Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы городского округа Климовск МО от 26.06.2006 № 716
(ред. от 21.10.2008)
"О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ"
(вместе с "ПОРЯДКОМ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД, УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Местные вести", № 52, 12.07.2006.







ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2006 г. № 716

О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

(в ред. постановлений главы городского округа Климовск МО
от 29.11.2006 № 1316, от 24.07.2007 № 684,
от 24.07.2008 № 665, от 21.10.2008 № 968)

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановления Правительства Московской области от 04.10.2005 № 721/38 "О Методике расчета стандартов предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области на соответствующий финансовый год в системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области" постановляю:
1. Утвердить Порядок согласования производственных программ и установления соответствующих тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории городского округа Климовск (приложение № 1).
2. Утвердить макеты производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению (приложения № 2-4).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Местные вести".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Я.Э. Рапопорта.

Первый заместитель
главы администрации
Я.Э. Рапопорт





Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Климовск
Московской области
от 26 июня 2006 г. № 716

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ
СТОЧНЫХ ВОД, УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК

(в ред. постановлений главы городского округа Климовск МО
от 29.11.2006 № 1316, от 24.07.2007 № 684)

1. Тарифы устанавливаются в пределах индексов максимально возможного изменения установленных тарифов, установленных Федеральной службой по тарифам.
1.1. Методом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, которые используются в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, администрация городского округа Климовск определяет метод установления фиксированных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса на очередной период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
1.2. Метод установления фиксированных тарифов применяется в сочетании с методом ежегодной индексации установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в случаях объективных изменений условий деятельности организаций, влияющих на стоимость услуг.
1.3. В связи с недостаточностью результатов измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах, а также в жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями применять для определения нормативов потребления коммунальных услуг расчетный метод.
2. Организации коммунального комплекса не менее чем за три календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов и надбавок к тарифам подают заявку в отдел развития ЖКХ администрации городского округа Климовск на пересмотр тарифов на товары (услуги).
3. Заявка организаций коммунального комплекса должна содержать следующую информацию:
- письменное мотивированное обращение руководителя организации коммунального комплекса о необходимости установления или пересмотра тарифов на товары и услуги данной организации;
- разработанную производственную программу:
обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющихся производственных возможностей;
план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг);
- расчет финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации производственных программ.
В случае несоответствия материалов требованиям они возвращаются организации коммунального комплекса на доработку в течение 5 рабочих дней со дня их представления в отдел развития ЖКХ администрации городского округа Климовск.
4. Отдел развития ЖКХ администрации городского округа Климовск проверяет обоснованность производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обоснованность расчета тарифов на производимые товары (оказываемые услуги) организаций коммунального комплекса.
Срок рассмотрения представленных материалов отделом развития ЖКХ - 15 рабочих дней.
5. В случае необоснованности производственной программы или ее несоответствия показателям производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на основании мониторинга выполнения производственной программы данной организации коммунального комплекса, орган регулирования вправе вернуть указанную производственную программу для устранения выявленных несоответствий.
Организации коммунального комплекса осуществляют доработку производственной программы в течение 5 рабочих дней.
Срок рассмотрения органом регулирования доработанных производственных программ и расчетов также составляет 5 рабочих дней.
6. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса финансовым потребностям этой организации администрация городского округа Климовск в течение 2 месяцев со дня подачи документов вправе самостоятельно произвести расчет указанных тарифов.
7. В случае если рассчитанные тарифы исключают обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, организация коммунального комплекса по согласованию с администрацией городского округа Климовск осуществляет изменение своей производственной программы и проводит перерасчет тарифов на свои товары и услуги в течение 7 рабочих дней.
8. По завершении отделом развития ЖКХ администрации городского округа Климовск работ по проверке расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, администрация городского округа Климовск согласовывает производственные программы и устанавливает соответствующие этим программам тарифы на товары (услуги) организации коммунального комплекса, за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса МУП "СЕЗ", МУП "Водоканал".
(в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 24.07.2007 № 684)
9. Окончательное решение по утвержденным тарифам на товары (услуги) организаций коммунального комплекса доводится до сведения организации коммунального комплекса в течение 3 рабочих дней.
10. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, за исключением тарифов организаций коммунального комплекса МУП "СЕЗ", МУП "Водоканал", утверждаются постановлением главы городского округа Климовск.
Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса МУП "Водоканал", МУП "СЕЗ" утверждаются решением Совета депутатов городского округа Климовск.
(п. 10 в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 24.07.2007 № 684)
11. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса на очередной период их действия должны быть установлены не менее чем за один календарный месяц до даты окончания текущего периода их действия.
12. Период действия тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса не может быть менее одного года и должен соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса.





Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа Климовск
Московской области
от 26 июня 2006 г. № 716

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(в ред. постановлений главы городского округа
Климовск МО от 24.07.2008 № 665, от 21.10.2008 № 968)

   --------T------------------------------------T----------------T-------T-------------T-------¬

¦№ п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт ¦Утвержденный ¦Тариф ¦
¦ ¦деятельности ¦измерения ¦2007 г.¦тариф 2008 г.¦2009 г.¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.1. ¦Объем поднятой воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.2. ¦Объем воды, используемой на ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.3. ¦Объем воды, полученной со стороны ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.4. ¦Объем пропущенной воды через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.5. ¦Объем отпуска в сеть ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.6. ¦Объем потерь воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.7. ¦Отпуск воды всем потребителям, ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения (на конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надежность снабжения потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.1. ¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.2. ¦Износ систем водоснабжения ¦% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.3. ¦Аварийность систем водоснабжения ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.4. ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦км ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступность для потребителей услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2.1. ¦Численность населения, получающего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги организации коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2.2. ¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рациональность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб. м ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦подъем воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦очистка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦транспортировка воды ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3.2. ¦Охват абонентов приборами учета воды¦% ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией коммунального комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4.1. ¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Установленная мощность используемого¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4.2. ¦Коэффициент соотношения численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административно-управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала к численности рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Численность работников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦основные производственные рабочие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦3. ¦Мероприятия по повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4. ¦Финансовая потребность для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.1. ¦Материалы на технологические нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.3. ¦Расходы на оплату труда основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ОПР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.7.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цехового персонала с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.9.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.10.1.¦В т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.11.1.¦В т.ч. расходы на оплату труда АУП с¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.1.¦Прибыль на развитие производства ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.2.¦В т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦- от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Экономически обоснованный тариф за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+--------


Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению.

Натуральные показатели

Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
1. Объем поднимаемой воды (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных администрацией городского округа Климовск.
2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м).
Определяется на основании технологических расчетов.
3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м).
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний приборов учета.
4. Объем поданной воды в сеть (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета.
5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м).
Определяются на основании технологических расчетов.
6. Отпуск воды всем потребителям, в т.ч. населению, бюджетным организациям, прочим потребителям (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, нормативов потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа Климовск.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации по водоснабжению

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия финансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должны предусматривать мероприятия, направленные на улучшение качества производимых товаров (оказания услуг).
Эффективность деятельности предприятия зависит от технического состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в технологическом процессе, материальной заинтересованности работников, участвующих в этом процессе.
Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктуры включают в себя программу реконструкции.
Реконструкция - это изменение параметров объектов основных средств, их частей, показателей производственной мощности.
К реконструкции организации коммунального комплекса относится переустройство (техническое перевооружение) существующих объектов основного назначения без расширения имеющихся этих объектов, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличения численности работающих.
Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) - это изменение активной части основных производственных фондов с целью увеличения мощностей организации и улучшения качества оказываемых услуг на основании внедрения новых технологий.
План технического перевооружения предприятий включает в себя наименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели (мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта, краткое описание способов и методов выполнения соответствующего мероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (с приложением плановых смет).
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса представляются в виде приложения № 3.

Финансовая потребность для реализации производственной
программы услуг водоснабжения

1. Себестоимость по статьям калькуляции:
Материалы на технологические нужды (руб.):
Материальные затраты на технологические нужды определяются исходя из технических и технологических возможностей объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооружений и т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров, работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанных Минэкономразвития России.
Электроэнергия (руб.):
Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" на производственные нужды, связанные непосредственно с подъемом, очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин через водопроводные сети до потребителя.
Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосное оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда же входят затраты электроэнергии на освещение производственных помещений.
Заработная плата основных производственных рабочих (руб.):
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется исходя из нормативной (штатной) численности производственных рабочих и не выше фактически сложившейся среднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета, заработной платы по отрасли "Коммунальное хозяйство" Московской области с учетом индекса инфляции.
Численность производственных рабочих определяется в соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями.
(подраздел в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 21.10.2008 № 968)
Отчисления на социальные нужды (руб.):
По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда в соответствии с действующим законодательством (единый социальный налог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Амортизация (руб.):
По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, участвующих в технологическом процессе.
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.
Текущий и капитальный ремонты (руб.):
Затраты на проведение текущего и капитального ремонта определяются на основании смет на выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере не более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При этом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению с предшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50% фактических затрат в пределах нормативного объема.
Цеховые расходы (руб.):
По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты. В них включаются расходы на:
- содержание аппарата управления;
- содержание прочего цехового персонала;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию;
- износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств;
- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрану труда;
- прочие расходы.
Общеэксплуатационные расходы (руб.):
Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и по ней определяются затраты по управлению организацией, общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
В расходы по управлению организацией включаются:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на командировки и перемещения;
- затраты на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- прочие расходы.
Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат на оплату труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых в себестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработной плате рабочих основных специальностей.
Покупная продукция (руб.):
Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны, принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции от других водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общего объема реализации и установленных тарифов.
Проведение АВР (руб.):
По статье "Проведение АВР" определяются затраты, связанные с проведением данных работ. По данной статье указываются расходы на оплату труда рабочих.
Прочие прямые расходы (руб.):
По статье "Прочие прямые расходы" определяются:
- налоги, сборы, платежи;
- прочие прямые расходы.
Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м).
Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги к объему отпущенной воды потребителям.
2. Расходы, относимые на прибыль.
Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитие производства, прибыли на социальное развитие, прибыли на материальное поощрение, прибыли на прочие цели.
Расходы на уплату налогов за счет прибыли.
Для подтверждения расходов по данной статье предприятию необходимо представить расчет величины налога на имущество, рассчитанного исходя из следующих величин:
- средней остаточной (балансовой) стоимости основных производственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемой базы;
- ставки налога на имущество.
При расчете налога на прибыль предприятию необходимо использовать следующие величины:
- налогооблагаемая прибыль;
- налоговая ставка по налогу на прибыль.
3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.).
Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги и размера прибыли, необходимой для эффективной деятельности организации.
4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).
Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущенной воды потребителям.





Приложение № 3
к постановлению главы
городского округа Климовск
Московской области
от 26 июня 2006 г. № 716

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

(в ред. постановлений главы городского округа
Климовск МО от 24.07.2008 № 665, от 21.10.2008 № 968)

   --------T--------------------------------------T----------------T-------T-------------T-------¬

¦№ п/п ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт ¦Утвержденный ¦Тариф ¦
¦ ¦деятельности ¦измерения ¦2007 г.¦тариф 2008 г.¦2009 г.¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1. ¦Показатели обеспечения прогнозируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦1.1. ¦Объем отведенных стоков ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.1. ¦В т.ч. принято от других коммуникаций ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2. ¦Объем сточных вод, пропущенный через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1. ¦В т.ч. на биологическую очистку ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦3. ¦Передано на очистку другим ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4. ¦Объем реализации услуг, в том числе по¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по всем потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.1. ¦Населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.2. ¦Бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.3. ¦Прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения (на конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1. ¦Показатели, характеризующие надежность¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения потребителей услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.1. ¦Уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.2. ¦Износ систем водоотведения и очистки ¦% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦а) ¦стоимость основных производственных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦б) ¦износ основных производственных фондов¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.3. ¦Аварийность систем водоотведения ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.1.4. ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦км ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступность для потребителей услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2.1. ¦Численность населения, получающего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги организации коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.2.2. ¦Годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рациональность использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб. м ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦перекачка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦очистка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦транспортировка сточной жидкости ¦кВтч ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.3.2. ¦Охват абонентов приборами воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства и управления организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4.1. ¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Установленная мощность используемого ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦2.4.2. ¦Коэффициент соотношения численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административно-управленческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала к численности рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Численность работников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦основные производственные рабочие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦3. ¦Мероприятия по повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4. ¦Финансовая потребность для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.1. ¦Материалы на технологические нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.3. ¦Расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4.3. ¦Основных производственных рабочих ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ОПР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.7.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цехового персонала с учетом отчислений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.9.1. ¦В т.ч. расходы на оплату труда рабочих¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.10.1.¦В т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.11.1.¦В т.ч. расходы на оплату труда АУП с ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.1.¦Прибыль на развитие производства ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.2.¦В т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦- от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------+
¦ ¦Экономически обоснованный тариф за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------------------------------------+----------------+-------+-------------+--------


Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоотведению.

Натуральные показатели

Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
1. Объем отведенных стоков, в т.ч. принято от других коммуникаций (тыс. куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа Климовск.
2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, всего (тыс. куб. м), в т.ч. на биологическую очистку.
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний приборов учета.
3. Передано на очистку другим организациям (тыс. куб. м).
4. Объем реализации услуг, в том числе по всем потребителям (тыс. куб. м):
В т.ч.:
- населению;
- бюджетным потребителям;
- прочим потребителям.
Определяется на основании показаний приборов учета, нормативов потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа Климовск.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации по водоотведению

Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия финансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должны предусматривать мероприятия, направленные на улучшение качества производимых товаров (оказания услуг).
Эффективность деятельности предприятия зависит от технического состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в технологическом процессе, материальной заинтересованности работников, участвующих в этом процессе.
Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктуры включают в себя программу реконструкции.
Реконструкция - это изменение параметров объектов основных средств, их частей, показателей производственной мощности.
К реконструкции организации коммунального комплекса относится переустройство (техническое перевооружение) существующих объектов основного назначения без расширения имеющихся этих объектов, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества оказываемых работ (услуг) в основном без увеличения численности работающих.
Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) - это изменение активной части основных производственных фондов с целью увеличения мощностей организации и улучшения качества оказываемых услуг на основании внедрения новых технологий.
План технического перевооружения предприятий включает в себя наименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели (мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта, краткое описание способов и методов выполнения соответствующего мероприятия, плановую сметную стоимость выполнения мероприятия (с приложением плановых смет).
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса представляются в виде приложения № 3.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Себестоимость по статьям калькуляции:
Материалы на технологические нужды (руб.):
Материальные затраты на технологические нужды определяются исходя из технических и технологических возможностей объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооружений и т.д.), степени их загрузки, удельных норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров, работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанных Минэкономразвития России.
Электроэнергия (руб.):
Расход электроэнергии формируется по статье "Электроэнергия" на производственные нужды, связанные непосредственно с подъемом, очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин через водопроводные сети до потребителя.
Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосное оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда же входят затраты электроэнергии на освещение производственных помещений.
Заработная плата основных производственных рабочих (руб.):
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется исходя из нормативной (штатной) численности производственных рабочих и не выше фактически сложившейся среднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета, заработной платы по отрасли "Коммунальное хозяйство" Московской области с учетом индекса инфляции.
Численность производственных рабочих определяется в соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями.
(подраздел в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 21.10.2008 № 968)
Отчисления на социальные нужды (руб.):
По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда в соответствии с действующим законодательством (единый социальный налог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Амортизация (руб.):
По статье "Амортизация" определяются амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, участвующих в технологическом процессе.
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.
Текущий и капитальный ремонты (руб.):
Затраты на проведение текущего и капитального ремонта определяются на основании смет на выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере не более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При этом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению с предшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50% фактических затрат в пределах нормативного объема.
Цеховые расходы (руб.):
По статье "Цеховые расходы" рассчитываются комплексные затраты. В них включаются расходы на:
- содержание аппарата управления;
- содержание прочего цехового персонала;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию;
- износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств;
- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрану труда;
- прочие расходы.
Общеэксплуатационные расходы (руб.):
Статья "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и по ней определяются затраты по управлению организацией, общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
В расходы по управлению организацией включаются:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на командировки и перемещения;
- затраты на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- прочие расходы.
Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат на оплату труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых в себестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработной плате рабочих основных специальностей.
Покупная продукция (руб.):
Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны, принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции от других водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общего объема реализации и установленных тарифов.
Проведение АВР (руб.):
По статье "Проведение АВР" определяются затраты, связанные с проведением данных работ. По данной статье указываются расходы на оплату труда рабочих.
Прочие прямые расходы (руб.):
По статье "Прочие прямые расходы" определяются:
- налоги, сборы, платежи;
- прочие прямые расходы.
Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м).
Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги к объему отпущенной воды потребителям.
4. Расходы, относимые на прибыль.
Объем прибыли определяется как сумма прибыли на развитие производства, прибыли на социальное развитие, прибыли на материальное поощрение, прибыли на прочие цели.
Расходы на уплату налогов за счет прибыли.
Для подтверждения расходов по данной статье предприятию необходимо представить расчет величины налога на имущество, рассчитанного исходя из следующих величин:
- средней остаточной (балансовой) стоимости основных производственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемой базы;
- ставки налога на имущество.
При расчете налога на прибыль предприятию необходимо использовать следующие величины:
- налогооблагаемая прибыль;
- налоговая ставка по налогу на прибыль.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Доход от реализации услуг, общий (тыс. руб.).
Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги и размера прибыли, необходимой для эффективной деятельности организации.
4. Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м).
Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущенной воды потребителям.





Приложение № 4
к постановлению главы
городского округа Климовск
Московской области
от 26 июня 2006 г. № 716

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

(в ред. постановления главы городского округа
Климовск МО от 24.07.2008 № 665)

   ----T------------T-----------T--------------T----------------T----------------------------¬

¦№ ¦Наименование¦Срок ¦Финансовые ¦Наименование ¦Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦мероприятия ¦реализации ¦потребности на¦статьи затрат, +------------T---------T-----+
¦ ¦ ¦мероприятия¦реализацию ¦на которую ¦наименование¦тыс. руб.¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦отнесены расходы¦показателя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦на осуществление¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----------+--------------+----------------+------------+---------+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru