Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Фрязино МО от 16.11.2004 № 104
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Ключъ", № 47 (1 - 7 декабря), 2004






СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ФРЯЗИНО" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2004 г. № 104

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2005 ГОД

Обсудив проект бюджета города Фрязино на 2005 год, представленный администрацией города, Фрязинским финансовым управлением и комиссией Совета по бюджету, налогам и финансам, Совет депутатов г. Фрязино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Фрязино от 20.10.2004 № 93 "О бюджете города Фрязино на 2005 год":
пункт 2 решения изложить в редакции:
"Утвердить объем доходной части бюджета города Фрязино на 2005 год в размере 436925,0 тыс. руб. ".
2. Утвердить бюджет города Фрязино на 2005 год во втором чтении (прилагается).
3. Утвердить сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного инвестиционного фонда города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного фонда "Благоустройство" города Фрязино на 2005 год (прилагаются).
4. Направить бюджет города Фрязино на 2005 год и сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного инвестиционного фонда города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного фонда "Благоустройство" города Фрязино на 2005 год на подписание главе города.
5. Опубликовать бюджет города Фрязино на 2005 год и сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного инвестиционного фонда города Фрязино на 2005 год, целевого бюджетного фонда "Благоустройство" города Фрязино на 2005 год в газете "Ключъ".
6. Издать полный текст бюджета города Фрязино на 2005 год в виде брошюры в количестве 40 экз. для рассылки прямым получателям бюджета согласно приложению (не приводится).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Морозова О.А.

Заместитель председателя Совета
Д.А. Ковтунов





Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Фрязино"
Московской области
от 16 ноября 2004 г. № 104

БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2005 ГОД

1. Утвердить городской бюджет по доходам в сумме 436925,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 456316,5 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2005 год в сумме 19391,5 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита городского бюджета на 2005 год поступления из источников внутреннего финансирования в сумме 19391,5 тыс. руб.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2006 года в сумме 11983,5 тыс. руб.
2. Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2005 году, формируются за счет:
налога на прибыль организаций, зачисляемого в местный бюджет по ставке 2 процента (в части поступления платежей за 2004 год), а также в размере 82,1 процента от ставки, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством;
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
налога на игорный бизнес - по нормативу 50 процентов;
единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, - по нормативу 40 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 40 процентов;
налога на имущество физических лиц - в размере 100 процентов;
налога на имущество организаций - в размере 30 процентов;
земельного налога за земли городов и поселков - в размере 100 процентов;
налога на рекламу (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 100 процентов;
прочих налоговых платежей и сборов - в соответствии с действующим законодательством;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, - в размере 100 процентов;
арендной платы за земли городов и поселков - в размере 50 процентов;
процентов, полученных от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета, - в размере 100 процентов;
доходов от оказания услуг или компенсации затрат государства - в соответствии с действующим законодательством;
платежей от муниципальных предприятий (в соответствии с п. 9 настоящего документа);
платы за негативное воздействие на окружающую среду - в размере 40 процентов;
штрафных санкций, возмещения ущерба - в соответствии с действующим законодательством;
прочих неналоговых доходов - в соответствии с действующим законодательством;
городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок", городского целевого инвестиционного фонда, городского целевого бюджетного фонда "Благоустройство г. Фрязино";
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Учесть в городском бюджете на 2005 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:

тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 210046,0
Налоги на прибыль 150293,0
налог на прибыль организаций 117433,0
налог на доходы физических лиц 28364,0
налог на игорный бизнес 4496,0

Налоги на совокупный доход 13296,0
единый налог, взимаемый в связи 5000,0
с применением упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход 8296,0
для отдельных видов деятельности

Налоги на имущество 17402,0
налог на имущество физических лиц 3130,0
налог на имущество организаций 14272,0

Платежи за пользование природными ресурсами 28862,0
земельный налог за земли городов и поселков 28862,0

Прочие налоги, пошлины и сборы 193,0
налог на рекламу 153,0
прочие местные налоги и сборы 40,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 33387,0
Доходы от использования имущества, находящегося 32578,0
в государственной и муниципальной собственности,
или от деятельности государственных муниципальных
организаций
доходы от сдачи в аренду имущества, 29779,0
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
арендная плата за земли городов и поселков 15671,0
прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 14108,0
находящегося в муниципальной собственности
проценты, полученные от размещения в банках 22,0
и кредитных организациях временно свободных
средств бюджета
доходы от оказания услуг или компенсации 360,0
затрат государства
Платежи от государственных и муниципальных 387,0
организаций
доходы от продажи квартир 1430,0
плата за негативное воздействие 600,0
на окружающую среду

Штрафные санкции, возмещение ущерба 809,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 243433,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 139261,0
От других бюджетов бюджетной системы 139261,0
Дотации 885,0
на возмещение убытков, связанных 885,0
с содержанием объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения,
переданных в муниципальную собственность
Субвенции 124040,0
на реализацию программ развития городов 35998,8
как наукоградов РФ (за счет средств
областного бюджета)
на оплату труда патронатных воспитателей, 126,0
работающих по договору патроната
в соответствии с Законом Московской области
"О патронате"
на компенсацию расходов, связанных 17735,0
с предоставлением населению субсидий
по оплате жилья и коммунальных услуг
на финансирование общеобразовательных 70181,0
учреждений, реализующих государственный
стандарт общего образования, в размере,
необходимом для реализации учебного процесса
Средства, получаемые по взаимным расчетам, 14336,0
в том числе компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти
на содержание учреждений социальной защиты 14336,0

ИТОГО ДОХОДОВ 382694,0

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 19151,0
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рыночные продажи товаров и услуг 19151,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 401845,0

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 35080,0
целевой бюджетный инвестиционный фонд 33367,0
целевой бюджетный фонд "Благоустройство 468,0
г. Фрязино"
целевой бюджетный фонд "Правопорядок" 1245,0

ИТОГО ДОХОДОВ 436925,0

4. Установить, что нормативы отчислений от федеральных регулирующих налогов в городской бюджет, установленные в п. 2 настоящего документа, подлежат уточнению путем внесения изменений в настоящий документ в случаях:
- изменения налогового законодательства Российской Федерации и Московской области о налогах и сборах;
- при передаче на основании законодательства Российской Федерации полномочий по финансированию отдельных видов расходов городского бюджета областному бюджету.
5. Установить, что средства от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, и арендной платы за указанные земельные участки зачисляются в 2005 году в городской бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что в 2005 году плательщики земельного налога и арендной платы за землю перечисляют указанные платежи в полном объеме на счета органов федерального казначейства с последующим зачислением в городской бюджет по нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
7. Установить, что в 2005 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление отделу образования г. Фрязино, в полном объеме учитываются в доходах городского бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов учреждения.
Указанные средства направляются на содержание образовательных учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования.
Порядок учета поступлений и расходования средств от сдачи в аренду вышеназванного имущества определяется главой города.
8. Установить базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в размере 800 рублей за один квадратный метр в год.
Установить базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, в размере ставки земельного налога.
9. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий (кроме ЖКХ), находящихся в муниципальной собственности г. Фрязино, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет.
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в местный бюджет за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2005 года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного периода, а по расчету за год - не позднее 10 апреля 2006 года.
При определении сумм платежей, подлежащих уплате в городской бюджет, засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный период года. Сумма переплаты, образовавшейся по расчету за соответствующий отчетный период, засчитывается в счет очередных платежей или возвращается плательщику.
Установить, что в случае неперечисления или перечисления не в полном объеме муниципальными унитарными предприятиями г. Фрязино платежей, установленных настоящим пунктом, орган, исполняющий городской бюджет, имеет право составлять соответствующие протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов согласно действующему законодательству. Порядок составления протоколов устанавливается главой города.
10. Установить, что сведения об объемах доходов, полученных муниципальными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и направлениях их расходования учитываются в составе отчета об исполнении городского бюджета на основании ежемесячных отчетных данных получателей средств городского бюджета.
11. Установить, что в 2005 году отсрочка или рассрочка по уплате налога или сбора, подлежащего зачислению в городской бюджет, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит предоставляются налогоплательщику в соответствии со статьями 64, 65, 66 и 67 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
12. Установить в пределах 2005 года лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в городской бюджет, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов в размере одного процента от суммы налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, учтенных п. 3 настоящего документа.
13. Установить, что муниципальные унитарные предприятия г. Фрязино в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации ежемесячно представляют в орган, исполняющий городской бюджет, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков и иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных предприятий г. Фрязино. Порядок предоставления сведений определяется главой города.
14. Установить, что расходы городского бюджета на 2005 год финансируются строго пропорционально квартальным назначениям по мере фактического поступления доходов в городской бюджет и с учетом его дефицита, за исключением расходов, финансируемых из резервных фондов, в том числе связанных с устранением последствий стихийных бедствий и иных обязательств, носящих чрезвычайный характер, расходов сезонного и повременного характера и расходов целевых бюджетных фондов, осуществляемых в соответствии со сметой доходов и расходов указанных фондов.
15. Утвердить расходы городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).
16. Утвердить расходы городского бюджета на 2005 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2).
17. Утвердить:
в составе городского бюджета общий объем текущих расходов в сумме 435277,5 тыс. руб. и капитальных расходов в сумме 21039,0 тыс. руб.;
текущие и капитальные расходы городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3.
18. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования "Город Фрязино" по состоянию на 1 января 2006 года в размере 40004,5 тыс. руб., в том числе:
по кредитам, полученным главой города от имени муниципального образования "Город Фрязино", - 24504,5 тыс. руб.;
по другим долговым обязательствам муниципального образования "Город Фрязино", гарантированным главой города от имени города Фрязино, - 15500,0 тыс. руб.
19. Установить предельный объем расходов городского бюджета на 2005 год на обслуживание муниципального долга в размере 2500,0 тыс. руб.
20. Установить предельный объем заемных средств, используемых в течение 2005 года на покрытие дефицита городского бюджета и погашение муниципального долга, в сумме 82195,9 тыс. руб.
21. Утвердить заключение кредитных договоров, которые планируется заключить в 2005 году между муниципальным образованием "Город Фрязино" и следующими кредитными и иными организациями:
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК";
общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Московский капитал";
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО);
Министерство финансов Московской области;
открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк";
общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АГРОПРОМКРЕДИТ".
22. Установить, что заключение кредитных договоров с организациями, указанными в п. 16 настоящего документа, осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита, предоставляемого одним банком, - 52000,0 тыс. руб.;
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на три пункта на момент заключения соответствующего кредитного договора;
срок погашения кредита - до 24 месяцев;
цели использования кредита - обеспечение расходной части бюджета, покрытие дефицита, реструктуризация кредиторской задолженности перед областным бюджетом и погашение муниципальных долговых обязательств.
23. Утвердить заключение договоров о предоставлении главой города от имени муниципального образования "Город Фрязино" муниципальных гарантий города Фрязино кредитным и иным организациям по кредитным договорам, заключенным муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на следующих условиях:
предельная сумма кредитов - 12000,0 тыс. руб.;
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на три пункта на момент заключения соответствующего кредитного договора;
срок погашения кредита - до 24 месяцев;
цель использования кредитов - обеспечение бесперебойного снабжения города Фрязино топливными и энергетическими ресурсами, потребляемыми для муниципальных объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы города; обеспечение текущего содержания и благоустройства закрепленных городских территорий; проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, ремонт внутриинженерных коммуникаций, ремонт и замена лифтов, ремонт кровель жилых домов в муниципальном жилом фонде.
24. Установить, что в расходах муниципального учреждения "Комитет по физической культуре и спорту г. Фрязино" предусматриваются средства в сумме 1458,2 тыс. руб. на выплату 100% надбавки к заработной плате работникам, оплата которых осуществляется по ЕТС, исходя из фактической численности, а также на оплату труда отдельным специалистам, размеры и порядок которой утверждаются главой города.
25. Установить, что в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий в расходах милиции общественной безопасности (ОВД г. Фрязино) на 2005 год предусмотрены средства в сумме 600 тыс. руб. на доплату к денежному содержанию сотрудникам и должностному окладу работникам ОВД г. Фрязино, порядок выплаты которой устанавливается главой города.
26. Установить, что с 1 января 2005 года до вступления в силу решения Совета депутатов г. Фрязино, определяющего размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города Фрязино, финансируемых из городского бюджета, заработная плата указанных учреждений определяется согласно действующей в 2004 году Единой тарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации для работников федеральных государственных учреждений бюджетной сферы.
Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города Фрязино, финансируемых из городского бюджета, устанавливается на 2005 год в размере 720 рублей.
Размер оплаты труда работников муниципальных учреждений города Фрязино, финансируемых из городского бюджета, определяется в 2005 году с учетом выплат, установленных пунктом 27, и доплаты к заработной плате, исчисленной на основании ЕТС с учетом установленных в 2004 году нормативными правовыми актами Российской Федерации надбавок и доплат.
Размер доплаты устанавливается в 2005 году:
100% - к заработной плате работникам учреждений образования;
120% - к заработной плате работникам учреждений социальной политики;
195% - к заработной плате работникам учреждений культуры;
35% - к заработной плате работникам учреждений здравоохранения.
27. Установить, что в расходах на оплату труда в муниципальном учреждении здравоохранения "Центральная городская больница им. М.В. Гольца", муниципальном учреждении "Отдел культуры г. Фрязино" и отделе образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства на повышение социальной защищенности отдельным категориям сотрудников этих учреждений.
Размер предоставляемых выплат устанавливается главой города.
28. Установить, что в расходах муниципального учреждения здравоохранения "ЦГБ им. М.В. Гольца" на 2005 год предусмотрены средства на реализацию городских медицинских программ "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Фрязино на 2004-2007 гг." и "Вакцинопрофилактика на 2004-2007 гг.".
29. Учесть, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства в сумме 4000,0 тыс. руб. на проведение антитеррористических мероприятий и обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.
30. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства на питание школьников в сумме 1359,2 тыс. руб. исходя из расчета 1 рубль 50 коп. на одного учащегося, а также на питание школьников из малообеспеченных семей в сумме 3060,0 тыс. руб. из расчета 20 руб. в день на одного учащегося.
31. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства в сумме 1398,0 тыс. руб. на организацию отдыха, оздоровление детей и подростков.
Порядок финансирования указанных расходов устанавливается главой города.
32. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино на 2005 год предусмотрены средства на участие в реализации областной целевой программы "Развитие образования в Московской области на 2001-2005 годы" в сумме 300,0 тыс. руб.
33. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино на 2005 год предусмотрены средства на участие в реализации областной целевой программы "Содействие занятости населения в Московской области на 2002-2005 годы" в сумме 100,0 тыс. руб.
34. Учесть, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино на 2005 год предусмотрены средства на выплату "условной пенсии" педагогическим работникам в сумме 278,5 тыс. руб.
Порядок выплаты "условной пенсии" устанавливается главой города.
35. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства в сумме 75,6 тыс. руб. на выплату стипендий главы города учащимся общеобразовательных учреждений г. Фрязино.
Размер, категории получателей и порядок выплаты устанавливается главой города.
36. Установить, что в расходах отдела образования администрации г. Фрязино предусмотрены средства в сумме 2942,1 тыс. руб. на выплаты для детей, находящихся под опекой.
Порядок выплаты устанавливается главой города.
37. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год предусматривается 1064,4 тыс. руб. на выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам.
Указанные расходы предусматриваются в городском бюджете на 2005 год отделу образования администрации г. Фрязино, муниципальному учреждению "Отдел культуры г. Фрязино".
Денежная компенсация предусматривается в размере 100 рублей в месяц.
38. Установить, что в 2005 году финансирование из городского бюджета расходов на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики осуществляется в порядке, установленном главой города.
39. Установить, что в расходах городского бюджета на 2005 год предусматривается 50,0 тыс. руб. на выплату ежемесячной пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Московской области "О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области".
Порядок финансирования расходов устанавливается главой города.
40. Установить, что до передачи в государственную собственность Московской области муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями социальной защиты населения г. Фрязино, финансирование расходов на содержание указанных учреждений осуществляется в 2005 году в порядке взаимных расчетов с областным бюджетом.
41. Установить размер резервного фонда администрации города на предупреждение и ликвидацию ЧС и стихийных бедствий в составе городского бюджета в сумме 271,0 тыс. руб.
42. Установить размер Резервного фонда главы города Фрязино на непредвиденные расходы в составе прочих расходов городского бюджета в сумме 800,0 тыс. руб.
43. Установить, что в 2005 году предусматривается 600,0 тыс. руб. на природоохранные мероприятия, финансирование которых осуществляется после вступления в силу решения Совета депутатов г. Фрязино о плане природоохранных мероприятий на 2005 год.
44. Установить, что в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью города Фрязино в расходах городского бюджета на 2005 год предусматриваются средства на оплату проведения технической инвентаризации; работ по оформлению земельных участков; на оплату услуг независимого оценщика по оценке объектов муниципальной собственности, предназначенных на продажу.
45. Установить, что заключение получателями средств городского бюджета муниципальных контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета на 2005 год, и оплата поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, производится в пределах утвержденных указанным получателям лимитов бюджетных обязательств в структуре функциональной, ведомственной и экономической классификаций расходов городского бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые получателями средств городского бюджета обязательства по договорам сверх установленных лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на 2005 год.
46. Установить, что орган, исполняющий бюджет, в процессе кассового исполнения бюджета города Фрязино, имеет право приостанавливать оплату расходов получателей средств городского бюджета, нарушающих порядок, предусмотренный п. 45 настоящего документа.
47. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2005 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2005 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в бюджет города Фрязино.
В случае противоречия настоящему документу положений нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается из средств городского бюджета на 2005 год, применяется настоящий документ.
В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 2005 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных настоящим документом.
48. Установить, что в первую очередь из городского бюджета в 2005 году финансируются расходы по перечню статей согласно приложению 4.
49. Утвердить:
перечень защищенных статей городского бюджета согласно приложению 4;
перечень прямых получателей средств городского бюджета согласно приложению 5;
источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению 6;
расшифровку подраздела "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" согласно приложению 7;
программу предоставления муниципальных гарантий г. Фрязино согласно приложению 8;
программу муниципальных внутренних заимствований г. Фрязино согласно приложению 9;
перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муниципальных нужд города Фрязино, включенной в муниципальный заказ города Фрязино на 2005 год согласно приложению 10;
смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" на 2005 год согласно приложению 11;
смету доходов и расходов целевого бюджетного инвестиционного фонда на 2005 год согласно приложению 12;
смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Благоустройство г. Фрязино" согласно приложению 13.
50. Установить, что в 2005 году из городского бюджета осуществляется погашение кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета за 2004 год.
51. Установить, что финансирование в 2005 году расходов целевых бюджетных фондов осуществляется в соответствии со сметами доходов и расходов целевых бюджетных фондов, утвержденными п. 46 настоящего документа, в пределах поступающих в соответствующие фонды доходов.
52. Установить, что средства, поступающие в городские целевые бюджетные фонды сверх доходов, установленных пунктами 3 и 46 настоящего документа, направляются на финансирование расходов указанных фондов после внесения соответствующих изменений в бюджет города, за исключением инвестиционного фонда города Фрязино.
Средства, поступающие в целевой бюджетный инвестиционный фонд города Фрязино сверх доходов, установленных пунктом 3 настоящего документа, направляются на финансирование расходов указанного фонда после внесения изменений в бюджет города и перечень объектов и затрат, утверждаемый главой города.
53. Установить, что орган, исполняющий городской бюджет, на основании соответствующих предписаний или актов проверок контрольных органов вправе вносить в 2005 году изменения в распределение расходов по ведомственной структуре и экономической классификации расходов городского бюджета, а также в источники финансирования дефицита городского бюджета путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных получателями бюджетных средств не по целевому назначению.
54. Установить, что в ходе исполнения бюджета орган, исполняющий бюджет, имеет право вносить изменения в ведомственную и функциональную структуру расходов городского бюджета в следующих случаях:
- на сумму средств, выделяемых из Резервного фонда главы города на непредвиденные расходы;
- на сумму средств, передаваемых по взаимным расчетам с областным бюджетом;
- в связи с поступлением средств из областного бюджета или передачей средств в областной бюджет;
- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных получателю средств городского бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных получателю средств городского бюджета;
- на сумму остатков на 1 января 2005 года целевых средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет города Фрязино и не использованных в 2004 году, подлежащих использованию в 2005 году на те же цели;
- в случае обращения взыскания на средства городского бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
- в связи с передачей учреждений социальной защиты населения, находящихся в муниципальной собственности, в государственную собственность Московской области;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Московской области.
55. Установить, что в 2005 году казначейское исполнение расходов городского бюджета осуществляется органом, исполняющим городской бюджет, по всем разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением средств, поступающих из федерального бюджета.
Порядок исполнения устанавливается главой города.
56. Установить, что получатели бюджетных средств - бюджетные учреждения в 2005 году открывают счета по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в органе, исполняющем городской бюджет.
Порядок открытия и ведения указанных счетов устанавливается главой города.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
В случае поступления доходов в городской бюджет не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств из городского бюджета для финансирования расходов в установленных бюджетом города объемах, они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.
Установить, что в 2005 году бюджетные учреждения вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в пределах утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов аналогично порядку, установленному для исполнения расходов городского бюджета.
57. Установить, что в ходе исполнения городского бюджета на 2005 год орган, исполняющий городской бюджет, вправе вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в областной бюджет неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из областного бюджета.
58. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета 2005 г., сверх сумм, утвержденных пунктом 1 и пунктом 3 бюджета города Фрязино на 2005 год, направляются на погашение дефицита и осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования "Город Фрязино Московской области".
59. Установить, что списание денежных средств со счетов городского бюджета на основании исполнительных листов, выдаваемых судами, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
60. Установить, что к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации органом, исполняющим городской бюджет, могут применяться меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
61. Принять к сведению:
Информацию о муниципальном долге города Фрязино по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий города Фрязино, выданных главой города от имени муниципального образования "Город Фрязино", согласно приложению 14.
62. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета на 2005 год сверх сумм, утвержденных пунктом 1 и пунктом 3 настоящего документа, после выполнения условий пункта 58 направляются на финансирование городских программ - Комплексной целевой программы развития физической культуры и спорта города Фрязино на 2003-2005 гг. и Целевой программы "Развитие образования города Фрязино на 2004-2006 годы" после внесения изменения в бюджет города Фрязино.

Глава города
В.В. Ухалкин





Приложение 1
к бюджету

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 Г. ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. руб.)
   ----------------------------T------T---------T-------T--------T--------¬

¦Наименование ¦Раздел¦Подраздел¦Целевая¦Вид ¦Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦статья ¦расходов¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 35221,0¦
¦И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Функционирование органов ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦ 35221,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание органов местного¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦ 25946,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Денежное содержание ¦01 ¦06 ¦026 ¦027 ¦ 25946,0¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦ 9275,0¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦01 ¦06 ¦027 ¦029 ¦ 9275,0¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 2588,0¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Органы внутренних дел ¦05 ¦01 ¦ ¦ ¦ 2588,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение личного состава¦05 ¦01 ¦601 ¦ ¦ 2588,0¦
¦войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание подведомственных¦05 ¦01 ¦601 ¦075 ¦ 2588,0¦
¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦
¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Охрана окружающей природной¦09 ¦03 ¦ ¦ ¦ 600,0¦
¦среды, животного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Финансирование мероприятий ¦09 ¦03 ¦362 ¦ ¦ 600,0¦
¦в области контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Финансирование ¦09 ¦03 ¦362 ¦407 ¦ 600,0¦
¦природоохранных мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Информатика (информационное¦10 ¦07 ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦10 ¦07 ¦371 ¦ ¦ 500,0¦
¦информационного обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Информационное обеспечение ¦10 ¦07 ¦371 ¦230 ¦ 500,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 25802,8¦
¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦ 21694,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦12 ¦01 ¦310 ¦ ¦ 3959,0¦
¦жилищного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые субсидии ¦12 ¦01 ¦310 ¦290 ¦ 885,0¦
¦и субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦12 ¦01 ¦310 ¦397 ¦ 3074,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Фонд софинансирования ¦12 ¦01 ¦352 ¦ ¦ 17735,0¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦12 ¦01 ¦352 ¦356 ¦ 17735,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предоставлению населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Коммунальное хозяйство ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦ 4108,8¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на благоустройство ¦12 ¦02 ¦550 ¦ ¦ 4108,8¦
¦городских и сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселений и округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦12 ¦02 ¦550 ¦397 ¦ 2553,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на уличное ¦12 ¦02 ¦550 ¦492 ¦ 1555,8¦
¦освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ 1649,0¦
¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Предупреждение и ликвидация¦13 ¦02 ¦ ¦ ¦ 1649,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевой финансовый резерв ¦13 ¦02 ¦399 ¦ ¦ 271,0¦
¦для предупреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ликвидации чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевой финансовый резерв ¦13 ¦02 ¦399 ¦254 ¦ 271,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Гражданская оборона ¦13 ¦03 ¦ ¦ ¦ 1378,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Мероприятия по гражданской ¦13 ¦03 ¦151 ¦ ¦ 1378,0¦
¦обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Проведение мероприятий ¦13 ¦03 ¦151 ¦083 ¦ 1378,0¦
¦по гражданской обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦172024,6¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Дошкольное образование ¦14 ¦01 ¦ ¦ ¦ 45378,6¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦14 ¦01 ¦400 ¦ ¦ 45378,6¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Детские дошкольные ¦14 ¦01 ¦400 ¦259 ¦ 45378,6¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Общее образование ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦115321,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦14 ¦02 ¦400 ¦ ¦115321,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Школы - детские сады, школы¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 24410,5¦
¦начальные, неполные средние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Школы - детские сады, школы¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 69181,0¦
¦начальные, неполные средние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние (за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов от ¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 5461,5¦
¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Вечерние и заочные средние ¦14 ¦02 ¦400 ¦262 ¦ 533,0¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Вечерние и заочные средние ¦14 ¦02 ¦400 ¦262 ¦ 1000,0¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за счет средств областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения по внешкольной ¦14 ¦02 ¦400 ¦264 ¦ 14735,0¦
¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Переподготовка и повышение ¦14 ¦05 ¦ ¦ ¦ 30,0¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦14 ¦05 ¦400 ¦ ¦ 30,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учебные заведения и курсы ¦14 ¦05 ¦400 ¦270 ¦ 30,0¦
¦по переподготовке кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы в области ¦14 ¦07 ¦ ¦ ¦ 11295,0¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦14 ¦07 ¦400 ¦ ¦ 11295,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦14 ¦07 ¦400 ¦272 ¦ 8481,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦14 ¦07 ¦400 ¦500 ¦ 2814,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по опеке и попечительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ 16968,5¦
¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Культура и искусство ¦15 ¦01 ¦ ¦ ¦ 16968,5¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦15 ¦01 ¦410 ¦ ¦ 11767,5¦
¦на культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Дворцы и дома культуры, ¦15 ¦01 ¦410 ¦280 ¦ 8302,0¦
¦другие учреждения клубного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Музеи и постоянные выставки¦15 ¦01 ¦410 ¦283 ¦ 414,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Библиотеки ¦15 ¦01 ¦410 ¦284 ¦ 2301,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦15 ¦01 ¦410 ¦280 ¦ 750,5¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие ведомственные ¦15 ¦01 ¦412 ¦ ¦ 5201,0¦
¦расходы в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦15 ¦01 ¦412 ¦287 ¦ 5201,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ 186,0¦
¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие средства массовой ¦16 ¦03 ¦ ¦ ¦ 186,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦16 ¦03 ¦424 ¦ ¦ 186,0¦
¦средств массовой информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые субсидии ¦16 ¦03 ¦424 ¦290 ¦ 186,0¦
¦и субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦106287,2¦
¦И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение ¦17 ¦01 ¦ ¦ ¦102829,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦17 ¦01 ¦430 ¦ ¦102829,0¦
¦на здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Поликлиники, амбулатории, ¦17 ¦01 ¦430 ¦301 ¦ 1640,4¦
¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Станции переливания крови ¦17 ¦01 ¦430 ¦303 ¦ 1350,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦17 ¦01 ¦430 ¦310 ¦ 1289,1¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Территориальные медицинские¦17 ¦01 ¦430 ¦317 ¦ 85610,5¦
¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦17 ¦01 ¦430 ¦301 ¦ 4400,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦17 ¦01 ¦430 ¦317 ¦ 8539,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Физическая культура и спорт¦17 ¦03 ¦ ¦ ¦ 3458,2¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы на ¦17 ¦03 ¦434 ¦ ¦ 3458,2¦
¦физическую культуру и спорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦17 ¦03 ¦434 ¦314 ¦ 3458,2¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ 16842,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения социального ¦18 ¦01 ¦ ¦ ¦ 14336,0¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦18 ¦01 ¦440 ¦ ¦ 14336,0¦
¦в области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Территориальные центры ¦18 ¦01 ¦440 ¦318 ¦ 7000,0¦
¦и отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦18 ¦01 ¦440 ¦323 ¦ 7336,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Молодежная политика ¦18 ¦03 ¦ ¦ ¦ 2506,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦18 ¦03 ¦446 ¦ ¦ 2506,0¦
¦в области молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦18 ¦03 ¦446 ¦323 ¦ 2506,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500,0¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обслуживание ¦19 ¦01 ¦ ¦ ¦ 2500,0¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Процентные платежи ¦19 ¦01 ¦462 ¦ ¦ 2500,0¦
¦по муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Выплата процентов ¦19 ¦01 ¦462 ¦331 ¦ 2500,0¦
¦по муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ 40067,4¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦30 ¦01 ¦ ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦30 ¦01 ¦510 ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦30 ¦01 ¦510 ¦435 ¦ 800,0¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Проведение выборов ¦30 ¦02 ¦ ¦ ¦ 769,4¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на проведение ¦30 ¦02 ¦511 ¦ ¦ 769,4¦
¦выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Выборы в органы ¦30 ¦02 ¦511 ¦394 ¦ 769,4¦
¦законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, выборы высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должностного лица субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выборы в органы местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦ 38498,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦ 38498,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦30 ¦04 ¦515 ¦397 ¦ 38498,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦421236,5¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ 35080,0¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦31 ¦30 ¦ ¦ ¦ 35080,0¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет целевого ¦31 ¦30 ¦520 ¦ ¦ 35080,0¦
¦фонда, консолидируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦31 ¦30 ¦520 ¦397 ¦ 35080,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+---------+-------+--------+--------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦456316,5¦
L---------------------------+------+---------+-------+--------+---------






Приложение 2
к бюджету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(тыс. руб.)
   -----------------------------T---T------T---------T-------T--------T--------¬

¦Наименование ¦Код¦Раздел¦Подраздел¦Целевая¦Вид ¦Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦статья ¦расходов¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦165564,1¦
¦АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственное управление ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 2574,5¦
¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Функционирование органов ¦ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦ 2574,5¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание органов местного ¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦ 2251,9¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Денежное содержание аппарата¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦027 ¦ 2251,9¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦ 322,6¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦029 ¦ 322,6¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Образование ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦162989,6¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Дошкольное образование ¦ ¦14 ¦01 ¦ ¦ ¦ 45378,6¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ ¦ 45378,6¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Детские дошкольные ¦ ¦14 ¦01 ¦400 ¦259 ¦ 45378,6¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Общее образование ¦ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦106286,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦ ¦106286,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Школы - детские сады, школы ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 24410,5¦
¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Школы - детские сады, школы ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 69181,0¦
¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние (за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦260 ¦ 5461,5¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Вечерние и заочные средние ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦262 ¦ 533,0¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Вечерние и заочные средние ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦262 ¦ 1000,0¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за счет средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения по внешкольной ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦264 ¦ 5700,0¦
¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Переподготовка и повышение ¦ ¦14 ¦05 ¦ ¦ ¦ 30,0¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦05 ¦400 ¦ ¦ 30,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учебные заведения и курсы ¦ ¦14 ¦05 ¦400 ¦270 ¦ 30,0¦
¦по переподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы в области ¦ ¦14 ¦07 ¦ ¦ ¦ 11295,0¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦07 ¦400 ¦ ¦ 11295,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦14 ¦07 ¦400 ¦272 ¦ 8481,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦ ¦14 ¦07 ¦400 ¦500 ¦ 2814,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по опеке и попечительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 96788,6¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИМ. М.В. ГОЛЬЦА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение и физическая¦ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ 96788,6¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение ¦ ¦17 ¦01 ¦ ¦ ¦ 96788,6¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ ¦ 96788,6¦
¦на здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Станции переливания крови ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦303 ¦ 1350,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦310 ¦ 1289,1¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Территориальные медицинские ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦317 ¦ 85610,5¦
¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦317 ¦ 8539,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ФРЯЗИНО ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦118159,8¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственное управление ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 28383,4¦
¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Функционирование органов ¦ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦ 28383,4¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Законодательная власть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1711,2¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание органов местного ¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦ 896,9¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Денежное содержание аппарата¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦027 ¦ 896,9¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦ 814,3¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦029 ¦ 814,3¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Исполнительная власть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26672,2¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание органов местного ¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦ 18814,7¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Денежное содержание аппарата¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦027 ¦ 18814,7¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦ 7857,5¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦029 ¦ 7857,5¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ ¦ ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦
¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Охрана окружающей природной ¦ ¦09 ¦03 ¦ ¦ ¦ 600,0¦
¦среды, животного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Финансирование мероприятий ¦ ¦09 ¦03 ¦362 ¦ ¦ 600,0¦
¦в области контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Финансирование ¦ ¦09 ¦03 ¦362 ¦407 ¦ 600,0¦
¦природоохранных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Транспорт, связь ¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Информатика (информационное ¦ ¦10 ¦07 ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦ ¦10 ¦07 ¦371 ¦ ¦ 500,0¦
¦информационного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Информационное обеспечение ¦ ¦10 ¦07 ¦371 ¦230 ¦ 500,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 10694,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦ 10694,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Фонд софинансирования ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦ ¦ 10694,0¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦356 ¦ 10694,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ 1649,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦13 ¦02 ¦ ¦ ¦ 271,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевой финансовый резерв ¦ ¦13 ¦02 ¦399 ¦ ¦ 271,0¦
¦для предупреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ликвидации чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевой финансовый резерв ¦ ¦13 ¦02 ¦399 ¦254 ¦ 271,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Гражданская оборона ¦ ¦13 ¦03 ¦ ¦ ¦ 1378,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Мероприятия по гражданской ¦ ¦13 ¦03 ¦151 ¦ ¦ 1378,0¦
¦обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Проведение мероприятий ¦ ¦13 ¦03 ¦151 ¦083 ¦ 1378,0¦
¦по гражданской обороне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Средства массовой информации¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ 186,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие средства массовой ¦ ¦16 ¦03 ¦ ¦ ¦ 186,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦ ¦16 ¦03 ¦424 ¦ ¦ 186,0¦
¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые субсидии и субвенции¦ ¦16 ¦03 ¦424 ¦290 ¦ 186,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обслуживание ¦ ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500,0¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обслуживание ¦ ¦19 ¦01 ¦ ¦ ¦ 2500,0¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципального внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Процентные платежи ¦ ¦19 ¦01 ¦462 ¦ ¦ 2500,0¦
¦по муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Выплата процентов ¦ ¦19 ¦01 ¦462 ¦331 ¦ 2500,0¦
¦по муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы ¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ 38567,4¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦ ¦30 ¦01 ¦ ¦ ¦ 800,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦ ¦30 ¦01 ¦510 ¦ ¦ 800,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Резервные фонды ¦ ¦30 ¦01 ¦510 ¦435 ¦ 800,0¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Проведение выборов ¦ ¦30 ¦02 ¦ ¦ ¦ 769,4¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на проведение ¦ ¦30 ¦02 ¦511 ¦ ¦ 769,4¦
¦выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Выборы в органы ¦ ¦30 ¦02 ¦511 ¦394 ¦ 769,4¦
¦законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительной) власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, выборы высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должностного лица субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, выборы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в органы местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦ 36998,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦ 36998,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397 ¦ 36998,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ 35080,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ ¦31 ¦30 ¦ ¦ ¦ 35080,0¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет целевого ¦ ¦31 ¦30 ¦520 ¦ ¦ 35080,0¦
¦фонда, консолидируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦31 ¦30 ¦520 ¦397 ¦ 1245,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов (фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правопорядок") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦31 ¦30 ¦520 ¦397 ¦ 33367,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов (целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционный бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦31 ¦30 ¦520 ¦397 ¦ 468,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов (целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд "Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Фрязино") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26464,5¦
¦"ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ФРЯЗИНО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Образование ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ 6990,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Общее образование ¦ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦ 6990,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦ ¦ 6990,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения по внешкольной ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦264 ¦ 6990,0¦
¦работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Культура, искусство ¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ 16968,5¦
¦и кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Культура и искусство ¦ ¦15 ¦01 ¦ ¦ ¦ 16968,5¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ ¦ 11767,5¦
¦на культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Дворцы и дома культуры, ¦ ¦15 ¦01 ¦410 ¦280 ¦ 8302,0¦
¦другие учреждения клубного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦ ¦15 ¦01 ¦410 ¦280 ¦ 750,5¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Музеи и постоянные выставки ¦ ¦15 ¦01 ¦410 ¦283 ¦ 414,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Библиотеки ¦ ¦15 ¦01 ¦410 ¦284 ¦ 2301,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие ведомственные расходы¦ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ ¦ 5201,0¦
¦в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦15 ¦01 ¦412 ¦287 ¦ 5201,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Социальная политика ¦ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ 2506,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Молодежная политика ¦ ¦18 ¦03 ¦ ¦ ¦ 2506,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка в ¦ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ ¦ 2506,0¦
¦области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦18 ¦03 ¦446 ¦323 ¦ 2506,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14336,0¦
¦НАСЕЛЕНИЯ Г. ФРЯЗИНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Социальная политика ¦ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ 14336,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения социального ¦ ¦18 ¦01 ¦ ¦ ¦ 14336,0¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ ¦ 14336,0¦
¦в области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Территориальные центры ¦ ¦18 ¦01 ¦440 ¦318 ¦ 7000,0¦
¦и отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦18 ¦01 ¦440 ¦323 ¦ 7336,0¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3458,2¦
¦"КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Г. ФРЯЗИНО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение и физическая¦ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ 3458,2¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Физическая культура и спорт ¦ ¦17 ¦03 ¦ ¦ ¦ 3458,2¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы на ¦ ¦17 ¦03 ¦434 ¦ ¦ 3458,2¦
¦физическую культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие учреждения ¦ ¦17 ¦03 ¦434 ¦314 ¦ 3458,2¦
¦и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9581,0¦
¦ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 9581,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦ 9581,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственная поддержка ¦ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ ¦ 3959,0¦
¦жилищного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Целевые субсидии и субвенции¦ ¦12 ¦01 ¦310 ¦290 ¦ 885,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦12 ¦01 ¦310 ¦397 ¦ 3074,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Фонд софинансирования ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦ ¦ 5622,0¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦356 ¦ 5622,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2553,0¦
¦ПРЕДПРИЯТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 2553,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦ 2553,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на благоустройство ¦ ¦12 ¦02 ¦550 ¦ ¦ 2553,0¦
¦городских и сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселений и округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦12 ¦02 ¦550 ¦397 ¦ 2553,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2974,8¦
¦ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 2974,8¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦ 1419,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Фонд софинансирования ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦ ¦ 1419,0¦
¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы бюджетов субъектов ¦ ¦12 ¦01 ¦352 ¦356 ¦ 1419,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦ ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦ 1555,8¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на благоустройство ¦ ¦12 ¦02 ¦550 ¦ ¦ 1555,8¦
¦городских и сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселений и округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на уличное освещение¦ ¦12 ¦02 ¦550 ¦492 ¦ 1555,8¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2588,0¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ (ОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Г. ФРЯЗИНО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Правоохранительная ¦ ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 2588,0¦
¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Органы внутренних дел ¦ ¦05 ¦01 ¦ ¦ ¦ 2588,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение внутреннего ¦ ¦05 ¦01 ¦601 ¦ ¦ 2588,0¦
¦состава войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание подведомственных ¦ ¦05 ¦01 ¦601 ¦075 ¦ 2588,0¦
¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5763,1¦
¦ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Г. ФРЯЗИНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Государственное управление ¦ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 4263,1¦
¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Функционирование органов ¦ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦ 4263,1¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Содержание органов местного ¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦ 3982,5¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Денежное содержание аппарата¦ ¦01 ¦06 ¦026 ¦027 ¦ 3982,5¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Обеспечение деятельности ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦ 280,6¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦ ¦01 ¦06 ¦027 ¦029 ¦ 280,6¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы ¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦ 1500,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦ 1500,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397 ¦ 1500,0¦
¦не отнесенные к другим видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6040,4¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОЛИКЛИНИКА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение и физическая¦ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ 6040,4¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Здравоохранение ¦ ¦17 ¦01 ¦ ¦ ¦ 6040,4¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ ¦ 6040,4¦
¦на здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Поликлиники, амбулатории, ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦301 ¦ 1640,4¦
¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет доходов ¦ ¦17 ¦01 ¦430 ¦301 ¦ 4400,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2045,0¦
¦ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕТЕЙ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ОЛИМП" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Образование ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ 2045,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Общее образование ¦ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦ 2045,0¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Ведомственные расходы ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦ ¦ 2045,0¦
¦на образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦Учреждения по внешкольной ¦ ¦14 ¦02 ¦400 ¦264 ¦ 2045,0¦
¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---+------+---------+-------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦456316,5¦
L----------------------------+---+------+---------+-------+--------+---------






Приложение 3
к бюджету

ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. руб.)
   ----------------------------T--------T------------------------------¬

¦Раздел, подраздел ¦Всего ¦В том числе ¦
¦ ¦ +--------T---------------------+
¦ ¦ ¦текущие ¦капитальные расходы ¦
¦ ¦ ¦расходы +-------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Государственное управление ¦ 35221,0¦ 32221,0¦ 3000,0¦ 0,0¦
¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Функционирование органов ¦ 35221,0¦ 32221,0¦ 3000,0¦ 0,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Правоохранительная ¦ 2588,0¦ 2588,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦деятельность, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Органы внутренних дел ¦ 2588,0¦ 2588,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Охрана окружающей природной¦ 600,0¦ 600,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦среды, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Охрана окружающей природной¦ 600,0¦ 600,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦среды, животного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Транспорт, связь ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Информатика (информационное¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 25802,8¦ 22735,8¦ 3067,0¦ 0,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 21694,0¦ 18627,0¦ 3067,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦ 4108,8¦ 4108,8¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Предупреждение и ликвидация¦ 1649,0¦ 1649,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Предупреждение и ликвидация¦ 271,0¦ 271,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Гражданская оборона ¦ 1378,0¦ 1378,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Образование ¦172024,6¦164525,6¦ 7499,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Дошкольное образование ¦ 45378,6¦ 41771,1¦ 3607,5¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Общее образование ¦109859,5¦106670,0¦ 3189,5¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Переподготовка и повышение ¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Прочие расходы в области ¦ 11295,0¦ 11213,0¦ 82,0¦ 0,0¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Расходы за счет доходов ¦ 5461,5¦ 4841,5¦ 620,0¦ 0,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Культура, искусство ¦ 16968,5¦ 16552,5¦ 416,0¦ 0,0¦
¦и кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Культура и искусство ¦ 16218,0¦ 15802,0¦ 416,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Расходы за счет доходов ¦ 750,5¦ 750,5¦ 0,0¦ 0,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Средства массовой ¦ 186,0¦ 186,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Прочие средства массовой ¦ 186,0¦ 186,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Здравоохранение ¦106287,2¦ 99230,2¦ 7057,0¦ 0,0¦
¦и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Здравоохранение ¦ 89890,0¦ 83923,0¦ 5967,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Расходы за счет доходов ¦ 12939,0¦ 11849,0¦ 1090,0¦ 0,0¦
¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Физическая культура и спорт¦ 3458,2¦ 3458,2¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Социальная политика ¦ 16842,0¦ 16842,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Учреждения социального ¦ 14336,0¦ 14336,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Молодежная политика ¦ 2506,0¦ 2506,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Обслуживание ¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Обслуживание ¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Прочие расходы ¦ 40067,4¦ 40067,4¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Резервные фонды ¦ 800,0¦ 800,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Проведение выборов ¦ 769,4¦ 769,4¦ 0,0¦ 0,0¦
¦и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Прочие расходы, ¦ 38498,0¦ 38498,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Итого ¦421236,5¦400197,5¦21039,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 35080,0¦ 35080,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 1245,0¦ 1245,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации), фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 33367,0¦ 33367,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевой инвестиционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 468,0¦ 468,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Фрязино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+-------+-------------+
¦Всего ¦456316,5¦435277,5¦21039,0¦ 0,0¦
L---------------------------+--------+--------+-------+--------------






Приложение 4
к бюджету

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Наименование статьи ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Оплата труда (работников бюджетной сферы) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦2. ¦Начисления на фонд оплаты труда (работников бюджетной сферы)¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦3. ¦Трансферты населению ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦4. ¦Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦5. ¦Продукты питания ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦6. ¦Оплата горюче-смазочных материалов (для автотранспорта ¦
¦ ¦муниципального учреждения здравоохранения "Центральная ¦
¦ ¦городская больница им. М.В. Гольца") ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦7. ¦Оплата потребления тепловой энергии (для бюджетных ¦
¦ ¦учреждений) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦8. ¦Оплата потребления электрической энергии (для бюджетных ¦
¦ ¦учреждений) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦9. ¦Оплата водоснабжения помещений (для бюджетных учреждений) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦10.¦Средства Резервного фонда главы города ¦
L---+-------------------------------------------------------------






Приложение 5
к бюджету

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T------------------------------------------------------------¬

¦Код¦Наименование получателя ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦01 ¦Отдел образования администрации г. Фрязино ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦02 ¦Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная ¦
¦ ¦городская больница им. М.В. Гольца" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦03 ¦Администрация г. Фрязино ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦04 ¦Муниципальное учреждение "Отдел культуры г. Фрязино" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦05 ¦Отдел социальной защиты населения г. Фрязино ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦06 ¦Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре ¦
¦ ¦и спорту г. Фрязино" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦07 ¦Муниципальное унитарное предприятие "Городское жилищное ¦
¦ ¦управление" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦08 ¦Муниципальное унитарное предприятие "Производственное ¦
¦ ¦объединение "Городское хозяйство" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦09 ¦Муниципальное унитарное предприятие "Электросеть" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Милиция общественной безопасности (ОВД г. Фрязино) ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам ¦
¦ ¦администрации г. Фрязино ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая ¦
¦ ¦поликлиника" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Муниципальное учреждение дополнительного образования детей ¦
¦ ¦"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" ¦
L---+-------------------------------------------------------------






Приложение 6
к бюджету

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

(тыс. руб.)
   ------T-------------------------------------------------T--------¬

¦Код ¦Наименование ¦Сумма ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦Дефицит городского бюджета ¦-19391,5¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦Источники внутреннего финансирования ¦ 19391,5¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦03000¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 24504,5¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦03030¦Кредитные соглашения и договоры, заключенные ¦ 24504,5¦
¦ ¦от имени муниципальных образований ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦03031¦Получение кредитов ¦ 82195,9¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦03032¦Погашение основной суммы долга ¦ 57691,4¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦04000¦Поступления от продажи имущества, находящегося ¦ 3087 ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦04130¦Поступления от продажи имущества, находящегося ¦ 2800 ¦
¦ ¦в муниципальной собственности ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦04300¦Поступления от продажи земельных участков, ¦ 287 ¦
¦ ¦находящихся в государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности, а также от продажи права ¦ ¦
¦ ¦на заключение договоров аренды этих земельных ¦ ¦
¦ ¦участков, и приобретение земельных участков ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦06000¦Исполнение государственных и муниципальных ¦ -8200 ¦
¦ ¦гарантий в валюте Российской Федерации, если ¦ ¦
¦ ¦платежи в качестве гаранта не ведут ¦ ¦
¦ ¦к возникновению эквивалентных требований ¦ ¦
¦ ¦со стороны гаранта к должнику, не исполнившему ¦ ¦
¦ ¦обязательство ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦10000¦Изменение остатков средств бюджетов ¦ 0 ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦10001¦Остатки средств бюджетов на начало отчетного ¦ 11983,5¦
¦ ¦периода ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+--------+
¦10002¦Остатки средств бюджетов на конец отчетного ¦ 11983,5¦
¦ ¦периода ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------------+---------






Приложение 7
к бюджету

РАСШИФРОВКА
ПОДРАЗДЕЛА "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ
ПОДРАЗДЕЛАМ" НА 2005 ГОД

(тыс. руб.)
   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦Наименование ¦Сумма ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Администрация г. Фрязино ¦36998,0¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦- расходы на оплату услуг МУП "ДПРН г. Фрязино" по ¦ 1000,0¦
¦реализации программы развития г. Фрязино как наукограда ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦- расходы на реализацию программы развития г. Фрязино ¦35998,0¦
¦как наукограда (за счет средств областного бюджета) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам ¦ 1500,0¦
¦администрации г. Фрязино ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦- расходы на проведение технической инвентаризации и ¦ 1500,0¦
¦работ по оформлению земельных участков; на оплату услуг ¦ ¦
¦независимого оценщика по оценке объектов муниципальной ¦ ¦
¦собственности, предназначенных на продажу ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Всего ¦38498,0¦
L--------------------------------------------------------+--------






Приложение 8
к бюджету

ПРОГРАММА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДУ ФРЯЗИНО
В 2005 ГОДУ

   ---------------------------------------T-----------T-------------¬

¦Цели предоставления муниципальных ¦Сумма ¦Срок действия¦
¦гарантий ¦гарантии ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Обеспечение текущего содержания ¦ 500,0¦2005 г. ¦
¦и благоустройства закрепленных ¦ ¦ ¦
¦городских территорий ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Обеспечение бесперебойного снабжения ¦ 12000,0¦2005-2006 гг.¦
¦города Фрязино топливными ¦ ¦ ¦
¦и энергетическими ресурсами, ¦ ¦ ¦
¦потребляемыми муниципальными объектами¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальной и социально- ¦ ¦ ¦
¦культурной сферы города ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Проведение мероприятий по капитальному¦ 3000,0¦2005-2006 гг.¦
¦ремонту и реконструкции тепловых ¦ ¦ ¦
¦сетей, ремонту внутриинженерных ¦ ¦ ¦
¦коммуникаций, ремонту и замене лифтов,¦ ¦ ¦
¦ремонту кровель жилых домов в ¦ ¦ ¦
¦муниципальном жилом фонде ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-----------+--------------






Приложение 9
к бюджету

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА ФРЯЗИНО
НА 2005 ГОД

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

   ----T---------------------------------------T-----------T--------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем ¦Срок ¦
¦п/п¦ ¦привлечения¦действия¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦в 2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1 ¦Кредитные договоры и соглашения, ¦ 82195,9¦До двух ¦
¦ ¦заключенные от имени муниципального ¦ ¦лет ¦
¦ ¦образования "Город Фрязино Московской ¦ ¦ ¦
¦ ¦области", в т.ч. со следующими ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитными и иными организациями: ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1.1¦ЗАО "Коммерческий банк развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ГУТА-БАНК" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1.2¦ООО Коммерческий банк "Московский ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1.3¦Сбербанк РФ, г. Москва ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.5¦Министерство финансов Московской ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1.6¦ОАО "Промышленно-строительный банк" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+--------+
¦1.7¦ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------------+-----------+---------


Итого объем привлеченных 82195,9 тыс. руб.
средств в 2005 году

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

   ----T------------------------------------------------T-----------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем ¦
¦п/п¦ ¦погашения ¦
¦ ¦ ¦в 2005 году¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦Кредитные договоры и соглашения, заключенные ¦ 57691,4¦
¦ ¦от имени муниципального образования "Город ¦ ¦
¦ ¦Фрязино Московской области" ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ 57691,4¦
L---+------------------------------------------------+------------


III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Муниципальное унитарное предприятие
"Теплосеть" - до 9000,0 тыс. руб.
2. Муниципальное унитарное предприятие
"Электросеть" - до 3000,0 тыс. руб.
3. Муниципальное унитарное предприятие
"Производственное объединение
"Городское хозяйство" - до 500,0 тыс. руб.
4. Муниципальное унитарное предприятие
"Городское жилищное управление" - до 3000,0 тыс. руб.

Всего объем предоставления 15500,0 тыс. руб.
муниципальных гарантий





Приложение 10
к бюджету

ПЕРЕЧЕНЬ
(УКРУПНЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА) ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДА ФРЯЗИНО, ВКЛЮЧАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2005 ГОД

(тыс. руб.)
   -------------------T--------------T------------------------------¬

¦Наименование ¦Муниципальный ¦В т.ч. по муниципальным ¦
¦важнейших видов ¦заказ - всего,¦заказчикам ¦
¦продукции ¦тыс. руб. +-------------T----------------+
¦ ¦ ¦Отдел ¦МУЗ "ЦГБ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦им. М.В. Гольца"¦
¦ ¦ ¦администрации¦ ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦
¦ ¦ ¦Фрязино ¦ ¦
+------------------+--------------+-------------+----------------+
¦Продукты питания ¦ 8100,0¦ 6100,0¦ 2000,0¦
+------------------+--------------+-------------+----------------+
¦Капитальный ремонт¦ 10945,0¦ 7445,0¦ 3500,0¦
+------------------+--------------+-------------+----------------+
¦Приобретение ¦ 2500,0¦ - ¦ 2500,0¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------+-------------+----------------+
¦Итого ¦ 21545,0¦ 13545,0¦ 8000,0¦
L------------------+--------------+-------------+-----------------






Приложение 11
к бюджету

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" НА 2005 ГОД

1. ДОХОДЫ

(тыс. руб.)
   ----------------------------------------------------------T------¬

¦Остаток средств Фонда на начало финансового года ¦ - ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Административных штрафов, налагаемых должностными ¦1245,0¦
¦лицами территориального отдела Государственной инспекции ¦ ¦
¦безопасности дорожного движения; управления ¦ ¦
¦паспортно-визовой службы, других подразделений и служб ¦ ¦
¦Отдела внутренних дел города; комиссией по делам ¦ ¦
¦несовершеннолетних и защите их прав, зачисление которых ¦ ¦
¦в местный бюджет установлено законодательством ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Средства, полученные от реализации или переработки ¦ ¦
¦изъятой или конфискованной алкогольной продукции ¦ ¦
¦и этилового спирта, находящегося в незаконном обороте ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Добровольные взносы юридических и физических лиц ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Средства областного целевого бюджетного фонда ¦ ¦
¦"Правопорядок" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Иные средства ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего доходов ¦1245,0¦
L---------------------------------------------------------+-------


2. РАСХОДЫ

(тыс. руб.)
   ----------------------------------------------------------T------¬

¦Расходы на финансирование городской целевой программы ¦1245,0¦
¦"Правопорядок" ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦В том числе: ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- на выплату ежемесячной стимулирующей надбавки ¦ 500,0¦
¦сотрудникам и работникам ОВД г. Фрязино ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- приобретение спортивного инвентаря, патронов ¦ 10,0¦
¦для учебных стрельб, оборудование кабинета ¦ ¦
¦"психологической регуляции", приобретение медикаментов ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- материальная помощь на непредвиденные расходы ¦ 100,0¦
¦(похороны; болезнь; оказание помощи семьям погибших ¦ ¦
¦сотрудников, ветеранам ОВД г. Фрязино, детям сотрудников ¦ ¦
¦ОВД г. Фрязино) ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- приобретение множительной техники, средств ¦ 70,0¦
¦вычислительной техники ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- приобретение расходных материалов и предметов снабжения¦ 100,0¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- обслуживание автотранспорта ¦ 130,0¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- ремонт служебных помещений ¦ 300,0¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦- приобретение металлического гаража ¦ 35,0¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Расходы на финансирование мероприятий по военно- ¦ ¦
¦патриотическому воспитанию граждан ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Укрепление материально-технической базы ¦ ¦
¦правоохранительных органов ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Оказание материальной помощи и иные выплаты лицам, ¦ ¦
¦осуществляющим правоохранительную деятельность ¦ ¦
¦на территории города ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Строительство, ремонт, содержание объектов социальной ¦ ¦
¦и служебной инфраструктуры, предназначенных ¦ ¦
¦для работников правоохранительных органов ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Иные мероприятия по обеспечению на территории ¦ ¦
¦города законности и порядка ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+------+
¦Всего расходов ¦1245,0¦
L---------------------------------------------------------+-------


Глава города
В.В. Ухалкин





Приложение 12
к бюджету

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА НА 2005 ГОД

1. ДОХОДЫ

(тыс. руб.)
   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦Остаток средств Фонда на начало финансового года ¦ - ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Средства, поступающие от инвесторов-застройщиков ¦33367,0¦
¦на участие в строительстве и реконструкции объектов ¦ ¦
¦недвижимости жилого назначения в соответствии ¦ ¦
¦с инвестиционными контрактами ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Средства от продажи объектов незавершенного ¦ ¦
¦строительства, осуществленного за счет средств бюджета ¦ ¦
¦города ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Поступления от реализации имущества при строительстве ¦ ¦
¦объектов, осуществляемой за счет средств Фонда ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Средства от реализации жилищного фонда, ранее ¦ ¦
¦безвозмездно переданного муниципальному образованию ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Добровольные взносы организаций, граждан ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Иные средства ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Всего доходов ¦33367,0¦
L--------------------------------------------------------+--------


2. РАСХОДЫ

(тыс. руб.)
   ---------------------------------------------------------T-------¬

¦Финансирование работ по проектированию, строительству ¦15000,0¦
¦и реконструкции муниципального жилищного фонда, ¦ ¦
¦финансирование работ по строительству и реконструкции ¦ ¦
¦инженерных сетей и сооружений, а также объектов ¦ ¦
¦социально-культурного назначения на территории города ¦ ¦
¦Фрязино ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Финансирование работ по капитальному и текущему ремонтам¦15000,0¦
¦жилищного фонда, инженерных (коммунальных) сетей, ¦ ¦
¦объектов социально-культурного назначения, ¦ ¦
¦внутриквартальных территорий ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Приобретение жилья ¦3367,0 ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦Всего расходов ¦33367,0¦
L--------------------------------------------------------+--------


Глава города
В.В. Ухалкин





Приложение 13
к бюджету

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ФРЯЗИНО" НА 2005 ГОД

1. ДОХОДЫ

(тыс. руб.)
   -----------------------------------------------------------T-----¬

¦Остаток средств Фонда на начало финансового года ¦ - ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Административные штрафы, поступающие в городской бюджет ¦468,0¦
¦при проведении государственного административно- ¦ ¦
¦технического надзора ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Добровольные взносы юридических и физических лиц ¦ - ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Иные средства в соответствии с законодательством ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего ¦468,0¦
L----------------------------------------------------------+------


2. РАСХОДЫ

(тыс. руб.)
   -----------------------------------------------------------T-----¬

¦Расходы по благоустройству и озеленению территории города ¦468,0¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Расходы по ликвидации несанкционированных свалок ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Расходы по уборке территории ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Всего ¦468,0¦
L----------------------------------------------------------+------


Глава города
В.В. Ухалкин





Приложение 14
к бюджету

ИНФОРМАЦИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫДАННЫХ ГЛАВОЙ ГОРОДА ОТ ИМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
"ГОРОД ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

   ----T-------------T-----------T------------T----------T---------------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Форма ¦Дата ¦Сумма ¦Процентная¦Сумма долговых обязательств, подлежащих к погашению (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦долгового ¦привлечения¦привлеченных¦ставка +-------------T-------T-------------------T---------------------------+
¦ ¦обязательства¦средств ¦средств ¦ ¦срок действия¦всего ¦в том числе ¦из них причитается ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к погашению в 2005 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+-------T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение¦выплата ¦всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного¦процентов¦ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦погашение¦выплата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного¦процентов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦
+---+-------------+-----------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-------------+-----------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦1. ¦Министерство ¦2003 г. ¦ 8538 ¦1% ¦2003-2005 гг.¦ 5757,3¦ 5691,4¦ 65,9¦ 5757,3¦ 5691,4¦ 65,9¦
¦ ¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦2. ¦Кредиты, ¦2004 г. ¦ 52000 ¦14% ¦2004-2005 гг.¦53193,4¦ 52000 ¦ 1193,4¦52596,7¦ 52000 ¦ 596,7¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2004 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦3. ¦Кредиты, ¦2005 г. ¦ 82195,9¦1-14% ¦2005-2006 гг.¦83768,3¦ 82195,9¦ 1572,4¦ 1572,4¦ ¦ 1572,4¦
¦ ¦планируемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2005 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦Всего кредитов ¦ 142733,9¦ ¦ ¦142719 ¦ 139887,3¦ 2831,7¦59926,4¦ 57691,4¦ 2235 ¦
L-----------------------------+------------+----------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+----------


2. ДРУГИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ "ГОРОД ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

   ----T----------------T-----------T-----------T----------------T---------------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Форма долгового ¦Дата ¦Сумма ¦Процентная ¦Сумма долговых обязательств, подлежащих к погашению (тыс. руб.) ¦
¦п/п¦обязательства ¦привлечения¦выданных ¦ставка +-------------T-------T-------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦средств ¦гарантий и ¦ ¦срок действия¦всего ¦в том числе ¦из них причитается ¦
¦ ¦ ¦ ¦планируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦к погашению в 2005 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦к выдаче ¦ ¦ ¦ +---------T---------+-------T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦погашение¦выплата ¦всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного¦процентов¦ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦погашение¦выплата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного¦процентов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦
+---+----------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦1. ¦Гарантия КБ ¦2004 г. ¦ 8200¦16,50% ¦2004-2005 гг.¦ 8377,4¦ 8200¦ 177,4¦ 8287,7¦ 8200¦ 87,7¦
¦ ¦"КРЕДИТНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АГРОПРОМБАНК" за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУП МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о предоставлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 03-120/04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 20.05.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦2. ¦Предоставление ¦2005 г. ¦ 500¦Не выше ставки ¦2005-2006 гг.¦ 571 ¦ 500¦ 71 ¦ 71 ¦ ¦ 71 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦рефинансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий на ¦ ¦ ¦ЦБ РФ на три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрепленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦3. ¦Предоставление ¦2005 г. ¦ 3000¦Не выше ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦рефинансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий для ¦ ¦ ¦ЦБ РФ на три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриинженерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту и замене¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лифтов, ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кровель жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилом фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦4. ¦Предоставление ¦2005 г. ¦ 12000¦Не выше ставки ¦2005-2006 гг.¦13680 ¦ 12000¦ 1680 ¦ 1120 ¦ 0¦ 840 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦рефинансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий на ¦ ¦ ¦ЦБ РФ на три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фрязино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребляемыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+
¦Всего гарантий ¦ ¦ 23700¦ ¦ ¦26048,4¦ 23700¦ 2348,4¦ 9598,7¦ 8200¦ 1118,7¦
L--------------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+---------+---------+-------+---------+----------


3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ФРЯЗИНО
ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ФРЯЗИНО ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА С УЧЕТОМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2005 ГОДУ

(тыс. руб.)
   ---------------------------T--------------------T----------------¬

¦Форма долгового ¦Муниципальный долг ¦Предельный объем¦
¦обязательства ¦города Фрязино ¦муниципального ¦
¦ +--------T-----------+долга ¦
¦ ¦всего ¦в том числе¦по состоянию ¦
¦ ¦ ¦долг, ¦на 01.01.2006 ¦
¦ ¦ ¦подлежащий ¦ ¦
¦ ¦ ¦погашению ¦ ¦
¦ ¦ ¦в 2005 году¦ ¦
+--------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Кредиты, полученные ¦ 82195,9¦ 57691,4¦ 24504,5¦
¦муниципальным образованием¦ ¦ ¦ ¦
¦"Город Фрязино Московской ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Другие долговые ¦ 23700,0¦ 8200,0¦ 15500,0¦
¦обязательства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантированные ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным образованием¦ ¦ ¦ ¦
¦"Город Фрязино Московской ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Итого ¦105895,9¦ 24504,5¦ 40004,5¦
L--------------------------+--------+-----------+-----------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru