Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Ступинского района МО от 28.05.2001 № 1243-п
(ред. от 06.02.2003)
"О ПРОГРАММЕ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА 2001-2005 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа не опубликован.







ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТУПИНСКИЙ РАЙОН"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2001 г. № 1243-п

О ПРОГРАММЕ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА 2001-2005 ГОДЫ"

(в ред. постановления главы Ступинского района МО
от 06.02.2003 № 300-п)

Рассмотрев предложение Комитета социальной защиты населения о Программе Московской области "Социальная защита населения на 2001-2002 годы", постановляю:
1. Утвердить Программу Ступинского района Московской области "Социальная защита населения на 2001-2005 годы" (приложение № 1).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Л.И. Сергееву.

Глава Ступинского района
П.И. Челпан





Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
"Ступинский район"
Московской области
от 28 мая 2001 г. № 1243-п

ПРОГРАММА
СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ НА 2001-2005 ГОДЫ"

Паспорт
Программы Ступинского района Московской области
"Социальная защита населения на 2001-2005 годы"

Наименование Программа Ступинского района Московской
Программы области "Социальная защита населения
на 2001-2005 годы" (далее по тексту -
Программа)

Основание Федеральный закон "О государственной
для разработки социальной помощи", Закон Московской
области "О прожиточном минимуме
в Московской области", постановление
Правительства Московской области
от 15.11.2000 № 140/35 "О разработке
проекта областной целевой программы
"Социальная защита населения
Московской области на 2001-2005
годы", Федеральный закон
"О ветеранах", Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

Заказчик Комитет социальной защиты населения
Ступинского района

Разработчик Комитет социальной защиты населения
Ступинского района

Цели и задачи 1. Цель - осуществление мер
по улучшению положения
малообеспеченных и социально уязвимых
категорий и групп граждан, упрочение
их социальной защищенности на основе
адресного подхода к решению имеющихся
проблем.
2. Задачи:
- концентрация финансовых
и материальных ресурсов для оказания
социальной помощи населению;
- развитие системы социального
обслуживания населения;
- усиление адресности социальной
поддержки населения;
- реализация стратегии в области
социальной защиты нуждающихся
категорий и групп населения с учетом
социально-экономической ситуации
в Ступинском районе

Срок реализации 2001-2005 годы

Исполнители - Комитет социальной защиты населения
Ступинского района;
- Финансовое управление администрации
Ступинского района;
- Управление здравоохранения
администрации Ступинского района;
- Управление Пенсионного фонда РФ
по Ступинскому району;
- Управление образования администрации
Ступинского района

Объем и источники Общий объем финансирования в 2001-2005
финансирования годах составляет:
(тыс. руб.)
Всего - 878032,2
2001 год - 143761,0
2002 год - 162516,6
2003 год - 172256,9
2004 год - 188451,2
2005 год - 211046,49

В том числе:
- средства федерального бюджета:
Всего - 4190,6
2001 год - 712,7
2002 год - 811,0
2003 год - 843,6
2004 год - 877,1
2005 год - 946,2

- средства областного бюджета:
Всего - 330792,0
2001 год - 59096,8
2002 год - 62200,7
2003 год - 65400,6
2004 год - 69703,6
2005 год - 74390,3

- средства местного бюджета:
Всего - 499582,2
2001 год - 77213,4
2002 год - 91876,2
2003 год - 97418,2
2004 год - 108216,0
2005 год - 124858,4

- средства внебюджетных источников:
Всего - 34901,9
2001 год - 5257,9
2002 год - 6044,9
2003 год - 6899,9
2004 год - 7824,3
2005 год - 8874,9

Ожидаемые конечные - повышение уровня жизни населения
результаты реализации Ступинского района;
Программы - поддержка малообеспеченных
и социально уязвимых категорий и групп
населения;
- развитие системы социального
обслуживания населения;
- реализация семейной политики
в Ступинском районе

Организация контроля Контроль за реализацией Программы
за реализацией осуществляет Комитет социальной защиты
Программы населения администрации Ступинского
района

1. Обоснование Программы

Результаты мониторинга, статистические данные, а также материалы социологических исследований показывают, что благодаря принимаемым Правительством Московской области, администрацией Ступинского района мерам, наблюдается устойчивая тенденция повышения уровня жизни населения, сокращение числа людей, живущих за чертой бедности.
Пенсии и детские пособия, в отличие от прошлых лет, выплачиваются регулярно. Одновременно неоднократно повышался размер пенсии. В результате чего у большинства пенсионеров размер пенсии обеспечивает прожиточный минимум для этой категории населения.
Поэтому важнейшей задачей Программы является закрепление тенденции стабилизации, улучшения положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп населения, упрочение их социальной защищенности на основе адресного подхода к решению имеющихся проблем.
В настоящее время в Ступинском районе около 45 процентов населения имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и нуждаются в социальной помощи.
В сложном положении находятся такие категории населения, как многодетные и неполные семьи, инвалиды, престарелые люди.
Вместе с тем сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация.
Наблюдается устойчивый рост доли людей пожилого возраста. Численность населения трудоспособного возраста составляет менее 60 процентов.
Особенностью и главным отличием настоящей Программы является курс на последовательное повышение уровня жизни жителей Ступинского района; развитие системы социального обслуживания населения; реализацию семейной политики в Ступинском районе. Программа устанавливает основные приоритеты, определяет цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям и группам населения Ступинского района.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:
- обеспечение реализации установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области социальных гарантий, льгот и услуг;
- стабилизация положения и реализация организационных и социально-экономических мероприятий по повышению уровня жизни населения Ступинского района и улучшению на основе адресного подхода положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп населения;
- реализация семейной политики в Ступинском районе;
- повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и пожилых людей, создание им условий для полноценной жизни в нашем обществе;
- развитие системы реабилитации инвалидов;
- развитие сети учреждений социального обслуживания населения, повышение эффективности медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;
- создание необходимых условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов и пожилых людей;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной защиты и развитие инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание инвалидов, пожилых людей, малообеспеченных семей и детей.

3. Срок реализации Программы

2001-2005 годы.

4. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования в 2001-2005 годах составляет:

(тыс. руб.)
Всего - 874967,2
2001 год - 143761,0
2002 год - 162516,6
2003 год - 170941,9
2004 год - 189701,2
2005 год - 208046,4

В том числе:
- средства федерального бюджета:
Всего - 4190,6
2001 год - 712,7
2002 год - 811,0
2003 год - 843,6
2004 год - 877,1
2005 год - 946,2

- средства областного бюджета:
Всего - 330792,0
2001 год - 59096,8
2002 год - 62200,7
2003 год - 65400,6
2004 год - 69703,6
2005 год - 74390,3

- средства местного бюджета:
Всего - 496517,2
2001 год - 77213,4
2002 год - 91876,2
2003 год - 96103,2
2004 год - 109466,0
2005 год - 121858,4

- средства внебюджетных источников:
Всего - 34901,9
2001 год - 5257,9
2002 год - 6044,9
2003 год - 6899,9
2004 год - 7824,3
2005 год - 8874,9

5. Перечень мероприятий Программы

I раздел. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬ -
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

   ---------------------------------------------------T------------------------¬

¦Название темы ¦Объем и источники ¦
¦ ¦финансирования ¦
+--------------------------------------------------+------------------------+
¦1. Ежеквартальный мониторинг социального ¦В пределах средств, ¦
¦самочувствия населения Ступинского района ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦финансирование ¦
+--------------------------------------------------+------------------------+
¦2. Мониторинг уровня жизни населения Ступинского ¦В пределах средств, ¦
¦района ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦финансирование ¦
+--------------------------------------------------+------------------------+
¦3. Социологическое исследование малообеспеченных ¦В пределах средств, ¦
¦семей и разработка предложений по повышению ¦выделяемых на текущее ¦
¦уровня их социальной защиты ¦финансирование ¦
+--------------------------------------------------+------------------------+
¦4. Социально-психологическое исследование ¦В пределах средств, ¦
¦неблагополучных семей и разработка научно- ¦выделяемых на текущее ¦
¦методического обеспечения для создания банка ¦финансирование ¦
¦данных для неблагополучных семей ¦ ¦
+--------------------------------------------------+------------------------+
¦5. Мониторинг уровня и качества жизни граждан ¦В пределах средств, ¦
¦старшего поколения ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦финансирование ¦
L--------------------------------------------------+-------------------------


II раздел. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

   --------------------------T----------------------T---------------------------¬

¦Мероприятия ¦Исполнители ¦Объем и источники ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦
+-------------------------+----------------------+---------------------------+
¦2.1. Разработка ¦Комитет социальной ¦В пределах средств, ¦
¦социального паспорта ¦защиты населения ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦ ¦финансирование ¦
+-------------------------+----------------------+---------------------------+
¦2.1.1. По микрорайонам ¦Отдел социальной ¦В пределах средств, ¦
¦города ¦защиты населения. ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦Отдел социальной ¦финансирование ¦
¦ ¦помощи семье и ¦ ¦
¦ ¦детству ¦ ¦
+-------------------------+----------------------+---------------------------+
¦2.1.2. По поселковым и ¦Поселковые и сельские ¦В пределах средств, ¦
¦сельским администрациям ¦администрации ¦выделяемых на текущее ¦
¦ ¦ ¦финансирование ¦
L-------------------------+----------------------+----------------------------


III раздел. АДРЕСНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Материальная поддержка до уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительской корзины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.1. Одинокие неработающие инвалиды ¦ 2102,9¦ 363,4¦ 388,8¦ 416,1¦ 449,3¦ 485,3¦Местный бюджет ¦
¦и пенсионеры, нуждающиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постороннем уходе, или семьи из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без трудоспособных членов семьи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.2. Хронические больные, ¦ 90,3¦ 15,6¦ 16,7¦ 17,9¦ 19,3¦ 20,8 ¦Местный бюджет ¦
¦нуждающиеся в специальном питании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. инсулинозависимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.3. Дети до 16 лет (воспитываемые ¦ 858,8¦ 148,4¦ 158,8¦ 169,9¦ 183,5¦ 198,2¦Местный бюджет ¦
¦одинокими матерями, разведенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родителями) из малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многодетных и неполных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дети-инвалиды до 16 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦ 3052,0¦ 527,4¦ 564,3¦ 603,8¦ 652,1¦ 704,3¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Организация оздоровления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.1. Выделение путевок в ¦ 652,1¦ 97,2¦ 112,8¦ 128,5¦ 146,5¦ 167,0¦Местный бюджет ¦
¦стационарном отделении кризисного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центра "Лесное озеро" на б/платной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.2. Выделение путевок в ¦ 1889,6¦ 280,0¦ 324,8¦ 373,5¦ 425,8¦ 485,4¦Областной бюджет ¦
¦оздоровительные лагеря и санатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для детей из малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неполных семей, детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.3. Выделение путевок в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительные лагеря всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям нуждающихся с возмещением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат на путевки в размере: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦15% стоимости ¦ 4025,4¦ 596,5¦ 691,9¦ 795,7¦ 907,1¦ 1034,1¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦25% стоимости ¦ 1687,1¦ 250,0¦ 290,0¦ 333,5¦ 380,2¦ 433,4¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 8254,2¦ 1223,7¦ 1419,5¦ 1631,3¦ 1859,7¦ 2120,0¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 6364,6¦ 943,7¦ 1094,7¦ 1257,8¦ 1433,9¦ 1634,6¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦областной бюджет ¦ 1889,6¦ 280,0¦ 324,8¦ 373,5¦ 425,8¦ 485,4¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Организация отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3.1. Территориальный центр ¦ 24024,4¦ 3560,0¦ 4129,6¦ 4749,0¦ 5413,9¦ 6171,9¦Местный бюджет ¦
¦социальной помощи семье и детям +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦"Сосновый бор" (в том числе: ¦ 22269,8¦ 3300,0¦ 3828,0¦ 4402,2¦ 5018,5¦ 5721,1¦За счет средств ¦
¦200 (лето) + 56 (зима) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3.2. Стационарное отделение ¦ 7473,9¦ 1107,5¦ 1284,7¦ 1477,4¦ 1684,2¦ 1920,0¦Местный бюджет ¦
¦кризисного центра "Лесное озеро" +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦ ¦ 9177,9¦ 1360,0¦ 1577,6¦ 1814,2¦ 2068,2¦ 2357,8¦За счет средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 62945,9¦ 9327,5¦ 10819,9¦ 12442,9¦ 14184,9¦ 16170,8¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 31498,3¦ 4667,5¦ 5414,3¦ 6226,4¦ 7098,1¦ 8091,9¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦за счет средств от реализации ¦ 31447,7¦ 4660,0¦ 5405,6¦ 6216,4¦ 7086,7¦ 8078,9¦ ¦
¦путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Виды помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4. Денежная и материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.1. Денежная помощь (оказанная по ¦ 115,7¦ 20,0¦ 21,4¦ 22,9¦ 24,7¦ 26,7¦Местный бюджет ¦
¦решению общественного совета) +--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦ ¦ 115,7¦ 20,0¦ 21,4¦ 22,9¦ 24,7¦ 26,7¦Внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.2. Натуральная (благотворит.) ¦ 611,1¦ 105,6¦ 113,0¦ 120,9¦ 130,6¦ 141,0¦Внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.3. Гуманитарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.4. Комплекты для новорожденных ¦ 33,0¦ 5,7¦ 6,1¦ 6,5¦ 7,0¦ 7,6¦Областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.5. Индивидуальная материальная ¦ 117,5¦ 20,3¦ 21,7¦ 23,2¦ 25,1¦ 27,1¦Внебюджетные ¦
¦помощь родителям погибших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.6. Единовременная материальная ¦ 5,8¦ 1,0¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,3¦Внебюджетные ¦
¦поддержка (продукты, промтовары) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦гражданам, освобожденным из мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лишения свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.7. Единовременная материальная ¦ 60,2¦ 10,4¦ 11,1¦ 11,9¦ 12,9¦ 13,9¦Местный бюджет ¦
¦помощь лицам, пострадавшим от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.8. Бесплатное питание молочными ¦ 31248,7¦ 5400,0¦ 5778,0¦ 6182,5¦ 6677,1¦ 7211,2¦Местный бюджет ¦
¦продуктами детей в возрасте до 2 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.9. Освобождение родителей от ¦ 652,8¦ 112,8¦ 120,7¦ 129,1¦ 139,5¦ 150,6¦Местный бюджет ¦
¦оплаты за детское дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.9.1. Дети-инвалиды, посещающие ДОУ¦ 20,8¦ 3,6¦ 3,9¦ 4,1¦ 4,5¦ 4,8¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.10. Расходы на питание учащихся, ¦ 1931,1¦ 333,7¦ 357,1¦ 382,1¦ 412,6¦ 445,6¦Местный бюджет ¦
¦посещающих группы продленного дня и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освобожденных от уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.11. Компенсационные выплаты на ¦ 46773,6¦ 8082,8¦ 8648,6¦ 9254,0¦ 9994,3¦ 10793,9¦Местный бюджет ¦
¦питание учащимся в размере 1,5% в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦день от минимального размера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4.12. Материальное обеспечение ¦ 3620,2¦ 625,6¦ 669,4¦ 716,2¦ 773,5¦ 835,4¦Местный бюджет ¦
¦детей-сирот, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 85306,2¦ 14741,5¦ 15773,4¦ 16877,5¦ 18227,7¦ 19686,0¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 84423,1¦ 14588,9¦ 15610,1¦ 16702,8¦ 18039,1¦ 19455,5¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦областной бюджет ¦ 33,0¦ 5,7¦ 6,1¦ 6,5¦ 7,0¦ 7,6¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦внебюджетные средства ¦ 850,1¦ 146,9¦ 157,2¦ 168,2¦ 181,6¦ 196,2¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5. Предоставление льгот в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с Указом Президента РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О мерах по социальной поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многодетных семей" от 05.05.1992 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 431 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5.1. Бесплатный проезд для детей из ¦ 1353,1¦ 260,0¦ 265,2¦ 270,5¦ 275,9¦ 281,4¦Местный бюджет ¦
¦многодетных семей, учащихся средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5.2. Льготы по оплате за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦
¦- всего ¦ 1053,5¦ 200,0¦ 204,0¦ 208,1¦ 216,4¦ 225,1¦ ¦
¦- коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (30% - скидка); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- газ (30% - скидка); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- твердое топливо(30% - скидка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5.3. Освобождение родителей от ¦ 1670,9¦ 241,0¦ 284,4¦ 329,9¦ 379,4¦ 436,3¦Местный бюджет ¦
¦оплаты за детское дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦ 4077,5¦ 701,0¦ 753,6¦ 808,5¦ 871,7¦ 942,8¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


IV раздел. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

   -------------------------------------T---------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +----------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Санаторно-курортное лечение лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нетрудоспособного возраста и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Выделение санаторно-курортных ¦ 13604,8 ¦ 2016,0¦ 2338,6¦ 2689,3¦ 3065,9¦ 3495,1¦Областной бюджет ¦
¦путевок следующим категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- инвалидам ВОВ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- участникам ВОВ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- лицам, пострадавшим от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических репрессий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- узникам фашистских лагерей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- жителям блокадного Ленинграда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- лицам, пострадавшим вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиации на ЧАЭС, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Семипалатинском полигоне, ПО "Маяк";¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- инвалидам общего заболевания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Компенсации за санаторно-курортные ¦ 701,8 ¦ 104,0¦ 120,6¦ 138,7¦ 158,2¦ 180,3¦Местный бюджет ¦
¦путевки ИОВ и УОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 14306,7 ¦ 2120,0¦ 2459,2¦ 2828,1¦ 3224,0¦ 3675,4¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 701,8 ¦ 104,0¦ 120,6¦ 138,7¦ 158,2¦ 180,3¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦областной бюджет ¦ 13604,8 ¦ 2016,0¦ 2338,6¦ 2689,3¦ 3065,9¦ 3495,1¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Медико-социальная реабилитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.1. Центр медико-социальной ¦ 12439,1 ¦ 2037,5¦ 2241,3¦ 2465,4¦ 2711,9¦ 2983,1¦Местный бюджет ¦
¦реабилитации для пожилых людей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделение дневного пребывания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базе ОВЛ на 20 мест; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделение стационара на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ульяновской больницы на 20 мест; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- социальные койки в больницах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ п. Михнево - на 10 мест; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Ступино - на 10 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.2. Школа для больных сахарным ¦ 948,122¦ 155,3¦ 170,8¦ 187,9¦ 206,7¦ 227,4¦Местный бюджет ¦
¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- инсулинозависимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.3. Реабилитационный центр для ¦ 10065,5 ¦ 1648,7¦ 1813,6¦ 1994,9¦ 2194,4¦ 2413,9¦Местный бюджет ¦
¦детей с ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.4. Льготы по оплате за лекарства ¦ 85471,4 ¦ 14000 ¦ 15400,0¦ 16940,0¦ 18634,0¦ 20497,4¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.5. Льготы по зубопротезированию ¦ ¦ ¦ ¦ 4500,0 ¦ 4995,0¦ 5544,5¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦(п. 2.5 введен постановлением главы Ступинского района МО от 06.02.2003 № 300-п) ¦
+------------------------------------T----------T--------T---------T--------T---------T--------T-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦108924 ¦ 17842 ¦ 19626 ¦ 26088,2¦ 28742,0¦ 31666,2¦ ¦
+------------------------------------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦(в ред. постановления главы Ступинского района МО от 06.02.2003 № 300-п) ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V раздел. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Протезно-ортопедические изделия ¦ 5050,1¦ 827,2¦ 909,9¦ 1000,9¦ 1101,0¦ 1211,1¦Областной бюджет ¦
¦(протезы нижних и верхних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конечностей, корсеты, тутора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦протез грудной железы, обувь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦костыли, перчатки, чехлы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Приспособления, облегчающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦
¦жизнь инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- вспомогательные приспособления ¦ 24,4¦ 4,0¦ 4,4¦ 4,8¦ 5,3¦ 5,9¦ ¦
¦для ходьбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- ходилки, ходунки взрослые и ¦ 24,4¦ 4,0¦ 4,4¦ 4,8¦ 5,3¦ 5,9¦ ¦
¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- срудо- и тефлоприспособления ¦ 11,0¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,2¦ 2,4¦ 2,6¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- бытовые приспособления для ¦ 9,2¦ 1,5¦ 1,7¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,2¦ ¦
¦самообслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Обслуживание инвалидов выездными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бригадами протезистов и подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их к протезированию, в т.ч. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, областной бюджет ¦ 5119,1¦ 838,5¦ 922,4¦ 1014,6¦ 1116,0¦ 1227,6¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


VI раздел. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Вид выдаваемого транспорта, ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦оказываемые услуги +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Автомобили "Ока" для бесплатной ¦ 5208,1¦ 900,0¦ 963,0¦ 1030,4¦ 1112,8¦ 1201,9¦Областной бюджет ¦
¦выдачи и автомобили других марок с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачетом стоимости а/м "Ока" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Автомобиль "Ока" и автомобили ¦ 3992,9¦ 690,0¦ 738,3¦ 790,0¦ 853,2¦ 921,4¦Областной бюджет ¦
¦других марок с зачетом стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мотоколяски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Кресла-коляски ¦ 607,6¦ 105,0¦ 112,4¦ 120,2¦ 129,8¦ 140,2¦Областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4. Обучение пользованию активным ¦ 12,7¦ 2,2¦ 2,4¦ 2,5¦ 2,7¦ 2,9¦Областной бюджет ¦
¦креслом-коляской и вождению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобиля членов семьи инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5. Ремонт мотоколясок ¦ 83,9¦ 14,5¦ 15,5¦ 16,6¦ 17,9¦ 19,4¦Областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, областной бюджет ¦ 9905,3¦ 1711,7¦ 1831,5¦ 1959,7¦ 2116,5¦ 2285,8¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


VII раздел. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Наименование мероприятий ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Социальное обслуживание граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующей сетью муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.1. Центр социального ¦ 14323,5¦ 2475,2¦ 2648,5¦ 2833,9¦ 3060,6¦ 3305,4¦Местный бюджет ¦
¦обслуживания, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделение дневного пребывания; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделение срочной социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 9 отделений социальной помощи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дому; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ город; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ село ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.2. Социальный приют для детей и ¦ 13472,3¦ 2328,1¦ 2491,1¦ 2665,4¦ 2878,7¦ 3109,0¦Местный бюджет ¦
¦подростков "Солнышко" с приемным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.3. Кризисный центр помощи ¦ 4353,4¦ 752,3¦ 805,0¦ 861,3¦ 930,2¦ 1004,6¦Местный бюджет ¦
¦женщинам "Надежда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.3.1. Магазин "Милосердие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.4. Социальная столовая "Мечта". ¦ 5135,8¦ 887,5¦ 949,6¦ 1016,1¦ 1097,4¦ 1185,2¦Местный бюджет ¦
¦Контингент столовой: одинокие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неработающие пенсионеры и инвалиды; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дети до 16 лет из малообеспеченных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многодетных и неполных семей; дети- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалиды, дети-сироты, дети под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опекой; беременные женщины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1.5. Мероприятия, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удовлетворение интеллектуальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурных потребностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦а) организация новогодних елок для ¦ 39,7¦ 7,0¦ 7,4¦ 7,9¦ 8,4¦ 9,0¦Благотворительные¦
¦детей-сирот, инвалидов, многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦б) организация поездок в московские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦театры, экскурсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦в) праздничные мероприятия: ¦ 102,1¦ 18,0¦ 19,1¦ 20,2¦ 21,6¦ 23,2¦Ф.с.-э.р.р-на ¦
¦7 января, 23 февраля, 8 марта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пасха и др. мероприятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионерами, инвалидами и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦День семьи ¦ 56,7¦ 10,0¦ 10,6¦ 11,2¦ 12,0¦ 12,9¦Ф.с.-э.р.р-на ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦День матери ¦ 85,1¦ 15,0¦ 15,9¦ 16,9¦ 18,0¦ 19,3¦Ф.с.-э.р.р-на ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 37568,6¦ 6493,1¦ 6947,1¦ 7432,9¦ 8027,0¦ 8668,5¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 37285,0¦ 6443,1¦ 6894,1¦ 7376,7¦ 7966,8¦ 8604,2¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦внебюджетные средства ¦ 283,6¦ 50,0¦ 53,0¦ 56,2¦ 60,1¦ 64,3¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Социальные пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.1. Пособие гражданам, имеющим ¦ 80393,2¦ 13892,5¦ 14865,0¦ 15905,5¦ 17178,0¦ 18552,2¦Целевые ¦
¦детей до 16 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.2. Пособие на рождение ребенка ¦ 1160,3¦ 200,5¦ 214,5¦ 229,6¦ 247,9¦ 267,7¦Средства ¦
¦неработающим родителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцстрахования ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2.3. Пособие на погребение ¦ 869,8¦ 150,3¦ 160,8¦ 172,1¦ 185,8¦ 200,7¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3.1. Компенсация расходов на ¦ 1247,6¦ 215,6¦ 230,7¦ 246,8¦ 266,6¦ 287,9¦Местный бюджет ¦
¦бензин, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3.2. Техническое обслуживание ¦ 194,4¦ 33,6¦ 36,0¦ 38,5¦ 41,5¦ 44,9¦Субвенция по ¦
¦транспортных средств и компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Закону ¦
¦расходов на транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦
¦обслуживание инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 83865,2¦ 14492,5¦ 15507,0¦ 16592,5¦ 17919,9¦ 19353,4¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 2117,4¦ 365,9¦ 391,5¦ 418,9¦ 452,4¦ 488,6¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Целевая субвенция федерального ¦ 194,4¦ 33,6¦ 36,0¦ 38,5¦ 41,5¦ 44,9¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Целевая субвенция областного ¦ 80393,2¦ 13892,5¦ 14865,0¦ 15905,5¦ 17178,0¦ 18552,2¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦внебюджетные средства ¦ 1160,3¦ 200,5¦ 214,5¦ 229,6¦ 247,9¦ 267,7¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


VIII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории нуждающихся ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Малообеспеченные и социально ¦ 15803,1¦ 3000,0¦ 3060,0¦ 21751,3¦ 26319,1¦ 30793,3¦Местный бюджет ¦
¦незащищенные категории населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦(в ред. постановления главы Ступинского района МО от 06.02.2003 № 300-п) ¦
+------------------------------------T--------T--------T---------T--------T---------T--------T-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦ 15803,1¦ 3000,0¦ 3060,0¦ 21751,3¦ 26319,1¦ 30793,3¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦(в ред. постановления главы Ступинского района МО от 06.02.2003 № 300-п) ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IX раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ВЕТЕРАНАХ"

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан, имеющих право ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦на льготы +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Инвалиды и участники ВОВ, лица, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приравненные к ним по льготам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветераны труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Льготы по оплате за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- телефон ¦ 12084,4¦ 1979,4¦ 2177,3¦ 2395,1¦ 2634,6¦ 2898,0¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- радио ¦ 1871,8¦ 306,6¦ 337,3¦ 371,0¦ 408,1¦ 448,9¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- установка телефона ¦ 641,0¦ 105,0¦ 115,5¦ 127,1¦ 139,8¦ 153,7¦Субвенции по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Закону ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- вневедомственная охрана ¦ 19,0¦ 3,6¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,9¦ 4,1¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- антенна ¦ 2310,2¦ 378,4¦ 416,2¦ 457,9¦ 503,7¦ 554,0¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- коммунальные услуги ¦159062,8¦ 30195,8¦ 30799,7¦ 31415,7¦ 32672,3¦ 33979,2¦Областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- топливо ¦ 4457,5¦ 846,2¦ 863,1¦ 880,4¦ 915,6¦ 952,2¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦180446,8¦ 33815,0¦ 34712,9¦ 35650,8¦ 37277,9¦ 38990,2¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 20742,9¦ 3514,2¦ 3797,6¦ 4108,1¦ 4465,8¦ 4857,2¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦областной бюджет ¦159062,8¦ 30195,8¦ 30799,7¦ 31415,7¦ 32672,3¦ 33979,2¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Субвенции по Закону "О ветеранах" ¦ 641,0¦ 105,0¦ 115,5¦ 127,1¦ 139,8¦ 153,7¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


X раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан, имеющих право ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦на льготы +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Лица, признанные инвалидами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дети-инвалиды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Льготы по оплате за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- телефон ¦ 1283,9¦ 210,3¦ 231,3¦ 254,5¦ 279,9¦ 307,9¦Субвенции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- радио ¦ 115,4¦ 18,9¦ 20,8¦ 22,9¦ 25,2¦ 27,7¦Субвенции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- коммунальные услуги ¦ 17123,2¦ 3250,6¦ 3315,6¦ 3381,9¦ 3517,2¦ 3657,9¦Областной бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- топливо ¦ 79,5¦ 15,1¦ 15,4¦ 15,7¦ 16,3¦ 17,0¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 18602,1¦ 3494,9¦ 3583,1¦ 3675,0¦ 3838,6¦ 4010,5¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦местный бюджет ¦ 79,5¦ 15,1¦ 15,4¦ 15,7¦ 16,3¦ 17,0¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦областной бюджет ¦ 17123,2¦ 3250,6¦ 3315,6¦ 3381,9¦ 3517,2¦ 3657,9¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Субвенции по Федеральному закону ¦ 1399,3¦ 229,2¦ 252,1¦ 277,3¦ 305,1¦ 335,6¦ ¦
¦"О социальной защите инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XI раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС"

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан, имеющих право ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦на льготы +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Инвалиды ЧАЭС, ПО "Маяк", участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-1987 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гг., ПО "Маяк" 1957-1958 гг., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переселенцы из зон ЧАЭС, ПО "Маяк", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветераны подразделений особого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Льготы по оплате за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- антенна ¦ 11,6¦ 1,9¦ 2,1¦ 2,3¦ 2,5¦ 2,8¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- телефон ¦ 128,2¦ 21,0¦ 23,1¦ 25,4¦ 28,0¦ 30,7¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- радио ¦ 9,2¦ 1,5¦ 1,7¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,2¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- установка телефона ¦ 53,7¦ 8,8¦ 9,7¦ 10,6¦ 11,7¦ 12,9¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- коммунальные услуги ¦ 1313,2¦ 249,3¦ 254,3¦ 259,4¦ 269,7¦ 280,5¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- топливо ¦ 12,1¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,4¦ 2,5¦ 2,6¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- компенсация на питание ¦ 347,8¦ 60,1¦ 64,3¦ 68,8¦ 74,3¦ 80,3¦Федеральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, федеральный бюджет ¦ 1875,8¦ 344,9¦ 357,5¦ 370,7¦ 390,7¦ 412,0¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Социальные работники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающие в сельской местности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочих поселках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Льготы по оплате за: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- коммунальные услуги ¦ 2031,8¦ 385,7¦ 393,4¦ 401,3¦ 417,3¦ 434,0¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦- топливо ¦ 31,1¦ 5,9¦ 6,0¦ 6,1¦ 6,4¦ 6,6¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦ 2062,8¦ 391,6¦ 399,4¦ 407,4¦ 423,7¦ 440,7¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XIII раздел. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   --------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Участники боевых действий в ¦ 62,5¦ 10,8¦ 11,6¦ 12,4¦ 13,4¦ 14,4¦Областной бюджет ¦
¦Республике Афганистан, Чеченской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республике и Республике Дагестан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Военнослужащие из числа лиц ¦ 41,7¦ 7,2¦ 7,7¦ 8,2¦ 8,9¦ 9,6¦Областной бюджет ¦
¦рядового состава, ставшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидами 1 или 2 гр. вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранения, контузии или увечья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученных при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязанностей военной службы или в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период ее прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Семьи военнослужащих, погибших в ¦ 381,9¦ 66,0¦ 70,6¦ 75,6¦ 81,6¦ 88,1¦Местный бюджет ¦
¦Афганистане ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4. Семьи военнослужащих, погибших ¦ 34,7¦ 6,0¦ 6,4¦ 6,9¦ 7,4¦ 8,0¦Областной бюджет ¦
¦при исполнении обязанностей военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы, участвуя в боевых действиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в мирное время (Чечня, Дагестан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таджикистан, Осетия, Ингушетия и др.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5. Единовременная материальная ¦ 179,4¦ 31,0¦ 33,2¦ 35,5¦ 38,3¦ 41,4¦Местный бюджет ¦
¦помощь матерям погибших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих в мирное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦время к 23 февраля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого ¦ 520,8¦ 90,0¦ 96,3¦ 103,0¦ 111,3¦ 120,2¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Местный бюджет ¦ 561,3¦ 97,0¦ 103,8¦ 111,1¦ 119,9¦ 129,5¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Областной бюджет ¦ 138,9¦ 24,0¦ 25,7¦ 27,5¦ 29,7¦ 32,0¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XIV раздел. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Компенсации за книгоиздательскую ¦ 20217,8¦ 2916,1¦ 3441,0¦ 3991,6¦ 4590,3¦ 5278,8¦Местный бюджет ¦
¦продукцию педагогическим работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждений (Закон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ "Об образовании", ст. 55, п. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Льготы педагогическим работникам ¦ 47955,3¦ 6916,8¦ 8161,8¦ 9467,7¦ 10887,9¦ 12521,1¦Местный бюджет ¦
¦на селе (постановление "О развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования на селе" от 20.02.91 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 105, г. Москва) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Повышение оклада на 25% ¦ 76606,5¦ 11049,3¦ 13038,2¦ 15124,3¦ 17392,9¦ 20001,9¦Местный бюджет ¦
¦педагогическим работникам на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Закон РСФСР "О социальном развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦села" от 21.12.90, ст. 22) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4. Единовременное пособие на хоз. ¦ 440,9¦ 63,6¦ 75,0¦ 87,1¦ 100,1¦ 115,1¦Местный бюджет ¦
¦образован., устанавливаемое для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов, окончивших с/х вузы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техникумы (Закон РСФСР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О социальном развитии села" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.12.90, ст. 25) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦Итого, местный бюджет ¦145220,5¦ 20945,8¦ 24716,0¦ 28670,6¦ 32971,2¦ 37916,9¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XV раздел. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T-----------------¬

¦Категории граждан ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦1. Доплата к пенсии по постановлению¦ 43418,1¦ 6817,0¦ 7771,4¦ 8626,2¦ 9575,1¦ 10628,4¦Областной бюджет ¦
¦Правительства Московской области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29.12.2000 № 172/40 "О доплате к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсиям гражданам, постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающим в Московской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦2. Повысить уровень сбора страховых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взносов по сравнению с 2000 годом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 11% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦3. Обеспечить выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страховыми взносами, собранными в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦4. Проводить работу по внедрению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накопительной системы пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦5. Своевременно проводить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планируемую индексацию пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------------+
¦6. Своевременно провести перерасчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсии неработающим пенсионерам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи с планируемым повышением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отношения заработных плат до 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------


XVI раздел. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

   -------------------------------------T-------------------------------------------------------T------------------¬

¦Мероприятия ¦Объем финансирования ¦Источники ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+финансирования ¦
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+ ¦
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1. Создание социально- ¦ 9325,4¦ 1749,2¦ 1608,6¦ 1785,6¦ 1982,0¦ 2200,0¦Местный бюджет ¦
¦реабилитационного центра для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних "Преодоление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦2. Создание интерната для ¦ 14869,9¦ - ¦ 5982,5¦ 2454,9¦ 2945,9¦ 3486,6¦Местный бюджет ¦
¦престарелых людей и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦3. Создание отделения экстренной ¦ 418,9¦ ¦ 101,4¦ 87,5¦ 105,0¦ 125,0¦Местный бюджет ¦
¦социальной помощи по телефону в ЦСО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦4. Материально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение базовых учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитета социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.1. Центр реабилитации детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ограниченными возможностями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- медицинское оборудование ¦ 303,2¦ 273,0¦ ¦ 17,0¦ 13,2¦ ¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- микроавтобус "ГАЗель", ¦ 120,0¦ ¦ 120,0¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦
¦оборудованный для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.2. Кризисный центр помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женщинам "Надежда": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- приобретение компьютера ¦ 30,0¦ ¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- приобретение кино- и ¦ 39,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 39,0¦Областной бюджет ¦
¦видеоаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.3. МУ ТЦ "Сосновый бор": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- косметический и капитальный ¦ 10520,0¦ 770,0¦ 1100,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦ 6050,0¦Местный бюджет ¦
¦ремонт корпусов и канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- медицинского оборудования и ¦ 200,0¦ 150,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦
¦тренажеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.4. Социальный приют для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков "Солнышко": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- детская площадка - малые формы ¦ 50,0¦ ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- оборудование для пищеблока ¦ 30,0¦ ¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.5. Центр социального обслуживания:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- оснащение кабинета техническими ¦ 190,7¦ ¦ 137,0¦ 37,2¦ 7,5¦ 9,0¦Местный бюджет ¦
¦средствами и оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.5.1. Отделение дневного ¦ 65,0¦ 65,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦
¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦1.5.2. Реабилитационный центр для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожилых людей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- капитальный и текущий ремонт в ¦ 256,0¦ 69,0¦ 28,0¦ 9,0¦ 150,0¦ ¦Местный бюджет ¦
¦стационарных отделениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- оснащение палат отделения медико- ¦ 22,5¦ ¦ 22,5¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦
¦социальной реабилитации № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦- отделение дневного пребывания на ¦ 411,5¦ 55,5¦ 165,0¦ 141,0¦ 50,0¦ ¦Местный бюджет ¦
¦базе ОВЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦Итого ¦ 36852,1¦ 3131,7¦ 9365,0¦ 5892,2¦ 6553,6¦ 11909,6¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦федеральный бюджет ¦ 80,0¦ ¦ 50,0¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦областной бюджет ¦ 104,0¦ 65,0¦ ¦ ¦ ¦ 39,0¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+------------------+
¦местный бюджет ¦ 36668,1¦ 3066,7¦ 9315,0¦ 5862,2¦ 6553,6¦ 11870,6¦ ¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------------


   -------------------------------------T-------------------------------------------------------¬

¦Источники финансирования ¦Объем финансирования ¦
¦ +--------T----------------------------------------------+
¦ ¦Всего, ¦В том числе по годам ¦
¦ ¦тыс. +--------T---------T--------T---------T--------+
¦ ¦руб. ¦2001 год¦2002 год ¦2003 год¦2004 год ¦2005 год¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦Общий объем финансирования ¦878032,2¦143761,0¦ 162516,6¦172256,9¦ 188451,2¦211046,4¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦Средства федерального бюджета ¦ 4190,6¦ 712,7¦ 811,0¦ 843,6¦ 877,1¦ 946,2¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦Средства областного бюджета ¦330792,0¦ 59096,8¦ 62200,7¦ 65400,6¦ 69703,6¦ 74390,3¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦Средства местного бюджета ¦499582,2¦ 77213,4¦ 91876,2¦ 97418,2¦ 108216,0¦124858,4¦
+------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+
¦Средства внебюджетных источников ¦ 34901,9¦ 5257,9¦ 6044,9¦ 6899,9¦ 7824,3¦ 8874,9¦
L------------------------------------+--------+--------+---------+--------+---------+---------


Заместитель
главы администрации
по социальным вопросам
Л.И. Сергеева


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru