦
¦ ¦ ¦(по отмененным местным налогам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и сборам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6. ¦000 1 11 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦ 175876,0¦ -618,0¦ 175258,0¦
¦ ¦ ¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.1. ¦012 1 11 01030 03 0000 120¦Дивиденды по акциям, находящимся ¦ 1,0¦ ¦ 1,0¦
¦ ¦ ¦в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.2. ¦001 1 11 02030 03 0000 120¦Проценты, полученные ¦ 485,0¦ ¦ 485,0¦
¦ ¦ ¦от размещения в банках ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и кредитных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в/с средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.3. ¦001 1 11 03030 03 0000 120¦Проценты, полученные ¦ 30,0¦ ¦ 30,0¦
¦ ¦ ¦от предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитов (ссуд) внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.4. ¦000 1 11 05000 00 0000 120¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 174280,0¦ ¦ 174280,0¦
¦ ¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.4.1. ¦011 1 11 05010 00 0000 120¦Арендная плата за земли городов ¦ 105795,0¦ ¦ 105795,0¦
¦ ¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.4.2. ¦012 1 11 05033 03 0000 120¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 68485,0¦ ¦ 68485,0¦
¦ ¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦6.5. ¦012 1 11 07013 03 0000 120¦Доходы от перечисления части ¦ 1080,0¦ -618,0¦ 462,0¦
¦ ¦ ¦прибыли, остающейся после уплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦налогов и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦платежей муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦7. ¦498 1 12 01000 00 0000 000¦ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ¦ 982,0¦ ¦ 982,0¦
¦ ¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦7.1. ¦498 1 12 01000 01 0000 120¦Плата за негативное воздействие ¦ 982,0¦ ¦ 982,0¦
¦ ¦ ¦на окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦8. ¦011 1 14 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ¦ 400,0¦ 15560,0¦ 15960,0¦
¦ ¦ ¦И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦8.1. ¦011 1 14 01030 03 0000 410¦Доходы от продажи квартир ¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦8.2. ¦012 1 14 02032 03 0000 410¦Доходы от продажи имущества, ¦ 0,0¦ 15560,0¦ 15560,0¦
¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦9. ¦000 1 16 00000 00 0000 000¦ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ 7670,0¦ ¦ 7670,0¦
¦ ¦ ¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦9.1. ¦001 1 16 30030 03 3004 140¦Прочие поступления от денежных ¦ 4000,0¦ ¦ 4000,0¦
¦ ¦ ¦взысканий (штрафов) и иных сумм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(передаваемые в местный целевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетный фонд "Правопорядок") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦9.2. ¦001 1 16 30030 03 3012 140¦Прочие поступления от денежных ¦ 170,0¦ ¦ 170,0¦
¦ ¦ ¦взысканий (штрафов) и иных сумм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(передаваемые в местный целевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетный фонд "Экологический") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦10. ¦000 1 17 00000 00 0000 000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 3454,0¦ ¦ 3454,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦10.1. ¦001 1 17 05030 03 1001 180¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2354,0¦ ¦ 2354,0¦
¦ ¦ ¦местных бюджетов (передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в местный целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Экологический") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦11. ¦000 2 00 00000 00 0000 000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 186338,0¦ -3016,0¦ 183322,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12. ¦000 2 02 00000 00 0000 000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 180668,0¦ -3016,0¦ 177652,0¦
¦ ¦ ¦ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦СИСТЕМЫ РФ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.1. ¦008 2 02 01000 00 0000 151¦Дотации от других бюджетов ¦ 3430,0¦ -3016,0¦ 414,0¦
¦ ¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.1.1.¦008 2 02 01030 03 0000 151¦Дотации на возмещение убытков, ¦ 3430,0¦ -3016,0¦ 414,0¦
¦ ¦ ¦связанных с содержанием объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЖКХ, социально-культурных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переходящих в муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.2. ¦008 2 02 02000 00 0000 151¦Субвенции от других бюджетов ¦ 150809,0¦ ¦ 150809,0¦
¦ ¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.2.1.¦008 2 02 02220 03 0001 151¦На финансирование расходов, ¦ 16,0¦ ¦ 16,0¦
¦ ¦ ¦связанных с предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦льгот по оплате ЖКУ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦категориям граждан, работающим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и проживающим в сельской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местности и поселках городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.2.2.¦008 2 02 02220 03 0002 151¦На финансирование части ¦ 2904,0¦ ¦ 2904,0¦
¦ ¦ ¦компенсации удорожания стоимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦питания обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в образовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.2.3.¦008 2 02 02220 03 0003 151¦На финансирование ¦ 132567,0¦ ¦ 132567,0¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализующих государственный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стандарт общего образования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в размере, необходимом для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализации учебного процесса ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.2.4.¦008 2 02 02220 03 0004 151¦На выплату гражданам адресных ¦ 15322,0¦ ¦ 15322,0¦
¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в соответствии с областными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стандартами оплаты жилья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦12.3. ¦008 2 02 03000 00 0000 151¦Средства фонда стимулирования, ¦ 26429,0¦ ¦ 26429,0¦
¦ ¦ ¦получаемые по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13. ¦000 2 07 00000 00 0000 180¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 5670,0¦ ¦ 5670,0¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13.1. ¦001 2 07 03000 03 0000 180¦Прочие безвозмездные поступления ¦ 5670,0¦ ¦ 5670,0¦
¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13.1.1.¦001 2 07 03000 03 0001 180¦Прочие безвозмездные поступления ¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦
¦ ¦ ¦в местные бюджеты (передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в местный целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Социально-экономическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитие") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13.1.2.¦001 2 07 03000 03 0002 180¦Прочие безвозмездные поступления ¦ 135,0¦ ¦ 135,0¦
¦ ¦ ¦в местные бюджеты (передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в местный целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Почетный гражданин") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13.1.3.¦001 2 07 03000 03 0003 180¦Прочие безвозмездные поступления ¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦
¦ ¦ ¦в местные бюджеты (передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в местный целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Безопасность дорожного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦движения") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦13.1.4.¦001 2 07 03000 03 0005 180¦Прочие безвозмездные поступления ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦в местные бюджеты (передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в местный целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Пожарная безопасность") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦14. ¦000 3 00 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ¦ 57725,0¦ ¦ 57725,0¦
¦ ¦ ¦И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+-----------+
¦15. ¦ ¦ИТОГО ¦ 584353,0¦ 11926,0¦ 596279,0¦
L-------+--------------------------+---------------------------------+-----------+---------+------------






Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

(тыс. руб.)
   -------T---------------------T-----------T----------T-----------T----------------------¬

¦Код ¦Раздел, подраздел ¦Утверждено ¦Уточнение ¦Уточненный ¦В том числе ¦
¦ ¦ ¦по бюджету ¦ ¦бюджет +---------T------------+
¦ ¦ ¦на 2005 год¦ ¦ ¦текущие ¦капитальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦расходы ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0100 ¦Общегосударственные ¦ 63783,0¦ +2440,8¦ 66223,8¦ 66223,8¦ 0,0¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0103 ¦Функционирование ¦ 896,0¦ - ¦ 896,0¦ 896,0¦ 0,0¦
¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0104 ¦Функционирование ¦ 45038,0¦ - ¦ 45038,0¦ 45038,0¦ 0,0¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0107 ¦Обеспечение ¦ 1700,0¦ - ¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 0,0¦
¦ ¦проведения выборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0112 ¦Обслуживание ¦ 30,0¦ - ¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0113 ¦Резервные фонды ¦ 7106,0¦ +1900,0¦ 9006,0¦ 9006,0¦ 0,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0115 ¦Другие ¦ 9013,0¦ +540,8¦ 9553,8¦ 9553,8¦ 0,0¦
¦ ¦общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0300 ¦Национальная ¦ 9082,0¦ +1073,8¦ 10155,8¦ 9405,8¦ 750,0¦
¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0302 ¦Органы внутренних ¦ 2057,0¦ +300,0¦ 2357,0¦ 2357,0¦ 0,0¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0309 ¦Предупреждение ¦ 2525,0¦ - ¦ 2525,0¦ 1775,0¦ 750,0¦
¦ ¦и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0313 ¦Другие вопросы ¦ 4500,0¦ +773,8¦ 5273,8¦ 5273,8¦ 0,0¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0400 ¦Национальная ¦ 6116,0¦ +93,9¦ 6209,9¦ 4409,9¦ 1800,0¦
¦ ¦экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0408 ¦Транспорт ¦ 1505,0¦ - ¦ 1505,0¦ 1505,0¦ 0,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0411 ¦Другие вопросы ¦ 4611,0¦ +93,9¦ 4704,9¦ 2904,9¦ 1800,0¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0500 ¦Жилищно-коммунальное ¦ 21031,0¦ +156,3¦ 21187,3¦ 8934,0¦ 12253,3¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 9771,0¦ -1476,0¦ 8295,0¦ 414,0¦ 7881,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0502 ¦Коммунальное ¦ 10060,0¦ -1540 ¦ 8520,0¦ 8520,0¦ 0,0¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0504 ¦Другие вопросы ¦ 1200,0¦ +3172,3¦ 4372,3¦ 0,0¦ 4372,3¦
¦ ¦в области жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0600 ¦Охрана окружающей ¦ 3506,0¦ +8659,2¦ 12165,2¦ 12165,2¦ 0,0¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0604 ¦Другие вопросы ¦ 3506,0¦ +8659,2¦ 12165,2¦ 12165,2¦ 0,0¦
¦ ¦в области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0700 ¦Образование ¦ 297261,0¦ +4500,0¦ 301761,0¦ 292527,0¦ 9234,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0701 ¦Дошкольное ¦ 100649,4¦ +480,0¦ 101129,4¦ 99804,2¦ 1325,2¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0702 ¦Общее образование ¦ 176249,5¦ +4020,0¦ 180269,5¦ 174485,7¦ 5783,8¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0707 ¦Молодежная политика ¦ 6521,0¦ - ¦ 6521,0¦ 6521,0¦ 0,0¦
¦ ¦и оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0709 ¦Другие вопросы ¦ 10533,1¦ - ¦ 10533,1¦ 8408,1¦ 2125,0¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦Расходы за счет ¦ 3308,0¦ - ¦ 3308,0¦ 3308,0¦ 0 ¦
¦ ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0800 ¦Культура, ¦ 17608,0¦ +300,0¦ 17908,0¦ 17382,0¦ 526,0¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0801 ¦Культура ¦ 15872,0¦ +300,0¦ 16172,0¦ 15711,0¦ 461,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0806 ¦Другие вопросы ¦ 812,0¦ - ¦ 812,0¦ 812,0¦ 0,0¦
¦ ¦в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦Расходы за счет ¦ 924,0¦ - ¦ 924,0¦ 859,0¦ 65,0¦
¦ ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0900 ¦Здравоохранение ¦ 152423,0¦ +2500,0¦ 154923,0¦ 139064,0¦ 15859,0¦
¦ ¦и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0901 ¦Здравоохранение ¦ 90963,0¦ +2500,0¦ 93463,0¦ 87316,0¦ 6147,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0902 ¦Спорт и физическая ¦ 7467,0¦ - ¦ 7467,0¦ 7243,0¦ 224,0¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦0904 ¦Другие вопросы ¦ 500,0¦ - ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦Расходы за счет ¦ 48102,0¦ - ¦ 48102,0¦ 40614,0¦ 7488,0¦
¦ ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦Расходы за счет ¦ 5391,0¦ - ¦ 5391,0¦ 3391,0¦ 2000,0¦
¦ ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦1000 ¦Социальная политика ¦ 46537,0¦ - ¦ 46537,0¦ 46537,0¦ 0,0¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦1002 ¦Социальное ¦ 26429,0¦ - ¦ 26429,0¦ 26429,0¦ 0,0¦
¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦1003 ¦Социальное ¦ 15538,0¦ - ¦ 15538,0¦ 15538,0¦ 0,0¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦1004 ¦Мероприятия ¦ 3686,0¦ - ¦ 3686,0¦ 3686,0¦ 0,0¦
¦ ¦по борьбе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с беспризорностью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опеке и по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦попечительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦1006 ¦Другие вопросы ¦ 884,0¦ - ¦ 884,0¦ 884,0¦ 0,0¦
¦ ¦в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+
¦ ¦Итого ¦ 617347,0¦ +19724,0¦ 637071,0¦ 596648,7¦ 40422,3¦
L------+---------------------+-----------+----------+-----------+---------+-------------






Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   ----------------------------------T----T----T-------T----T------------¬

¦Наименование ¦Рз ¦ПР ¦ЦСР ¦ВР ¦Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 66223,8¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование законодательных ¦01 ¦03 ¦ ¦ ¦ 896,0¦
¦(представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Глава законодательной ¦01 ¦03 ¦0010000¦026 ¦ 355,0¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Члены законодательной ¦01 ¦03 ¦0010000¦027 ¦ 541,0¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование Правительства ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ 45038,0¦
¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Центральный аппарат ¦01 ¦04 ¦0010000¦005 ¦ 44552,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Глава исполнительной власти ¦01 ¦04 ¦0010000¦042 ¦ 486,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение проведения выборов ¦01 ¦07 ¦ ¦ ¦ 1700,0¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Члены избирательной комиссии ¦01 ¦07 ¦0010000¦092 ¦ 280,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Проведение выборов ¦01 ¦07 ¦0200000¦ ¦ 1420,0¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Проведение выборов ¦01 ¦07 ¦0200000¦097 ¦ 1420,0¦
¦в законодательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительные) органы власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обслуживание государственного ¦01 ¦12 ¦ ¦ ¦ 30,0¦
¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Процентные платежи ¦01 ¦12 ¦0650000¦152 ¦ 30,0¦
¦по муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Резервные фонды ¦01 ¦13 ¦ ¦ ¦ 9006,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Резервные фонды органов местного ¦01 ¦13 ¦0700000¦184 ¦ 9006,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие государственные вопросы ¦01 ¦15 ¦ ¦ ¦ 9553,8¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Руководство и управление в сфере ¦01 ¦15 ¦0010000¦ ¦ 478,0¦
¦управленческих функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦01 ¦15 ¦0010000¦803 ¦ 478,0¦
¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Реализация государственной ¦01 ¦15 ¦0900000¦ ¦ 3400,0¦
¦политики в области приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и управления государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Оценка недвижимости, признание ¦01 ¦15 ¦0900000¦200 ¦ 3400,0¦
¦прав и регулирование отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городских целевых ¦01 ¦15 ¦8110000¦ ¦ 5675,8¦
¦бюджетных фондов "Почетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданин г. Железнодорожный", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд "Социально-экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие г. Железнодорожный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Целевые фонды органов ¦01 ¦15 ¦8110000¦184 ¦ 5675,8¦
¦исполнительной власти местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ 10155,8¦
¦И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Органы внутренних дел ¦03 ¦02 ¦ ¦ ¦ 2357,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Воинские формирования (органы, ¦03 ¦02 ¦2020000¦ ¦ 2357,0¦
¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Военный персонал и сотрудники ¦03 ¦02 ¦2020000¦239 ¦ 1745,4¦
¦правоохранительных органов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющие специальные звания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Гражданский персонал ¦03 ¦02 ¦2020000¦240 ¦ 367,6¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Пособия и компенсации ¦03 ¦02 ¦2020000¦472 ¦ 244,0¦
¦военнослужащим, приравненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к ним лицам, а также уволенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из их числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦03 ¦09 ¦ ¦ ¦ 2525,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных бедствий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по гражданской ¦03 ¦09 ¦2190000¦ ¦ 2525,0¦
¦обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы, связанные с подготовкой ¦03 ¦09 ¦2190000¦261 ¦ 2525,0¦
¦населения и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к действиям в чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации в мирное и военное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦03 ¦13 ¦ ¦ ¦ 5273,8¦
¦национальной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городских целевых ¦03 ¦13 ¦8130000¦ ¦ 5273,8¦
¦бюджетных фондов "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и "Пожарная безопасность" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Целевые фонды органов ¦03 ¦13 ¦8130000¦184 ¦ 5273,8¦
¦исполнительной власти местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ 6209,9¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Транспорт ¦04 ¦08 ¦ ¦ ¦ 1505,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Дорожное хозяйство ¦04 ¦08 ¦3150000¦ ¦ 1505,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Отдельные мероприятия в области ¦04 ¦08 ¦3150000¦365 ¦ 1505,0¦
¦дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦04 ¦11 ¦ ¦ ¦ 4704,9¦
¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦04 ¦11 ¦1020000¦ ¦ 1800,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦04 ¦11 ¦1020000¦214 ¦ 1800,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области ¦04 ¦11 ¦3380000¦ ¦ 2500,0¦
¦строительства, архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области застройки ¦04 ¦11 ¦3380000¦405 ¦ 2500,0¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Реализация государственных ¦04 ¦11 ¦3400000¦ ¦ 276,0¦
¦функций в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по землеустройству ¦04 ¦11 ¦3400000¦406 ¦ 276,0¦
¦и землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Бюджетные кредиты ¦04 ¦11 ¦8010000¦ ¦ 0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Финансовая поддержка ¦04 ¦11 ¦8010000¦520 ¦ 0¦
¦на возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городского целевого ¦04 ¦11 ¦8130000¦ ¦ 128,9¦
¦фонда "Безопасность дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области дорожного ¦04 ¦11 ¦8130000¦365 ¦ 128,9¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 21187,3¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Жилищное хозяйство ¦05 ¦01 ¦ ¦ ¦ 8295,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Поддержка жилищного хозяйства ¦05 ¦01 ¦3500000¦ ¦ 8295,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Предоставление субсидий ¦05 ¦01 ¦3500000¦197 ¦ 414,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области жилищного ¦05 ¦01 ¦3500000¦410 ¦ 7881,0¦
¦хозяйства по строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции, приобретению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦05 ¦02 ¦ ¦ ¦ 8520,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Поддержка коммунального ¦05 ¦02 ¦3510000¦ ¦ 8520,0¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Субсидии ¦05 ¦02 ¦3510000¦197 ¦ 0 ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по благоустройству ¦05 ¦02 ¦3510000¦412 ¦ 8520,0¦
¦городских и сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦05 ¦04 ¦ ¦ ¦ 4372,3¦
¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦05 ¦04 ¦1020000¦ ¦ 1200,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦05 ¦04 ¦1020000¦214 ¦ 1200,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы целевого бюджетного ¦05 ¦04 ¦8150000¦ ¦ 3172,3¦
¦инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов для нужд ¦05 ¦04 ¦8150000¦213 ¦ 3172,3¦
¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ 12165,2¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области охраны ¦06 ¦04 ¦ ¦ ¦ 12165,2¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городского целевого ¦06 ¦04 ¦8160000¦ ¦ 12165,2¦
¦бюджетного фонда "Экологический" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Природоохранные мероприятия ¦06 ¦04 ¦8160000¦443 ¦ 12165,2¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 301761,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Дошкольное образование ¦07 ¦01 ¦ ¦ ¦ 102029,4¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦07 ¦01 ¦4200000¦ ¦ 102029,4¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦07 ¦01 ¦4200000¦327 ¦ 102029,4¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Общее образование ¦07 ¦02 ¦ ¦ ¦ 182678,5¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Школы - детские сады, школы ¦07 ¦02 ¦4210000¦ ¦ 157139,1¦
¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦07 ¦02 ¦4210000¦327 ¦ 157139,1¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Учреждения по внешкольной работе ¦07 ¦02 ¦4230000¦ ¦ 25539,4¦
¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦07 ¦02 ¦4230000¦327 ¦ 25539,4¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Молодежная политика ¦07 ¦07 ¦ ¦ ¦ 6521,0¦
¦и оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по организации ¦07 ¦07 ¦4320000¦ ¦ 6521,0¦
¦оздоровительной кампании детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Оздоровление детей и подростков ¦07 ¦07 ¦4320000¦452 ¦ 6521,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦07 ¦09 ¦ ¦ ¦ 10532,1¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦07 ¦09 ¦4520000¦ ¦ 10532,1¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦07 ¦09 ¦4520000¦327 ¦ 10532,1¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ 17908,0¦
¦И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Культура ¦08 ¦01 ¦ ¦ ¦ 16796,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Дворцы и дома культуры, другие ¦08 ¦01 ¦4400000¦ ¦ 8175,2¦
¦учреждения культуры и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦08 ¦01 ¦4400000¦327 ¦ 8175,2¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Музеи и постоянные выставки ¦08 ¦01 ¦4410000¦ ¦ 854,2¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦08 ¦01 ¦4410000¦327 ¦ 854,2¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Библиотеки ¦08 ¦01 ¦ ¦ ¦ 6274,7¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦08 ¦01 ¦4420000¦327 ¦ 6274,7¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Учебно-методические кабинеты, ¦08 ¦01 ¦4520000¦ ¦ 1491,9¦
¦центральные бухгалтерии, группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственного обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебные фильмотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦08 ¦01 ¦4520000¦327 ¦ 1491,9¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦08 ¦06 ¦ ¦ ¦ 1112,0¦
¦культуры и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в сфере культуры, ¦08 ¦06 ¦4500000¦ ¦ 1112,0¦
¦кинематографии и средств массой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Государственная поддержка ¦08 ¦06 ¦4500000¦453 ¦ 1112,0¦
¦в сфере культуры и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 154923,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Здравоохранение ¦09 ¦01 ¦ ¦ ¦ 141565,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Учреждения, обеспечивающие ¦09 ¦01 ¦4690000¦ ¦ 23867,3¦
¦предоставление услуг в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦09 ¦01 ¦4690000¦327 ¦ 23867,3¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Больницы, клиники, госпитали, ¦09 ¦01 ¦4700000¦ ¦ 65463,0¦
¦медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦09 ¦01 ¦4700000¦327 ¦ 65463,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Поликлиники, амбулатории, ¦09 ¦01 ¦4710000¦ ¦ 38466,9¦
¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦09 ¦01 ¦4710000¦327 ¦ 38466,9¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Станции скорой и неотложной ¦09 ¦01 ¦4770000¦ ¦ 13767,8¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦09 ¦01 ¦4770000¦327 ¦ 13767,8¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Спорт и физическая культура ¦09 ¦02 ¦ ¦ ¦ 12858,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Центры спортивной подготовки ¦09 ¦02 ¦4820000¦ ¦ 12361,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦09 ¦02 ¦4820000¦327 ¦ 12361,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Физкультурно-оздоровительная ¦09 ¦02 ¦5120000¦ ¦ 497,0¦
¦работа и спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области ¦09 ¦02 ¦5120000¦455 ¦ 497,0¦
¦здравоохранения, спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и физической культуры, туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦09 ¦04 ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦09 ¦04 ¦1020000¦ ¦ 500,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦09 ¦04 ¦1020000¦214 ¦ 500,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 46537,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обслуживание ¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦ 26429,0¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦10 ¦02 ¦5060000¦ ¦ 26429,0¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦10 ¦02 ¦5060000¦327 ¦ 26429,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обеспечение населения ¦10 ¦03 ¦ ¦ ¦ 16422,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Меры социальной поддержки ¦10 ¦03 ¦5050000¦ ¦ 16406,0¦
¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Субсидии ¦10 ¦03 ¦5050000¦197 ¦ 15322,0¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы на оказание социальной ¦10 ¦03 ¦5050000¦483 ¦ 200,0¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Пенсии по государственному ¦10 ¦03 ¦5050000¦703 ¦ 884,0¦
¦пенсионному обеспечению, доплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к пенсиям, дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальное обеспечение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Субвенции на оплату жилищно- ¦10 ¦03 ¦5190000¦561 ¦ 16,0¦
¦коммунальных услуг отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Борьба с беспризорностью, опека, ¦10 ¦04 ¦ ¦ ¦ 3686,0¦
¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие мероприятия по борьбе ¦10 ¦04 ¦5110000¦481 ¦ 3686,0¦
¦с беспризорностью, опеке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+-------+----+------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 637071,0¦
L---------------------------------+----+----+-------+----+-------------






Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   ----------------------------------T----T----T----T-------T----T------------¬

¦Наименование ¦Код ¦Рз ¦ПР ¦ЦСР ¦ВР ¦Сумма ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ¦001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110997,0¦
¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общегосударственные вопросы ¦001 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 42606,8¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование законодательных ¦001 ¦01 ¦03 ¦ ¦ ¦ 896,0¦
¦(представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Глава законодательной ¦001 ¦01 ¦03 ¦0010000¦026 ¦ 355,0¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Члены законодательной ¦001 ¦01 ¦03 ¦0010000¦027 ¦ 541,0¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование Правительства ¦001 ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ 35557,0¦
¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Глава исполнительной власти ¦001 ¦01 ¦04 ¦0010000¦042 ¦ 486,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Центральный аппарат ¦001 ¦01 ¦04 ¦0010000¦005 ¦ 35071,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие государственные вопросы ¦001 ¦01 ¦15 ¦ ¦ ¦ 6153,8¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Руководство и управление в сфере ¦001 ¦01 ¦15 ¦0010000¦ ¦ 478,0¦
¦управленческих функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦001 ¦01 ¦15 ¦0010000¦803 ¦ 478,0¦
¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городских целевых ¦001 ¦01 ¦15 ¦8110000¦ ¦ 5675,8¦
¦бюджетных фондов "Почетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданин г. Железнодорожный", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Социально-экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие г. Железнодорожный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Целевые фонды органов ¦001 ¦01 ¦15 ¦8110000¦184 ¦ 5675,8¦
¦исполнительной власти местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Национальная безопасность ¦001 ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ 7048,8¦
¦и правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦001 ¦03 ¦09 ¦ ¦ ¦ 1775,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных бедствий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по гражданской ¦001 ¦03 ¦09 ¦2190000¦ ¦ 1775,0¦
¦обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы, связанные с подготовкой ¦001 ¦03 ¦09 ¦2190000¦261 ¦ 1775,0¦
¦населения и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к действиям в чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации в мирное и военное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦03 ¦13 ¦ ¦ ¦ 5273,8¦
¦национальной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городских целевых ¦001 ¦03 ¦13 ¦8130000¦ ¦ 5273,8¦
¦бюджетных фондов "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и "Пожарная безопасность" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Резервные фонды органов ¦001 ¦03 ¦13 ¦8130000¦184 ¦ 5273,8¦
¦исполнительной власти местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Национальная экономика ¦001 ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ 6209,9¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Транспорт ¦001 ¦04 ¦08 ¦ ¦ ¦ 1505,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Дорожное хозяйство ¦001 ¦04 ¦08 ¦3150000¦ ¦ 1505,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Отдельные мероприятия в области ¦001 ¦04 ¦08 ¦3150000¦365 ¦ 1505,0¦
¦дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦04 ¦11 ¦ ¦ ¦ 4704,9¦
¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦001 ¦04 ¦11 ¦1020000¦ ¦ 1800,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦001 ¦04 ¦11 ¦1020000¦214 ¦ 1800,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области ¦001 ¦04 ¦11 ¦3380000¦ ¦ 2500,0¦
¦строительства, архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области застройки ¦001 ¦04 ¦11 ¦3380000¦405 ¦ 2500,0¦
¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Реализация государственных ¦001 ¦04 ¦11 ¦3400000¦ ¦ 276,0¦
¦функций в области национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по землеустройству ¦001 ¦04 ¦11 ¦3400000¦406 ¦ 276,0¦
¦и землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы городского целевого ¦001 ¦04 ¦11 ¦8130000¦ ¦ 128,9¦
¦фонда "Безопасность дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области дорожного ¦001 ¦04 ¦11 ¦8130000¦365 ¦ 128,9¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦001 ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 21187,3¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Жилищное хозяйство ¦001 ¦05 ¦01 ¦ ¦ ¦ 8295,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Поддержка жилищного хозяйства ¦001 ¦05 ¦01 ¦3500000¦ ¦ 414,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Предоставление субсидий ¦001 ¦05 ¦01 ¦3500000¦197 ¦ 414,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области жилищного ¦001 ¦05 ¦01 ¦3500000¦410 ¦ 7881,0¦
¦хозяйства по строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции, приобретению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦001 ¦05 ¦02 ¦ ¦ ¦ 8520,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Поддержка коммунального ¦001 ¦05 ¦02 ¦3510000¦ ¦ 8520,0¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по благоустройству ¦001 ¦05 ¦02 ¦3510000¦412 ¦ 8520,0¦
¦городских и сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦05 ¦04 ¦ ¦ ¦ 4372,3¦
¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦001 ¦05 ¦04 ¦1020000¦ ¦ 1200,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦001 ¦05 ¦04 ¦1020000¦214 ¦ 1200,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы целевого бюджетного ¦001 ¦05 ¦04 ¦8150000¦ ¦ 3172,3¦
¦инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов для нужд ¦001 ¦05 ¦04 ¦8150000¦213 ¦ 3172,3¦
¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Охрана окружающей среды ¦001 ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ 12165,2¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области охраны ¦001 ¦06 ¦04 ¦ ¦ ¦ 12165,2¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы целевого бюджетного ¦001 ¦06 ¦04 ¦8160000¦ ¦ 12165,2¦
¦фонда "Экологический" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Природоохранные мероприятия ¦001 ¦06 ¦04 ¦8160000¦443 ¦ 12165,2¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Образование ¦001 ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 3564,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Молодежная политика ¦001 ¦07 ¦07 ¦ ¦ ¦ 3564,0¦
¦и оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Организационно-воспитательная ¦001 ¦07 ¦07 ¦4310000¦ ¦ 3564,0¦
¦работа с молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы на проведение ¦001 ¦07 ¦07 ¦4310000¦452 ¦ 3564,0¦
¦мероприятий для детей и учащейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Культура, кинематография ¦001 ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ 812,0¦
¦и средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦08 ¦06 ¦ ¦ ¦ 812,0¦
¦культуры и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в сфере культуры, ¦001 ¦08 ¦06 ¦4500000¦ ¦ 812,0¦
¦кинематографии, средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Государственная поддержка ¦001 ¦08 ¦06 ¦4500000¦453 ¦ 812,0¦
¦в сфере культуры и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Здравоохранение и спорт ¦001 ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 997,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Спорт и физическая культура ¦001 ¦09 ¦02 ¦ ¦ ¦ 497,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Физкультурно-оздоровительная ¦001 ¦09 ¦02 ¦5120000¦ ¦ 497,0¦
¦работа и спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области ¦001 ¦09 ¦02 ¦5120000¦455 ¦ 497,0¦
¦здравоохранения, спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и физической культуры, туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦09 ¦04 ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Непрограммные инвестиции ¦001 ¦09 ¦04 ¦1020000¦ ¦ 500,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Строительство объектов ¦001 ¦09 ¦04 ¦1020000¦214 ¦ 500,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальная политика ¦001 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 16406,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обеспечение населения ¦001 ¦10 ¦03 ¦ ¦ ¦ 15522,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Меры социальной поддержки ¦001 ¦10 ¦03 ¦5050000¦ ¦ 15522,0¦
¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Субсидии ¦001 ¦10 ¦03 ¦5050000¦197 ¦ 15322,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы на оказание социальной ¦001 ¦10 ¦03 ¦5050000¦483 ¦ 200,0¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦001 ¦10 ¦06 ¦ ¦ ¦ 884,0¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦001 ¦10 ¦06 ¦5050000¦ ¦ 884,0¦
¦к другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Пенсии по государственному ¦001 ¦10 ¦06 ¦5050000¦703 ¦ 644,0¦
¦пенсионному обеспечению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительное материальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение, пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦001 ¦10 ¦06 ¦5050000¦703 ¦ 240,0¦
¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ¦002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 298067,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общегосударственные вопросы ¦002 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 3108,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование Правительства ¦002 ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ 3108,0¦
¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Центральный аппарат ¦002 ¦01 ¦04 ¦0010000¦005 ¦ 3108,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Образование ¦002 ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 291257,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Дошкольное образование ¦002 ¦07 ¦01 ¦ ¦ ¦ 102029,4¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦002 ¦07 ¦01 ¦4200000¦ ¦ 102029,4¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦002 ¦07 ¦01 ¦4200000¦327 ¦ 102029,4¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общее образование ¦002 ¦07 ¦02 ¦ ¦ ¦ 175737,5¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Школы - детские сады, школы ¦002 ¦07 ¦02 ¦4210000¦ ¦ 157138,1¦
¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦002 ¦07 ¦02 ¦4210000¦327 ¦ 157138,1¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Учреждения по внешкольной работе ¦002 ¦07 ¦02 ¦4230000¦ ¦ 18599,4¦
¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦002 ¦07 ¦02 ¦4230000¦327 ¦ 18599,4¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Молодежная политика ¦002 ¦07 ¦07 ¦ ¦ ¦ 2957,0¦
¦и оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по организации ¦002 ¦07 ¦07 ¦4320000¦ ¦ 2957,0¦
¦оздоровительной кампании детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Оздоровление детей и подростков ¦002 ¦07 ¦07 ¦4320000¦452 ¦ 2957,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦002 ¦07 ¦09 ¦ ¦ ¦ 10533,1¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦002 ¦07 ¦09 ¦4520000¦ ¦ 10533,1¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦002 ¦07 ¦09 ¦4520000¦327 ¦ 10533,1¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальная политика ¦002 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 3702,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обеспечение населения ¦002 ¦10 ¦03 ¦ ¦ ¦ 16,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Субвенции на оплату жилищно- ¦002 ¦10 ¦03 ¦5190000¦561 ¦ 16,0¦
¦коммунальных услуг отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Борьба с беспризорностью, опека, ¦002 ¦10 ¦04 ¦ ¦ ¦ 3686,0¦
¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие мероприятия по борьбе ¦002 ¦10 ¦04 ¦5190000¦481 ¦ 3686,0¦
¦с беспризорностью, опека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ¦003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25344,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общегосударственные вопросы ¦003 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 1308,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование Правительства ¦003 ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ 1308,0¦
¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Центральный аппарат ¦003 ¦01 ¦04 ¦0010000¦005 ¦ 1308,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Образование ¦003 ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 6940,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общее образование ¦003 ¦07 ¦02 ¦ ¦ ¦ 6940,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Учреждения по внешкольной работе ¦003 ¦07 ¦02 ¦4230000¦ ¦ 6940,0¦
¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦003 ¦07 ¦02 ¦4230000¦327 ¦ 6940,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Культура, кинематография ¦003 ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ 17096,0¦
¦и средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Культура ¦003 ¦08 ¦01 ¦ ¦ ¦ 16796,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Дворцы и дома культуры, другие ¦003 ¦08 ¦01 ¦4400000¦ ¦ 8175,2¦
¦учреждения культуры и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦003 ¦08 ¦01 ¦4400000¦327 ¦ 8175,2¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Музеи и постоянные выставки ¦003 ¦08 ¦01 ¦4410000¦ ¦ 854,2¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦003 ¦08 ¦01 ¦4410000¦327 ¦ 854,2¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Библиотеки ¦003 ¦08 ¦01 ¦4420000¦ ¦ 6274,7¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦003 ¦08 ¦01 ¦4420000¦327 ¦ 6274,7¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в сфере культуры, ¦003 ¦08 ¦01 ¦4500000¦ ¦ 1491,9¦
¦кинематографии и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦003 ¦08 ¦01 ¦4500000¦327 ¦ 1491,9¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие вопросы в области ¦003 ¦08 ¦06 ¦4500000¦ ¦ 300,0¦
¦культуры и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия в области культуры, ¦003 ¦08 ¦06 ¦4500000¦453 ¦ 300,0¦
¦кинематографии и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦МУС "ОЛИМП" ¦004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12361,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Спорт и физическая культура ¦004 ¦09 ¦02 ¦ ¦ ¦ 12361,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Центры спортивной подготовки ¦004 ¦09 ¦02 ¦4820000¦ ¦ 12361,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦004 ¦09 ¦02 ¦4820000¦327 ¦ 12361,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦ОВД Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ¦005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2357,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Органы внутренних дел ¦005 ¦03 ¦02 ¦ ¦ ¦ 2357,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Воинские формирования (органы, ¦005 ¦03 ¦02 ¦2020000¦ ¦ 2357,0¦
¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Военный персонал и сотрудники ¦005 ¦03 ¦02 ¦2020000¦239 ¦ 1745,4¦
¦правоохранительных органов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющие специальные звания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Гражданский персонал ¦005 ¦03 ¦02 ¦2020000¦240 ¦ 367,6¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Пособия и компенсации ¦005 ¦03 ¦02 ¦2020000¦472 ¦ 244,0¦
¦военнослужащим, приравненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к ним лицам, а также уволенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из их числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦МУ "ЦГБ" ¦006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 142315,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Здравоохранение и спорт ¦006 ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 141565,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Здравоохранение ¦006 ¦09 ¦01 ¦ ¦ ¦ 141565,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Учреждения, обеспечивающие ¦006 ¦09 ¦01 ¦4690000¦ ¦ 23867,3¦
¦предоставление услуг в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦006 ¦09 ¦01 ¦4690000¦327 ¦ 23867,3¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Больницы, родильные дома ¦006 ¦09 ¦01 ¦4700000¦ ¦ 65463,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦006 ¦09 ¦01 ¦4700000¦327 ¦ 65463,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Поликлиники, амбулатории ¦006 ¦09 ¦01 ¦4710000¦ ¦ 38466,9¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦006 ¦09 ¦01 ¦4710000¦327 ¦ 38466,9¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Станции скорой и неотложной ¦006 ¦09 ¦01 ¦4770000¦ ¦ 13767,8¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦006 ¦09 ¦01 ¦4770000¦327 ¦ 13767,8¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦006 ¦03 ¦09 ¦ ¦ ¦ 750,0¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Мероприятия по гражданской ¦006 ¦03 ¦09 ¦2190000¦ ¦ 750,0¦
¦обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Расходы, связанные с подготовкой ¦006 ¦03 ¦09 ¦2190000¦261 ¦ 750,0¦
¦населения и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к действиям в чрезвычайной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации в мирное и военное время¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ¦007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10530,1¦
¦СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"ЛАДА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальная политика ¦007 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 10530,1¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обслуживание населения¦007 ¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦ 10530,1¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦007 ¦10 ¦02 ¦5060000¦ ¦ 10530,1¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦007 ¦10 ¦02 ¦5060000¦327 ¦ 10530,1¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3997,6¦
¦"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ГОРИЗОНТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обслуживание населения¦008 ¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦ 3997,6¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦008 ¦10 ¦02 ¦5060000¦ ¦ 3997,6¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦008 ¦10 ¦02 ¦5060000¦327 ¦ 3997,6¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7831,8¦
¦"СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ПОДРОСТКОВ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обслуживание населения¦009 ¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦ 7831,8¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦009 ¦10 ¦02 ¦5060000¦ ¦ 7831,8¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦009 ¦10 ¦02 ¦5060000¦327 ¦ 7831,8¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ¦010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1700,0¦
¦КОМИССИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение проведения выборов ¦010 ¦01 ¦07 ¦ ¦ ¦ 1700,0¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Члены избирательной комиссии ¦010 ¦01 ¦07 ¦0010000¦092 ¦ 280,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Проведение выборов и референдумов¦010 ¦01 ¦07 ¦0200000¦ ¦ 1420,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Проведение выборов ¦010 ¦01 ¦07 ¦0200000¦097 ¦ 1420,0¦
¦в законодательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительные) органы власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ¦012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8465,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общегосударственные вопросы ¦012 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 8465,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Функционирование Правительства ¦012 ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ 5065,0¦
¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Центральный аппарат ¦012 ¦01 ¦04 ¦0010000¦005 ¦ 5065,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Другие государственные вопросы ¦012 ¦01 ¦15 ¦ ¦ ¦ 3400,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Реализация государственной ¦012 ¦01 ¦15 ¦0900000¦ ¦ 3400,0¦
¦политики в области приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и управления государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Оценка недвижимости, признание ¦012 ¦01 ¦15 ¦0900000¦200 ¦ 3400,0¦
¦прав и регулирование отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 623965,5¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КЛАССИФИКАЦИИ (СТРУКТУРЕ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСХОДОВ, В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В 2005 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Общегосударственные вопросы ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 9336,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обслуживание государственного ¦ ¦01 ¦12 ¦ ¦ ¦ 30,0¦
¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Процентные платежи ¦ ¦01 ¦12 ¦0650000¦152 ¦ 30,0¦
¦по муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Резервные фонды ¦ ¦01 ¦13 ¦ ¦ ¦ 9006,0¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Резервные фонды органов местного ¦ ¦01 ¦13 ¦0700000¦184 ¦ 9006,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Социальное обслуживание населения¦ ¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦ 4069,5¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Прочие учреждения в области ¦ ¦10 ¦02 ¦8050000¦ ¦ 4069,5¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦Обеспечение деятельности ¦ ¦10 ¦02 ¦8050000¦327 ¦ 4069,5¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13105,5¦
+---------------------------------+----+----+----+-------+----+------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 637071,0¦
L---------------------------------+----+----+----+-------+----+-------------






Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   ---------------------T------------------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦Наименование ¦Сумма ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Дефицит городского бюджета ¦ -40792,0¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦В процентах к общей сумме доходов без учета ¦ 9,7¦
¦ ¦финансовой помощи от бюджетов других уровней ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Источники внутреннего финансирования дефицита ¦ 40792,0¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00002010000000000000¦Кредитные соглашения, договоры, заключенные ¦ 57397,8¦
¦ ¦от имени муниципального образования ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00002010100000000700¦Получение кредитов по кредитным соглашениям, ¦ 7397,8¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени муниципального ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00002010100030000710¦Бюджетные кредиты, полученные от других ¦ 50000,0¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00002010000000000800¦Погашение кредитов по кредитным соглашениям, ¦ 57397,8¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени муниципального ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00002010100030000810¦Бюджетные кредиты, полученные от других ¦ 57351,2¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00006010000000000000¦Земельные участки, находящиеся в муниципальной ¦ 3430,0¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦01106010000030000430¦Поступления от продажи земельных участков, ¦ 3430,0¦
¦ ¦на которых расположены иные объекты недвижимого ¦ ¦
¦ ¦имущества, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00008000000000000000¦Остатки средств бюджета ¦ 37362,0¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00008020100030000510¦Увеличение прочих остатков денежных средств ¦ 17656,0¦
¦ ¦бюджета муниципального образования ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦00008020100030000610¦Уменьшение прочих остатков денежных средств ¦ 55018,0¦
¦ ¦бюджета муниципального образования ¦ ¦
L--------------------+------------------------------------------------+------------






Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУБВЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГОРОДУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2005 ГОД

   ---------------------------------------T--------------¬

¦Субвенции ¦Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+--------------------------------------+--------------+
¦1. На компенсацию расходов, связанных ¦ 15322,0¦
¦с предоставлением населению субсидий ¦ ¦
¦по оплате жилья и коммунальных ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+
¦2. На финансирование расходов, ¦ 16,0¦
¦связанных с предоставлением льгот ¦ ¦
¦по оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦
¦отдельным категориям граждан, ¦ ¦
¦работающих и проживающих в сельской ¦ ¦
¦местности и поселках городского типа ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+
¦3. На финансирование ¦ 132567,0¦
¦общеобразовательных учреждений, ¦ ¦
¦реализующих государственный стандарт ¦ ¦
¦общего образования, в размере, ¦ ¦
¦необходимом для реализации учебного ¦ ¦
¦процесса ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+
¦4. На финансирование частичной ¦ 2904,0¦
¦компенсации удорожания стоимости ¦ ¦
¦питания обучающихся в образовательных ¦ ¦
¦учреждениях, находящихся ¦ ¦
¦в муниципальной собственности ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+
¦Всего ¦ 150809,0¦
L--------------------------------------+---------------






Приложение № 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕЖДУ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   -----------------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Субвенция ¦
¦распорядителей +--------------------T---------------------T--------------------T------------------T------------+
¦и получателей средств ¦На компенсацию ¦На финансирование ¦На финансирование ¦На финансирование ¦Всего ¦
¦городского бюджета ¦расходов, связанных ¦расходов, связанных ¦общеобразовательных ¦частичной ¦ ¦
¦ ¦с предоставлением ¦с предоставлением ¦учреждений, ¦компенсации ¦ ¦
¦ ¦населению субсидий ¦льгот по оплате ¦реализующих ¦удорожания ¦ ¦
¦ ¦по оплате жилья ¦жилья и коммунальных ¦государственный ¦стоимости питания ¦ ¦
¦ ¦и коммунальных ¦услуг отдельным ¦стандарт общего ¦обучающихся ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦категориям граждан, ¦образования, ¦в образовательных ¦ ¦
¦ ¦ ¦работающих ¦в размере, ¦учреждениях, ¦ ¦
¦ ¦ ¦и проживающих ¦необходимом для ¦находящихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦в сельской местности ¦реализации учебного ¦в муниципальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦и поселках ¦процесса ¦собственности ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского типа ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------+---------------------+--------------------+------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------------+--------------------+---------------------+--------------------+------------------+------------+
¦Комитет по образованию¦ - ¦ 16,0¦ 132567,0¦ 2904,0¦ 135487,0¦
+----------------------+--------------------+---------------------+--------------------+------------------+------------+
¦Администрация города ¦ 15322,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15322,0¦
+----------------------+--------------------+---------------------+--------------------+------------------+------------+
¦Итого ¦ 15322,0¦ 16,0¦ 132567,0¦ 2904,0¦ 150809,0¦
L----------------------+--------------------+---------------------+--------------------+------------------+-------------






Приложение № 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ГЛАВЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59)

Настоящее Положение определяет порядок расходования средств резервного фонда органов исполнительной власти города Железнодорожный в лице главы города на непредвиденные расходы (далее - резервный фонд).
1. Резервный фонд главы города создается на основании ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривается в составе прочих расходов городского бюджета, утверждаемого Советом депутатов города на очередной финансовый год.
2. Источником образования фонда являются доходы городского бюджета.
3. Размер резервного фонда в городском бюджете не может превышать 3 процентов утвержденных расходов городского бюджета.
4. В случае утверждения решением Совета депутатов г. Железнодорожный о городском бюджете на очередной финансовый год перечня расходов, финансируемых в первоочередном порядке, средства резервного фонда указываются в данном перечне.
5. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.
(п. 5 в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 20.04.2005 № 06/59)
6. Основанием для выделения средств резервного фонда является постановление главы города, в котором указываются размер средств, получатель средств, вид (направление) расходов, источник предоставления средств - резервный фонд.
7. Средства резервного фонда расходуются строго по целевому назначению, определенному постановлением главы города настоящим Положением.
(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 20.04.2005 № 06/59)
8. Ответственность за нецелевое использование средств резервного фонда несет получатель средств в соответствии с действующим законодательством.
9. В Совет депутатов г. Железнодорожный ежеквартально предоставляется информация о расходовании средств резервного фонда.
(п. 9 введен решением Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 20.04.2005 № 06/59)





Приложение № 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
НА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   ------------------T---------T--------T-----------T------------T------T---------T---------T--------¬

¦Наименование ¦Муниципа-¦Админи- ¦Комитет ¦Комитет по ¦КУИ ¦МУ ЦГБ ¦МУ СПДП ¦МУ ЦСО ¦
¦отраслей ¦льный ¦страция ¦по культуре¦образованию ¦ ¦ ¦"Преобра-¦"Лада" ¦
¦и важнейших ¦заказ, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жение" ¦ ¦
¦видов продукции ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦Объем ¦ 88787,1¦ 6856,9¦ 3876,7¦ 45880,7¦3400,0¦ 26905,2¦ 950,6¦ 917,0¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦Всего товаров ¦ 14926,4¦ ¦ ¦ 5705,9¦ ¦ 7974,6¦ 659,9¦ 586,0¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦Из него по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и важнейшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦продукция легкой ¦ 284,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 284,8¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦ГСМ ¦ 2631,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2631,8¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦медикаменты ¦ 2128,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2128,3¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦продукты питания ¦ 9881,5¦ ¦ ¦ 5705,9¦ ¦ 3214,5¦ 659,9¦ 301,2¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦Всего работ ¦ 73860,7¦ 6856,9¦ 3876,7¦ 40174,8¦3400,0¦ 18930,6¦ 290,7¦ 331,0¦
¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦подрядные работы ¦ 13542,0¦ ¦ ¦ 8542,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦
¦(в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и прочее) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦вневедомственная ¦ 6833,5¦ 1229,8¦ 709,1¦ 476,6¦ ¦ 4418,0¦ ¦ ¦
¦охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦услуги связи ¦ 787,4¦ 177,3¦ ¦ 299,1¦ ¦ 311,0¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦информационные ¦ 343,6¦ ¦ 343,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги печатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦инвентаризация ¦ 3400,0¦ ¦ ¦ ¦3400,0¦ ¦ ¦ ¦
¦и паспортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦теплоэнергия ¦ 18814,2¦ 276,3¦ 1740,3¦ 11191,9¦ ¦ 5605,7¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦электроэнергия ¦ 8684,4¦ 273,5¦ 350,6¦ 6060,7¦ ¦ 1999,6¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦водоснабжение ¦ 3324,8¦ ¦ ¦ 2123,3¦ ¦ 1201,5¦ ¦ ¦
¦и канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦вывоз мусора ¦ 836,3¦ ¦ ¦ 606,5¦ ¦ 229,8¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦прочие ¦ 7027,4¦ ¦ 733,1¦ 6294,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦транспортные ¦ 8782,4¦ 4900,0¦ ¦ 3260,7¦ ¦ ¦ 290,7¦ 331,0¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦обеспечение ¦ 599,7¦ ¦ ¦ 599,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+--------+
¦работы по ¦ 885,0¦ ¦ ¦ 720,0¦ ¦ 165,0¦ ¦ ¦
¦установке кнопки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тревожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сигнала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+---------+--------+-----------+------------+------+---------+---------+---------






Приложение № 12
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

1. ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ

   ----T-------------------------------T---------------------T-----------------------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем привлеченных ¦Срок привлечения ¦
¦п/п¦ ¦средств в 2005 г., ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦1. ¦Получение средств по возврату ¦ 7397,8¦2005 г. ¦
¦ ¦кредита на реструктуризацию ¦ ¦Соглашение ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦от 12.02.2003 между ¦
¦ ¦за тепло- и энергоносители ¦ ¦администрацией ¦
¦ ¦ ¦ ¦и МУП "Теплосеть" ¦
+---+-------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦2. ¦Получение кредитов ¦ 5000,0¦ ¦
+---+-------------------------------+---------------------+-----------------------+
¦ ¦Итого объем привлеченных ¦ 57397,8¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------------+---------------------+------------------------


2. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ

   ----T---------------------------------T-------------------------------------------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем погашения в 2005 году ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-------------------------------------------+
¦1. ¦Бюджетный кредит ¦ 57397,8¦
+---+---------------------------------+-------------------------------------------+
¦ ¦Итого ¦ 57397,8¦
L---+---------------------------------+--------------------------------------------


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КРЕДИТОВ

1. ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" - 50000000,0 рубля на жилищное строительство.





Приложение № 13
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59)

(тыс. руб.)
   ----------------------------------------------------------T------¬

¦Наименование ¦Сумма ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Остатки средств Фонда на начало финансового года ¦ 732,4¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Штрафы за административные правонарушения, ¦4000,0¦
¦ответственность за которые предусмотрена ¦ ¦
¦законодательством Российской Федерации, налагаемые ¦ ¦
¦подразделениями и отделами внутренних дел и другими ¦ ¦
¦правоохранительными органами города Железнодорожный ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего доходов ¦4732,4¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Финансирование расходов в соответствии с утвержденным ¦3312,4¦
¦Положением ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦В том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- расходы на проведение мероприятий, направленных ¦3312,4¦
¦на профилактику и предупреждение правонарушений, ¦ ¦
¦на военно-патриотическое воспитание детей и подростков, ¦ ¦
¦укрепление материально-технической базы ¦ ¦
¦правоохранительных органов, оказание материальной помощи ¦ ¦
¦и иных выплат в связи с осуществлением правоохранительной¦ ¦
¦деятельности на территории города ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- резерв для незапланированных расходов ¦1420,0¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего расходов ¦4732,4¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Остаток средств Фонда на конец финансового года ¦ 0 ¦
L---------------------------------------------------------+-------






Приложение № 14
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ФОНДА "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59)

(тыс. руб.)
   ----------------------------------------------------------T------¬

¦Наименование ¦Сумма ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Остатки средств Фонда на начало финансового года ¦ 628,2¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Добровольные взносы, благотворительные пожертвования ¦5170,0¦
¦от юридических и физических лиц ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего доходов ¦5798,2¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Расходы на развитие инфраструктуры города, строительство ¦ ¦
¦и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, ¦ ¦
¦материально-техническое обеспечение и материальное ¦ ¦
¦поощрение предприятий, организаций города и отдельных ¦ ¦
¦граждан ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦В том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- на благоустройство территории города ¦1229,3¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- на праздничные мероприятия, проводимые к 60-летию ¦4000,0¦
¦Победы, Дню города и другие городские мероприятия ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- на прочие мероприятия ¦ 568,9¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего расходов ¦5798,2¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Остаток средств Фонда на конец финансового года ¦ 0 ¦
L---------------------------------------------------------+-------






Приложение № 15
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ФОНДА "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ"
НА 2005 ГОД

Отменена. - Решение Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59.





Приложение № 16
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ФОНДА "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59)

(тыс. руб.)
   -----------------------------------------------------------T-----¬

¦Наименование ¦Сумма¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Остатки средств Фонда на начало финансового года ¦ 41,4¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Добровольные взносы, благотворительные пожертвования ¦500,0¦
¦от юридических и физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего доходов ¦541,4¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах¦488,5¦
¦муниципального образования город Железнодорожный ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Содействие распространению пожарно-технических знаний ¦ 40,0¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Прочие расходы ¦ 12,9¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего расходов ¦541,4¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Остаток средств Фонда на конец финансового года ¦ 0 ¦
L----------------------------------------------------------+------






Приложение № 17
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 20.04.2005 № 06/59)

(тыс. руб.)
   -----------------------------------------------------------T-----¬

¦Наименование ¦Сумма¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Остатки средств Фонда на начало финансового года ¦ 6,5¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Добровольные взносы, благотворительные пожертвования ¦ 0 ¦
¦от юридических и физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего доходов ¦ 6,5¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Расходы по выплате материальной помощи гражданам, имеющим ¦ 6,5¦
¦звание "Почетный гражданин города Железнодорожный", ¦ ¦
¦в соответствии с Положением о фонде ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего расходов ¦ 6,5¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Остаток средств Фонда на конец финансового года ¦ 0 ¦
L----------------------------------------------------------+------






Приложение № 18
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Московской области
от 15 декабря 2004 г. № 02/54

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА НА 2005 ГОД

(в ред. решения Совета депутатов г. Железнодорожный МО
от 23.03.2005 № 02/58)

   -----------------------------------------T-------------¬

¦Наименование ¦Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Остатки средств Фонда на начало ¦ 8659,2¦
¦финансового года ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Плата за негативное воздействие на ¦ 982,0¦
¦окружающую среду ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Средства, предназначенные на ¦ 2354,0¦
¦компенсационное озеленение ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Штрафы за экологические правонарушения ¦ 100,0¦
¦санитарных норм и правил ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Средства, полученные по искам ¦ 70,0¦
¦о возмещении вреда, нанесенного ¦ ¦
¦окружающей природной среде ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Всего доходов ¦ 12165,2¦
+----------------------------------------+-------------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Расходы на охрану окружающей среды ¦ 12165,2¦
¦и природоохранных мероприятий ¦ ¦
¦в соответствии с городской целевой ¦ ¦
¦программой, утвержденной решением ¦ ¦
¦Совета депутатов города Железнодорожный ¦ ¦
¦от 19.01.2005 № 09/56 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Всего расходов ¦ 12165,2¦
+----------------------------------------+-------------+
¦Остаток средств Фонда на конец ¦ 0 ¦
¦финансового года ¦ ¦
L----------------------------------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru