Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Климовска МО от 28.01.2004 № 1/1
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ 17.12.2003 № 8/9 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Местные вести", № 11, 17.03.2004 (без приложений)


Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования (статья 2 данного документа).



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КЛИМОВСК" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2004 г. № 1/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ 17.12.2003 № 8/9
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД"

Совет депутатов решил:

Статья 1

Внести в решение Совета депутатов города Климовска от 17.12.2003 № 8/9 "О бюджете города Климовска на 2004 год" следующие изменения и дополнения:
1. Увеличить бюджет города на 2004 год по расходам на 10674,5 тыс. руб. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Климовска на 2004 год по доходам в сумме 337821,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 371048,4 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета города на 2004 год поступления из источников внутреннего финансирования в сумме 33226,8 тыс. руб. Остатки средств бюджета на счетах в банках по состоянию на 01.01.2004 в сумме 33226,8 тыс. руб. направить на сокращение дефицита бюджета.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2004 года в сумме 1500,0 тыс. руб.
Направить остатки средств бюджета на счетах в банках по состоянию на 01.01.2004 в сумме 10674,5 тыс. руб. на дополнительные расходы, в том числе:
- связанные с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2004 - 9708,1 тыс. руб.:
раздел 01 "Государственное управление и местное самоуправление" - 206,6 тыс. руб.;
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1204,0 тыс. руб.;
раздел 14 "Образование" - 2087,4 тыс. руб.;
раздел 15 "Культура, искусство и кинематография" - 348,6 тыс. руб.;
раздел 16 "Средства массовой информации" - 7,7 тыс. руб.;
раздел 17 "Образование" - 1655,7 тыс. руб.;
раздел 18 "Социальная политика" - 4198,1 тыс. руб.;
- по опубликованию материалов в периодических изданиях - 100,0 тыс. руб.:
раздел 30 "Прочие расходы" - 100,0 тыс. руб.;
- муниципального целевого фонда развития города - 138,1 тыс. руб., муниципального целевого фонда "Правопорядок" - 54,6 тыс. руб., итого - 192,7 тыс. руб.:
раздел 31 "Целевые фонды" - 192,7 тыс. руб.;
- охрану окружающей природной среды и природных ресурсов - 559,6 тыс. руб.:
раздел 09 "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов" - 559,6 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство - 100,0 тыс. руб.:
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 100,0 тыс. руб.;
- реализация распоряжения Губернатора Московской области от 31.07.2003 № 676-РГ "О выделении средств администрации города Климовска" - 14,1 тыс. руб.":
раздел 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 14,1 тыс. руб.".
2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Установить, что при выполнении плановых назначений по доходам бюджета города до 30 процентов от доначисленных и взысканных в бюджет города поступлений дополнительных доходов (сумм налогов и пеней) по результатам деятельности Инспекции МНС РФ по городу Климовску, а также поступлений дополнительных доходов в бюджет города Климовска по результатам проведенной работы в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся на начало финансового года перед бюджетом г. Климовска в пределах сумм, предусмотренных в составе соответствующих расходов местного бюджета, направляется в порядке, установленном администрацией города Климовска, и расходуется согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год", Закону Московской области "Об областном бюджете на 2004 год" в полном объеме на содержание и укрепление материально-технической базы ИМНС а также на охрану здания ИМНС, в случае заключения соответствующего договора о взаимодействии между Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Московской области и администрацией города Климовска".
3. Абзац первый статьи 26 изложить в следующей редакции:
"- в составе бюджета города Климовска на 2004 год общий объем текущих расходов в сумме 359057,9 тыс. руб. и капитальных расходов в сумме 11990,5 тыс. руб.".
Внести изменения и дополнения в приложения № 4 и 5 согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения и дополнения в приложения № 6, 7, 8 и 9 статьи 43 согласно приложениям № 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
5. В статье 45 число "27009,3" заменить числом "12457,0".
6. В статье 47 число "36552,3" заменить числом "29552,3".
7. Внести изменения и дополнения в приложения № 10 и 11 статьи 68 согласно приложениям № 7 и 8 к настоящему решению.
8. Внести изменения и дополнения в приложения № 14, 15 и 16 статьи 69 согласно приложениям № 9, 10 и 11 к настоящему решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава города Климовска
М.М. Разуваев





Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   -------------------------------T----------T--------------------------------------¬

¦Раздел, подраздел ¦Всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ +-----------T------------T-------------+
¦ ¦ ¦текущие ¦капитальные ¦в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦расходы ¦расходы, ¦капитальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦вложения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Государственное управление и ¦ 27378,4¦ 27378,4¦ ¦ ¦
¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Правоохранительная ¦ 225,0¦ 225,0¦ ¦ ¦
¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Промышленность, энергетика и ¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Охрана окружающей природной ¦ 1679,6¦ 1679,6¦ ¦ ¦
¦среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Охрана окружающей природной ¦ 1609,6¦ 1609,6¦ ¦ ¦
¦среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Прочие расходы в области ¦ 70,0¦ 70,0¦ ¦ ¦
¦охраны окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 49645,1¦ 43481,0¦ 6164,1¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ 367,0¦ 367,0¦ ¦ ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Образование ¦ 134714,6¦ 134113,5¦ 601,1¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Дошкольное образование ¦ 37464,0¦ 37414,0¦ 50,0¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Общее образование ¦ 75648,4¦ 75548,4¦ 100,0¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Прочие учреждения и ¦ 14197,0¦ 14097,0¦ 100,0¦ ¦
¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Платные услуги ¦ 7405,2¦ 7054,1¦ 351,1¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Культура, искусство и ¦ 12589,1¦ 12374,7¦ 214,4¦ ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Культура и искусство ¦ 11397,6¦ 11397,6¦ 0,0¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Платные услуги ¦ 1191,5¦ 977,1¦ 214,4¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Средства массовой информации ¦ 3147,7¦ 3147,7¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Телевидение и радиовещание ¦ 2093,6¦ 2093,6¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Периодическая печать ¦ 1054,1¦ 1054,1¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Здравоохранение и физическая ¦ 74265,5¦ 71216,7¦ 3048,8¦ ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Здравоохранение ¦ 65093,7¦ 62283,7¦ 2810,0¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Физическая культура и спорт ¦ 3332,0¦ 3332,0¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Платные услуги ¦ 5839,8¦ 5601,0¦ 238,8¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Социальная политика ¦ 57724,9¦ 55762,8¦ 1962,1¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Учреждения социального ¦ 14087,6¦ 12125,5¦ 1962,1¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Социальная помощь ¦ 328,8¦ 328,8¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Молодежная политика ¦ 2482,6¦ 2482,6¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Прочие учреждения и ¦ 39940,3¦ 39940,3¦ ¦ ¦
¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Платные услуги ¦ 885,6¦ 885,6¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Обслуживание государственного ¦ 843,0¦ 843,0¦ ¦ ¦
¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Мобилизационная подготовка ¦ 523,0¦ 523,0¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Прочие расходы ¦ 4202,8¦ 4202,8¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Целевые фонды ¦ 2992,7¦ 2992,7¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Муниципальный целевой ¦ 854,6¦ 854,6¦ ¦ ¦
¦бюджетный фонд "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦Муниципальный целевой ¦ 2138,1¦ 2138,1¦ ¦ ¦
¦бюджетный фонд развития города¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+------------+-------------+
¦ВСЕГО ¦ 371048,4¦ 359057,9¦ 11990,5¦ 0,0¦
L------------------------------+----------+-----------+------------+--------------






Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

   -----------------------------------------T---T--T----T----T-------------¬

¦Наименование ¦Рз ¦ПР¦ЦСР ¦ВР ¦Сумма ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 27378,4¦
¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Функционирование органов местного ¦01 ¦06¦ ¦ ¦ 27378,4¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Содержание органов местного ¦01 ¦06¦026 ¦ ¦ 23670,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Денежное содержание аппарата ¦01 ¦06¦026 ¦027 ¦ 23670,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Обеспечение деятельности органов ¦01 ¦06¦027 ¦ ¦ 3708,4¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦01 ¦06¦027 ¦029 ¦ 3708,4¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 225,0¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Органы внутренних дел ¦05 ¦01¦ ¦ ¦ 225,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Обеспечение личного состава войск (сил) ¦05 ¦01¦601 ¦ ¦ 225,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Содержание подведомственных структур ¦05 ¦01¦601 ¦075 ¦ 225,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Топливно-энергетический комплекс ¦07 ¦01¦ ¦ ¦ 750,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка энергетики и ¦07 ¦01¦293 ¦ ¦ 750,0¦
¦электрификации субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Субсидии на услуги, предоставляемые ¦07 ¦01¦293 ¦441 ¦ 750,0¦
¦населению газоснабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в субъектах Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 1679,6¦
¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Охрана окружающей природной среды, ¦09 ¦03¦ ¦ ¦ 1609,6¦
¦животного и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Финансирование мероприятий в области ¦09 ¦03¦362 ¦ ¦ 1609,6¦
¦контроля за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Субсидии на природоохранные мероприятия ¦09 ¦03¦362 ¦407 ¦ 1609,6¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы в области охраны ¦09 ¦06¦ ¦ ¦ 70,0¦
¦окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Финансирование мероприятий в области ¦09 ¦06¦362 ¦ ¦ 70,0¦
¦контроля за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦09 ¦06¦362 ¦397 ¦ 70,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 49645,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Жилищное хозяйство ¦12 ¦01¦ ¦ ¦ 28100,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка жилищного ¦12 ¦01¦310 ¦ ¦ 14066,1¦
¦хозяйства субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦12 ¦01¦310 ¦290 ¦ 7902,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦12 ¦01¦310 ¦397 ¦ 6164,1¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы бюджетов субъектов РФ и ¦12 ¦01¦352 ¦ ¦ 14034,0¦
¦муниципальных образований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлению населению субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Субсидии, субвенции и текущие расходы ¦12 ¦01¦352 ¦356 ¦ 14034,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦12 ¦02¦ ¦ ¦ 21545,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка коммунального ¦12 ¦02¦311 ¦ ¦ 21545,0¦
¦хозяйства субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Субсидии на услуги, оказываемые ¦12 ¦02¦311 ¦440 ¦ 10855,0¦
¦населению электро- и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Субсидии на услуги, предоставляемые ¦12 ¦02¦311 ¦442 ¦ 6730,0¦
¦населению организациями водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализации субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на благоустройство в субъектах ¦12 ¦02¦311 ¦443 ¦ 3960,0¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ 367,0¦
¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦13 ¦02¦ ¦ ¦ 367,0¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевой финансовый резерв для ¦13 ¦02¦399 ¦ ¦ 367,0¦
¦предупреждения и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевой финансовый резерв ¦13 ¦02¦399 ¦254 ¦ 367,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ 134714,6¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Дошкольное образование ¦14 ¦01¦ ¦ ¦ 37464,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14 ¦01¦400 ¦ ¦ 37464,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦14 ¦01¦400 ¦259 ¦ 37464,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Общее образование ¦14 ¦02¦ ¦ ¦ 75653,4¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14 ¦02¦400 ¦ ¦ 75653,4¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Школы - детские сады, школы начальные, ¦14 ¦02¦400 ¦260 ¦ 52169,1¦
¦неполные средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Специальные школы ¦14 ¦02¦400 ¦261 ¦ 3273,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Вечерние и заочные средние ¦14 ¦02¦400 ¦262 ¦ 1229,2¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦14 ¦02¦400 ¦264 ¦ 13070,6¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Детские дома ¦14 ¦02¦400 ¦265 ¦ 5911,4¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14 ¦07¦ ¦ ¦ 21597,2¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14 ¦07¦400 ¦ ¦ 21597,2¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦14 ¦07¦400 ¦272 ¦ 20397,0¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Финансирование мероприятий по ¦14 ¦07¦400 ¦319 ¦ 1200,2¦
¦организации оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ 12589,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Культура и искусство ¦15 ¦01¦ ¦ ¦ 12589,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на культуру и ¦15 ¦01¦410 ¦ ¦ 8667,9¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Дворцы и дома культуры, другие ¦15 ¦01¦410 ¦280 ¦ 5534,6¦
¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Музеи и постоянные выставки ¦15 ¦01¦410 ¦283 ¦ 278,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Библиотеки ¦15 ¦01¦410 ¦284 ¦ 2855,2¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦15 ¦01¦412 ¦ ¦ 3921,2¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦15 ¦01¦412 ¦287 ¦ 3921,2¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ 3147,7¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Телевидение и радиовещание ¦16 ¦01¦ ¦ ¦ 2093,6¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка ¦16 ¦01¦420 ¦ ¦ 693,6¦
¦государственных телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦16 ¦01¦420 ¦290 ¦ 693,6¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦16 ¦01¦515 ¦ ¦ 1400,0¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦16 ¦01¦515 ¦397 ¦ 1400,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Периодическая печать и издательства ¦16 ¦02¦ ¦ ¦ 1054,1¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка районных ¦16 ¦02¦425 ¦ ¦ 1054,1¦
¦(городских) газет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Оплата расходов, связанных с ¦16 ¦02¦425 ¦292 ¦ 1054,1¦
¦производством и распространением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районных (городских) газет (оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полиграфических услуг, бумаги и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной почтовой связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ 74265,5¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Здравоохранение ¦17 ¦01¦ ¦ ¦ 70333,7¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на ¦17 ¦01¦430 ¦ ¦ 70333,7¦
¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦17 ¦01¦430 ¦300 ¦ 53790,2¦
¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦17 ¦01¦430 ¦305 ¦ 14118,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17 ¦01¦430 ¦310 ¦ 2424,7¦
¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Физическая культура и спорт ¦17 ¦03¦ ¦ ¦ 3931,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы на физическую ¦17 ¦03¦434 ¦ ¦ 3931,8¦
¦культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Содержание подведомственных структур ¦17 ¦03¦434 ¦075 ¦ 3761,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17 ¦03¦434 ¦314 ¦ 170,0¦
¦области физической культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ 57724,9¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Учреждения социального обеспечения и ¦18 ¦01¦ ¦ ¦ 14927,6¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы в области ¦18 ¦01¦440 ¦ ¦ 14927,6¦
¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Территориальные центры и отделения ¦18 ¦01¦440 ¦318 ¦ 9021,1¦
¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦18 ¦01¦440 ¦323 ¦ 5906,5¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Социальная помощь ¦18 ¦02¦ ¦ ¦ 328,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Ведомственные расходы в области ¦18 ¦02¦440 ¦ ¦ 300,0¦
¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Пособия и социальная помощь ¦18 ¦02¦440 ¦322 ¦ 300,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Выплата пенсий и пособий другим ¦18 ¦02¦442 ¦ ¦ 28,8¦
¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Выплата пенсий и пособий ¦18 ¦02¦442 ¦326 ¦ 28,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Молодежная политика ¦18 ¦03¦ ¦ ¦ 2528,2¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Государственная поддержка в области ¦18 ¦03¦446 ¦ ¦ 2528,2¦
¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦18 ¦03¦446 ¦323 ¦ 2528,2¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие мероприятия в области социальной ¦18 ¦06¦ ¦ ¦ 39940,3¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18 ¦06¦350 ¦ ¦ 464,0¦
¦установленных Законом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий", по бюджетам субъектов РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18 ¦06¦350 ¦290 ¦ 464,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18 ¦06¦351 ¦ ¦ 22,0¦
¦установленных Законом РФ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ордена Славы" и Федеральным законом "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героям Социалистического Труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кавалерам ордена Трудовой Славы", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетам субъектов РФ и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18 ¦06¦351 ¦290 ¦ 22,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18 ¦06¦498 ¦ ¦ 36599,1¦
¦установленных Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О ветеранах", в части полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на санаторно-курортное лечение ¦18 ¦06¦498 ¦329 ¦ 221,7¦
¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на оплату жилищно-коммунальных ¦18 ¦06¦498 ¦345 ¦ 34732,1¦
¦услуг ветеранам и инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Компенсация инвалидам расходов на ¦18 ¦06¦498 ¦347 ¦ 68,0¦
¦эксплуатацию и техническое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы на обеспечение лекарственными ¦18 ¦06¦498 ¦348 ¦ 210,0¦
¦средствами инвалидов и ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18 ¦06¦498 ¦397 ¦ 1367,3¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18 ¦06¦515 ¦ ¦ 2855,2¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18 ¦06¦515 ¦397 ¦ 2855,2¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ 843,0¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Обслуживание государственного и ¦19 ¦01¦ ¦ ¦ 843,0¦
¦муниципального внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Процентные платежи по муниципальному ¦19 ¦01¦462 ¦ ¦ 843,0¦
¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Выплаты процентов по муниципальному ¦19 ¦01¦462 ¦331 ¦ 843,0¦
¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ 523,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23 ¦01¦ ¦ ¦ 523,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23 ¦01¦500 ¦ ¦ 523,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23 ¦01¦500 ¦380 ¦ 523,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ 4202,8¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Резервные фонды ¦30 ¦01¦ ¦ ¦ 2543,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Резервные фонды ¦30 ¦01¦510 ¦ ¦ 2543,0¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Резервные фонды исполнительных органов ¦30 ¦01¦510 ¦435 ¦ 2543,0¦
¦власти субъектов РФ, резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30 ¦04¦ ¦ ¦ 1659,8¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30 ¦04¦515 ¦ ¦ 1659,8¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30 ¦04¦515 ¦397 ¦ 1659,8¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ 2992,7¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды субъектов РФ ¦31 ¦30¦ ¦ ¦ 2992,7¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Расходы за счет целевого фонда, ¦31 ¦30¦520 ¦ ¦ 2992,7¦
¦консолидируемого в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦31 ¦30¦520 ¦397 ¦ 2992,7¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---+--+----+----+-------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 371048,4¦
L----------------------------------------+---+--+----+----+--------------






Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА
НА 2004 ГОД

   ----------------------------------------T--T---T----T---T----------¬

¦Наименование ¦Рз¦ПР ¦ЦСР ¦ВР ¦Сумма ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КЛИМОВСКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27719,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственное управление и местное ¦01¦ ¦ ¦ ¦ 25076,0¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Функционирование органов местного ¦01¦06 ¦ ¦ ¦ 25076,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Содержание органов местного ¦01¦06 ¦026 ¦ ¦ 21614,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Денежное содержание аппарата ¦01¦06 ¦026 ¦027¦ 21614,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Обеспечение деятельности органов ¦01¦06 ¦027 ¦ ¦ 3462,0¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦01¦06 ¦027 ¦029¦ 3462,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦13¦ ¦ ¦ ¦ 367,0¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦13¦02 ¦ ¦ ¦ 367,0¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевой финансовый резерв для ¦13¦02 ¦399 ¦ ¦ 367,0¦
¦предупреждения и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевой финансовый резерв ¦13¦02 ¦399 ¦254¦ 367,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Средства массовой информации ¦16¦ ¦ ¦ ¦ 1400,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Телевидение и радиовещание ¦16¦01 ¦ ¦ ¦ 1400,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка ¦16¦01 ¦515 ¦ ¦ 1400,0¦
¦государственных телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦16¦01 ¦515 ¦397¦ 1400,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 253,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие мероприятия в области ¦18¦06 ¦ ¦ ¦ 253,2¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦515 ¦ ¦ 253,2¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦515 ¦397¦ 253,2¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23¦ ¦ ¦ ¦ 523,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23¦01 ¦ ¦ ¦ 523,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23¦01 ¦500 ¦ ¦ 523,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Мобилизационная подготовка экономики ¦23¦01 ¦500 ¦380¦ 523,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦ ¦ ¦ 100,0¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦ ¦ 100,0¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦397¦ 100,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2302,4¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственное управление и местное ¦01¦ ¦ ¦ ¦ 2302,4¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Функционирование органов местного ¦01¦06 ¦ ¦ ¦ 2302,4¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Содержание органов местного ¦01¦06 ¦026 ¦ ¦ 2056,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Денежное содержание аппарата ¦01¦06 ¦026 ¦027¦ 2056,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Обеспечение деятельности органов ¦01¦06 ¦027 ¦ ¦ 246,4¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦01¦06 ¦027 ¦029¦ 246,4¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 225,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Правоохранительная деятельность и ¦05¦ ¦ ¦ ¦ 225,0¦
¦обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Органы внутренних дел ¦05¦01 ¦ ¦ ¦ 225,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Обеспечение личного состава войск ¦05¦01 ¦601 ¦ ¦ 225,0¦
¦(сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Содержание подведомственных структур ¦05¦01 ¦601 ¦075¦ 225,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89381,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Промышленность, энергетика и ¦07¦ ¦ ¦ ¦ 750,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Топливно-энергетический комплекс ¦07¦01 ¦ ¦ ¦ 750,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка энергетики и ¦07¦01 ¦293 ¦ ¦ 750,0¦
¦электрификации субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Субсидии на услуги, предоставляемые ¦07¦01 ¦293 ¦441¦ 750,0¦
¦населению газоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Охрана окружающей природной среды и ¦09¦ ¦ ¦ ¦ 1609,6¦
¦природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Охрана окружающей природной среды, ¦09¦03 ¦ ¦ ¦ 1609,6¦
¦животного и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Финансирование мероприятий в области ¦09¦03 ¦362 ¦ ¦ 1609,6¦
¦контроля за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Субсидии на природоохранные ¦09¦03 ¦362 ¦407¦ 1609,6¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦12¦ ¦ ¦ ¦ 48716,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Жилищное хозяйство ¦12¦01 ¦ ¦ ¦ 28100,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка жилищного ¦12¦01 ¦310 ¦ ¦ 14066,1¦
¦хозяйства субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦12¦01 ¦310 ¦290¦ 7902,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦12¦01 ¦310 ¦397¦ 6164,1¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы бюджета субъектов РФ и ¦12¦01 ¦352 ¦ ¦ 14034,0¦
¦муниципальных образований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлению населению субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Субсидии, субвенции и текущие расходы ¦12¦01 ¦352 ¦356¦ 14034,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Коммунальное хозяйство ¦12¦02 ¦ ¦ ¦ 20616,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка ¦12¦02 ¦311 ¦ ¦ 20616,0¦
¦коммунального хозяйства субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Субсидии на услуги, оказываемые ¦12¦02 ¦311 ¦440¦ 10855,0¦
¦населению электро- и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Субсидии на услуги, предоставляемые ¦12¦02 ¦311 ¦442¦ 6730,0¦
¦населению организациями водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и канализации субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на благоустройство в субъектах ¦12¦02 ¦311 ¦443¦ 3031,0¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 497,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение ¦17¦01 ¦ ¦ ¦ 497,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на ¦17¦01 ¦430 ¦ ¦ 497,0¦
¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17¦01 ¦430 ¦310¦ 497,0¦
¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 37809,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие мероприятия в области ¦18¦06 ¦ ¦ ¦ 37809,1¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦350 ¦ ¦ 455,0¦
¦установленных Законом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий", по бюджетам субъектов РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06 ¦350 ¦290¦ 455,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦351 ¦ ¦ 20,0¦
¦установленных Законом РФ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и полных кавалеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ордена Славы" и Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героям Социалистического Труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полным кавалерам ордена Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Славы", по бюджетам субъектов РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06 ¦351 ¦290¦ 20,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦498 ¦ ¦ 34732,1¦
¦установленных Федеральным законом "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранах", в части полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на оплату жилищно-коммунальных ¦18¦06 ¦498 ¦345¦ 34732,1¦
¦услуг ветеранам и инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦515 ¦ ¦ 2602,0¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦515 ¦397¦ 2602,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116589,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 116589,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Дошкольное образование ¦14¦01 ¦ ¦ ¦ 37464,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦01 ¦400 ¦ ¦ 37464,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦14¦01 ¦400 ¦259¦ 37464,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Общее образование ¦14¦02 ¦ ¦ ¦ 68716,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦02 ¦400 ¦ ¦ 68716,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Школы - детские сады, школы начальные, ¦14¦02 ¦400 ¦260¦ 52169,1¦
¦неполные средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Специальные школы ¦14¦02 ¦400 ¦261¦ 3273,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Вечерние и заочные средние ¦14¦02 ¦400 ¦262¦ 1229,2¦
¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦14¦02 ¦400 ¦264¦ 6133,4¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Детские дома ¦14¦02 ¦400 ¦265¦ 5911,4¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07 ¦ ¦ ¦ 10408,9¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07 ¦400 ¦ ¦ 10408,9¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦14¦07 ¦400 ¦272¦ 10008,7¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Финансирование мероприятий по ¦14¦07 ¦400 ¦319¦ 400,2¦
¦организации оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦МОУДО ДООЛ "ГОРКИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10330,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 10330,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07 ¦ ¦ ¦ 10330,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07 ¦400 ¦ ¦ 10330,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦14¦07 ¦400 ¦272¦ 10330,7¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07 ¦ ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07 ¦400 ¦ ¦ 800,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Финансирование мероприятий по ¦14¦07 ¦400 ¦319¦ 800,0¦
¦организации оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25752,9¦
¦ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Образование ¦14¦ ¦ ¦ ¦ 6994,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Общее образование ¦14¦02 ¦ ¦ ¦ 6937,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦02 ¦400 ¦ ¦ 6937,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦14¦02 ¦400 ¦264¦ 6937,2¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы в области образования ¦14¦07 ¦ ¦ ¦ 57,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на образование ¦14¦07 ¦400 ¦ ¦ 57,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦14¦07 ¦400 ¦272¦ 57,6¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Культура, искусство и кинематография ¦15¦ ¦ ¦ ¦ 12298,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Культура и искусство ¦15¦01 ¦ ¦ ¦ 12298,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на культуру и ¦15¦01 ¦410 ¦ ¦ 8667,9¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Дворцы и дома культуры, другие ¦15¦01 ¦410 ¦280¦ 5534,6¦
¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Музеи и постоянные выставки ¦15¦01 ¦410 ¦283¦ 278,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Библиотеки ¦15¦01 ¦410 ¦284¦ 2855,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦15¦01 ¦412 ¦ ¦ 3630,2¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦15¦01 ¦412 ¦287¦ 3630,2¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 3931,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Физическая культура и спорт ¦17¦03 ¦ ¦ ¦ 3931,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на физическую ¦17¦03 ¦434 ¦ ¦ 3931,8¦
¦культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Содержание подведомственных структур ¦17¦03 ¦434 ¦075¦ 3761,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17¦03 ¦434 ¦314¦ 170,0¦
¦области физической культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 2528,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Молодежная политика ¦18¦03 ¦ ¦ ¦ 2528,2¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка в области ¦18¦03 ¦446 ¦ ¦ 2528,2¦
¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦18¦03 ¦446 ¦323¦ 2528,2¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МЕСТНЫЕ ВЕСТИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1054,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Средства массовой информации ¦16¦ ¦ ¦ ¦ 1054,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Периодическая печать и издательства ¦16¦02 ¦ ¦ ¦ 1054,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка районных ¦16¦02 ¦425 ¦ ¦ 1054,1¦
¦(городских) газет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Оплата расходов, связанных с ¦16¦02 ¦425 ¦292¦ 1054,1¦
¦производством и распространением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районных (городских) газет (оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полиграфических услуг, бумаги и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной почтовой связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦РАДИОРЕДАКЦИЯ "КЛИМОВСКОЕ РАДИО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 693,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Средства массовой информации ¦16¦ ¦ ¦ ¦ 693,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Телевидение и радиовещание ¦16¦01 ¦ ¦ ¦ 693,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка ¦16¦01 ¦420 ¦ ¦ 693,6¦
¦государственных телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦16¦01 ¦420 ¦290¦ 693,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22642,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 22492,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение ¦17¦01 ¦ ¦ ¦ 22492,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на ¦17¦01 ¦430 ¦ ¦ 22492,6¦
¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦17¦01 ¦430 ¦300¦ 20614,9¦
¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17¦01 ¦430 ¦310¦ 1877,7¦
¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 150,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие мероприятия в области ¦18¦06 ¦ ¦ ¦ 150,0¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦498 ¦ ¦ 150,0¦
¦установленных Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О ветеранах", в части полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на обеспечение лекарственными ¦18¦06 ¦498 ¦348¦ 110,0¦
¦средствами инвалидов и ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦498 ¦397¦ 40,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦МУ "КЛИМОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14168,8¦
¦МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 14168,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение ¦17¦01 ¦ ¦ ¦ 14168,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на ¦17¦01 ¦430 ¦ ¦ 14168,8¦
¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦17¦01 ¦430 ¦305¦ 14118,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦17¦01 ¦430 ¦310¦ 50,0¦
¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦КЛИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33755,3¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦17¦ ¦ ¦ ¦ 33175,3¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Здравоохранение ¦17¦01 ¦ ¦ ¦ 33175,3¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы на ¦17¦01 ¦430 ¦ ¦ 33175,3¦
¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦17¦01 ¦430 ¦300¦ 33175,3¦
¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 580,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие мероприятия в области ¦18¦06 ¦ ¦ ¦ 580,0¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦498 ¦ ¦ 580,0¦
¦установленных Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О ветеранах", в части полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на обеспечение лекарственными ¦18¦06 ¦498 ¦348¦ 100,0¦
¦средствами инвалидов и ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦498 ¦397¦ 480,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10883,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Культура, искусство и кинематография ¦15¦ ¦ ¦ ¦ 291,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Культура и искусство ¦15¦01 ¦ ¦ ¦ 291,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦15¦01 ¦412 ¦ ¦ 291,0¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦15¦01 ¦412 ¦287¦ 291,0¦
¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 10592,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Учреждения социального обеспечения и ¦18¦01 ¦ ¦ ¦ 9115,9¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы в области ¦18¦01 ¦440 ¦ ¦ 9115,9¦
¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Территориальные центры и отделения ¦18¦01 ¦440 ¦318¦ 3209,4¦
¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦18¦01 ¦440 ¦323¦ 5906,5¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная помощь ¦18¦02 ¦ ¦ ¦ 328,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы в области ¦18¦02 ¦440 ¦ ¦ 300,0¦
¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Пособия и социальная помощь ¦18¦02 ¦440 ¦322¦ 300,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Выплата пенсий и пособий другим ¦18¦02 ¦442 ¦ ¦ 28,8¦
¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Выплата пенсий и пособий ¦18¦02 ¦442 ¦326¦ 28,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие мероприятия в области ¦18¦06 ¦ ¦ ¦ 1148,0¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦350 ¦ ¦ 9,0¦
¦установленных Законом РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий", по бюджетам субъектов РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06 ¦350 ¦290¦ 9,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦351 ¦ ¦ 2,0¦
¦установленных Законом РФ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и полных кавалеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ордена Славы" и Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героям Социалистического Труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полным кавалерам ордена Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Славы", по бюджетам субъектов РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦18¦06 ¦351 ¦290¦ 2,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на реализацию льгот, ¦18¦06 ¦498 ¦ ¦ 1137,0¦
¦установленных Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О ветеранах", в части полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на санаторно-курортное лечение ¦18¦06 ¦498 ¦329¦ 221,7¦
¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Компенсация инвалидам расходов на ¦18¦06 ¦498 ¦347¦ 68,0¦
¦эксплуатацию и техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦18¦06 ¦498 ¦397¦ 847,3¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦МУСО "НАДЕЖДА" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5811,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Социальная политика ¦18¦ ¦ ¦ ¦ 5811,7¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Учреждения социального обеспечения и ¦18¦01 ¦ ¦ ¦ 5811,7¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Ведомственные расходы в области ¦18¦01 ¦440 ¦ ¦ 5811,7¦
¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Территориальные центры и отделения ¦18¦01 ¦440 ¦318¦ 5811,7¦
¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Обслуживание государственного и ¦19¦ ¦ ¦ ¦ 843,0¦
¦муниципального долга <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Обслуживание государственного и ¦19¦01 ¦ ¦ ¦ 843,0¦
¦муниципального внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Процентные платежи по муниципальному ¦19¦01 ¦462 ¦ ¦ 843,0¦
¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Выплаты процентов по муниципальному ¦19¦01 ¦462 ¦331¦ 843,0¦
¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ОСВОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Охрана окружающей природной среды и ¦09¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦
¦природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы в области охраны ¦09¦06 ¦ ¦ ¦ 70,0¦
¦окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Финансирование мероприятий в области ¦09¦06 ¦362 ¦ ¦ 70,0¦
¦контроля за состоянием окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды и охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦09¦06 ¦362 ¦397¦ 70,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2543,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 2543,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Резервные фонды ¦30¦01 ¦ ¦ ¦ 2543,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Резервные фонды ¦30¦01 ¦510 ¦ ¦ 2543,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Резервные фонды исполнительных органов ¦30¦01 ¦510 ¦435¦ 2543,0¦
¦власти субъектов РФ, резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦СТРАХОВОЙ ФОНД <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 759,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 759,8¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦ ¦ ¦ 759,8¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦ ¦ 759,8¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦397¦ 759,8¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА НАЛОГОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦
¦СЛУЖБЫ ПО Г. КЛИМОВСКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦ ¦ ¦ 300,0¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦ ¦ 300,0¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦397¦ 300,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦МУСП "РИТУАЛ КЛИМОВСК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 929,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦12¦ ¦ ¦ ¦ 929,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Коммунальное хозяйство ¦12¦02 ¦ ¦ ¦ 929,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Государственная поддержка ¦12¦02 ¦311 ¦ ¦ 929,0¦
¦коммунального хозяйства субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы на благоустройство в субъектах ¦12¦02 ¦311 ¦443¦ 929,0¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы ¦30¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦ ¦ 500,0¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦30¦04 ¦515 ¦397¦ 500,0¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД "ПРАВОПОРЯДОК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 854,6¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦31¦ ¦ ¦ ¦ 854,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые бюджетные фонды субъектов РФ ¦31¦30 ¦ ¦ ¦ 854,6¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы за счет целевого фонда, ¦31¦30 ¦520 ¦ ¦ 854,6¦
¦консолидируемого в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦31¦30 ¦520 ¦397¦ 854,6¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2138,1¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦31¦ ¦ ¦ ¦ 2138,1¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Целевые бюджетные фонды субъектов ¦31¦30 ¦ ¦ ¦ 2138,1¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Расходы за счет целевого фонда, ¦31¦30 ¦520 ¦ ¦ 2138,1¦
¦консолидируемого в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦31¦30 ¦520 ¦397¦ 2138,1¦
¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--+---+----+---+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 371048,4¦
L---------------------------------------+--+---+----+---+-----------


   -----------------------------------

<*> Финансирование отдельных видов расходов бюджета города, не распределенных по ведомствам, получатели которых могут быть определены только в процессе исполнения бюджетов, осуществляется на основании постановления главы города с указанием конкретных получателей и суммы выделенных им средств.





Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2004 ГОД НА ПОГАШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА

(тыс. руб.)
   -----T--------------------------T--------------T---------T-----------T----------------T-------------¬

¦№ ¦Форма долгового ¦Сумма ¦Срок ¦Процентная ¦Проценты и ¦Всего ¦
¦п/п ¦обязательства ¦долговых ¦погашения¦ставка (%) ¦другие расходы ¦расходы по ¦
¦ ¦ ¦обязательств, ¦ ¦ ¦по обслуживанию ¦обслуживанию ¦
¦ ¦ ¦подлежащая ¦ ¦ ¦муниципального ¦и погашению ¦
¦ ¦ ¦погашению в ¦ ¦ ¦долга в 2004 ¦долга в 2004 ¦
¦ ¦ ¦2004 году ¦ ¦ ¦году ¦году ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦1. ¦Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга ¦
+----+--------------------------T--------------T---------T-----------T----------------T-------------+
¦1 ¦Кредиты, полученные в ¦ - ¦2005 ¦1% ¦ 33,0¦ 33,0¦
¦ ¦2003 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦2 ¦Бюджетные ссуды, ¦ - ¦2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦полученные в 2003 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦3 ¦Министерство финансов ¦ 16000,0¦2004 ¦ ¦ ¦ 16000,0¦
¦ ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦4 ¦Кредиты, планируемые к ¦ 13552,3¦2004 ¦Ставка ¦ 810,0¦ 14362,3¦
¦ ¦возврату в 2004 году (из ¦ ¦ ¦рефинанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей суммы кредитов, ¦ ¦ ¦рования ЦБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планируемых к привлечению ¦ ¦ ¦РФ за ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2004 году) ¦ ¦ ¦вычетом 1% ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦5 ¦Гарантия КБ ¦ 3000,0¦2004 ¦ - ¦ - ¦ 3000,0¦
¦ ¦"Межтопэнергобанк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за ГУП МО УЕЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мособлкоммуналстрой" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦6 ¦Гарантия КБ ¦ 3000,0¦2004 ¦ - ¦ - ¦ 3000,0¦
¦ ¦"Агропромкредитбанк" за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУП МО УЕЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мособлкоммуналстрой" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту кровель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+-------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 35552,3¦ ¦ ¦ 843,0¦ 36395,3¦
¦ ¦ ¦ <*>¦ ¦ ¦ <**>¦ ¦
L----+--------------------------+--------------+---------+-----------+----------------+--------------


   -----------------------------------

<*> Суммы по погашению основного долга учтены в составе источников финансирования дефицита городского бюджета.
<**> Суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов по обслуживанию долга города Климовска.





Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Г. КЛИМОВСКА
НА 2004 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ

(в тыс. руб.)
Прочие расходы 4202,8

В том числе:
Резервный фонд 2543,0

В том числе:
Резервный фонд главы города Климовска 2543,0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0

В том числе:
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
за вычетом погашения 0

Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны 1000,0

Из них:
- прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
внутри страны 1000,0

В том числе:
- бюджетные кредиты на подготовку
муниципального оздоровительного учреждения
дополнительного образования "Детский
оздоровительно-образовательный лагерь
"Горки" города Климовска" к летнему периоду 1000,0

Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд),
предоставленных внутри страны 1000,0

В том числе:
- подготовку муниципального оздоровительного
учреждения дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный
лагерь "Горки" города Климовска" к летнему
периоду 1000,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам, всего 1659,8

В том числе:
Страховой фонд 759,8

Реализация муниципальных целевых программ 500,0

ИМНС по г. Климовску 300,0

Расходы на опубликование материалов
в периодических изданиях 100,0





Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

   -----T----------------------T---------------T---------------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем ¦Срок ¦
¦п/п ¦ ¦привлечения ¦привлечения ¦
¦ ¦ ¦средств в 2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦году (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
+----+----------------------+---------------+---------------+
¦1. ¦Бюджетные ссуды ¦ 16000 ¦Не более шести ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев в ¦
¦ ¦ ¦ ¦течение ¦
¦ ¦ ¦ ¦текущего ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансового ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦
L----+----------------------+---------------+----------------


2. КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ ГОРОДА КЛИМОВСКА

   -----T-----------------------T---------------T---------------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем ¦Срок действия ¦
¦п/п ¦ ¦привлечения ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств в 2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦году (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------+---------------+
¦1. ¦Кредитные договоры и ¦ 13552,3 ¦До двух лет ¦
¦ ¦соглашения, ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенные от имени ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Климовска ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого общий объем ¦ 29552,3 ¦ ¦
¦ ¦привлеченных средств в ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 году ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+---------------+----------------


II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

   -----T-----------------------T-------------------------------¬

¦№ ¦Виды заимствований ¦Объем погашения в 2004 году ¦
¦п/п ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------------------+
¦1. ¦Бюджетные ссуды, ¦ 16000 ¦
¦ ¦полученные из бюджетов ¦ ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------------------+
¦2. ¦Кредитные договоры и ¦ 13552,3 ¦
¦ ¦соглашения, ¦ ¦
¦ ¦заключенные от имени ¦ ¦
¦ ¦города Климовска ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 29552,3 ¦
L----+-----------------------+--------------------------------






Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА КЛИМОВСКА НА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
Дефицит местного бюджета -33226,8

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета: 332226,8

Кредитные соглашения и договоры, заключенные
от имени города: -
- получение кредитов 13552,3

- погашение основной суммы задолженности 13552,3

Изменение остатков средств бюджета на счетах
в банках: 33226,8
- остатки на начало периода 34726,8

- остатки на конец периода 1500,0

Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов
других уровней: -
- получение бюджетных ссуд 16000,0

- погашение основной суммы задолженности 16000,0

Итого по группе "Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета" 33226,8





Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2004 ГОДУ В Г. КЛИМОВСКЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

1. Средства из федерального бюджета

Субвенция бюджету города

- Закон Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических
репрессий" - 464,0 тыс. руб.

- Закон Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и Федеральный
Закон "О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического
труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" - 22,0 тыс. руб.

Итого за счет средств федерального бюджета - 486,0 тыс. руб.

2. Расходы, учтенные в составе бюджета
города

- Федеральный закон "О ветеранах" - 26222,1 тыс. руб.

- Закон Российской Федерации
"О донорстве крови и ее компонентов" - 511,0 тыс. руб.

Итого за счет средств бюджета города - 26733,1 тыс. руб.

3. Средства областного бюджета

Субвенция бюджету города на оплату
газовой и электрической составляющих
в жилищно-коммунальном хозяйстве:
- Федеральный закон "О ветеранах" - 11090,0 тыс. руб.

Итого за счет средств областного бюджета - 11090,0 тыс. руб.

Всего расходы на выполнение мероприятий
по Федеральным законам - 38309,1 тыс. руб.





Приложение № 9
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 14
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ИНФОРМАЦИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,
ВЫДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ ИМЕНИ
ГОРОДА КЛИМОВСКА

1. КРЕДИТЫ И БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА КЛИМОВСКА

(тыс. руб.)
   -----T---------------------T------------T-----------------------------T-----------T-------------------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Форма долгового ¦Дата ¦Сумма привлеченных средств ¦Процентная ¦Сумма долговых обязательств, подлежащих погашению ¦
¦п/п ¦обязательства ¦привлечения +----------T-----------T------+ставка +---------T-------T-----------------------T-------------------------------+
¦ ¦ ¦средств ¦тыс. руб. ¦в иностран-¦вид ¦ ¦Срок ¦Всего ¦В том числе ¦Из них причитается к погашению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валюте ¦валюты¦ ¦действия ¦ ¦ ¦в 2004 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T------------+-------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение ¦выплата ¦всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного ¦процентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦и другие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------T-------------+
¦1. ¦Кредиты, полученные в¦2003 ¦ 4457,0¦ ¦Руб. ¦1% ¦2005 ¦ 4535,2¦ 4457,0¦ 78,2¦ 33,0¦ ¦ 33,0¦
¦ ¦2003 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------+-------------+
¦2. ¦Бюджетные ссуды, ¦2003 ¦ 8000,0¦ ¦Руб. ¦ ¦2006 ¦ 8000,0¦ 8000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные в 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------+-------------+
¦3. ¦Министерство ¦2004 ¦ 16000,0¦ ¦Руб. ¦ ¦2004 ¦16000,0¦ 16000,0¦ ¦16000,0¦ 16000,0¦ ¦
¦ ¦финансов Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области (бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------+-------------+
¦4. ¦Кредиты, планируемые ¦2004 ¦ 13552,3¦ ¦Руб. ¦ ¦2004 ¦14362,3¦ 13552,3¦ 810,0¦14362,3¦ 13552,3¦ 810,0¦
¦ ¦к получению в 2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------+-------------+
¦ ¦Всего кредитов и ¦ ¦ 42009,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦42897,5¦ 42009,3¦ 888,2¦30395,3¦ 29552,3¦ 843,0¦
¦ ¦бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+------------+----------+-----------+------+-----------+---------+-------+----------+------------+-------+---------+--------------


2. ДРУГИЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА

(тыс. руб.)
   -----T----------------------T-----------T-----------------------------T-----------T-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Форма долгового ¦Дата ¦Сумма выданных гарантий ¦Процентная ¦Фактическая ¦Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению ¦
¦п/п ¦обязательства ¦привлечения¦(и планируемых к выдаче) ¦ставка ¦задолженность по ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦гарантиям ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------T-----------T------+ +----------T------------+--------T--------T------------------------T----------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦в иностран-¦вид ¦ ¦по ¦по ¦Срок ¦Всего ¦В том числе ¦Из них причитается к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной валюте ¦валюты¦ ¦погашению ¦выплате ¦действия¦ ¦ ¦погашению в 2004 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного ¦процентов ¦ ¦ +----------T-------------+---------T------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦и другие ¦ ¦ ¦погашение ¦выплата ¦всего ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы по ¦ ¦ ¦основного ¦процентов и ¦ +----------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию¦ ¦ ¦долга ¦другие ¦ ¦погашение ¦выплата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦расходы по ¦ ¦основного ¦процентов и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию ¦ ¦долга ¦другие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦расходы по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦
+----+----------------------+-----------+----------+-----------+------+-----------+----------+------------+--------+--------+----------+-------------+---------+----------+-------------+
¦1. ¦Гарантия КБ ¦2003 ¦ 3000,0¦ ¦Руб. ¦ ¦ 3000,0¦ ¦2004 ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦ 3000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦"Межтопэнергобанк" за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУП МО УЕЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мособлкоммуналстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договору на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------+----------+-----------+------+-----------+----------+------------+--------+--------+----------+-------------+---------+----------+-------------+
¦2. ¦Гарантия КБ ¦2003 ¦ 3000,0¦ ¦Руб. ¦ ¦ 3000,0¦ ¦2004 ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦"Агропромкредитбанк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за ГУП МО УЕЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мособлкоммуналстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договору на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту кровель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-----------+----------+-----------+------+-----------+----------+------------+--------+--------+----------+-------------+---------+----------+-------------+
¦ ¦Всего гарантий ¦ ¦ 6000,0¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0¦ ¦ ¦ 6000,0¦ 6000,0¦ ¦ 6000,0¦ 6000,0¦ ¦
L----+----------------------+-----------+----------+-----------+------+-----------+----------+------------+--------+--------+----------+-------------+---------+----------+--------------


3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА
ПО ФОРМАМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА КЛИМОВСКА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА С УЧЕТОМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2004 ГОДУ

(тыс. руб.)
   --------------------------------T---------------------------T------------------¬

¦Форма долговых обязательств ¦Долг города Климовска ¦Предельный объем ¦
¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ +--------T------------------+долга города ¦
¦ ¦всего ¦в том числе долг ¦Климовска по ¦
¦ ¦ ¦города Климовска, ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦подлежащий ¦01.01.2005 ¦
¦ ¦ ¦погашению в 2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦году ¦ ¦
+-------------------------------+--------+------------------+------------------+
¦Кредиты и бюджетные ссуды, ¦ 42009,3¦ 29552,3¦ 12457,0¦
¦полученные администрацией ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Климовска ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------+------------------+------------------+
¦Другие долговые обязательства, ¦ 6000,0¦ 6000,0¦ - ¦
¦гарантированные администрацией ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Климовска ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------+------------------+------------------+
¦ВСЕГО ¦ 48009,3¦ 35552,3¦ 12457,0¦
L-------------------------------+--------+------------------+-------------------






Приложение № 10
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 15
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСХОДОВ НА ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2004 ГОД,
НО НЕ ОБЕСПЕЧЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в тыс. руб.)
   ------------------------------------------T---------------¬

¦По разделу "Государственное управление и ¦ 1516,5¦
¦местное самоуправление" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Правоохранительная ¦ 5,8¦
¦деятельность и обеспечение безопасности ¦ ¦
¦государства" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Промышленность, энергетика и ¦ 3,0¦
¦строительство" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Жилищно-коммунальное ¦ 34605,4¦
¦хозяйство" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Образование" ¦ 15094,1¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Культура", искусство и ¦ 1835,7¦
¦кинематография" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Здравоохранение и физическая ¦ 8320,6¦
¦культура" ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Социальная политика" ¦ 16610,5¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦По разделу "Прочие расходы" ¦ 2000,0¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦Итого ¦ 79991,6¦
L-----------------------------------------+----------------






Приложение № 11
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 28 января 2004 г. № 1/1

(Приложение № 16
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 17 декабря 2003 г. № 8/9)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОХОДОВ, ВЫПАДАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ, НА 2004 ГОД

(руб.)
   -----T------------------T---------T----------T---------T---------¬

¦№ ¦Наименование ¦Выпадающ.¦В т.ч. ¦В т.ч. ¦В т.ч. ¦
¦п/п ¦категории ¦налоги, ¦земельный ¦прочие ¦арендная ¦
¦ ¦плательщиков ¦всего ¦налог ¦доходы ¦плата за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от сдачи ¦землю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в аренду ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества¦ ¦
+----+------------------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Средства ¦ 8295¦ - ¦ 8295¦ - ¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Православные ¦ 56111¦ 42768¦ - ¦ 13343¦
¦ ¦приходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 64406¦ 42768¦ 8295¦ 13343¦
L----+------------------+---------+----------+---------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru