Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа Серпухов МО от 23.08.2006 № 160/18
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕРПУХОВА НА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Информационный вестник Администрации и Совета депутатов г. Серпухова", август, 2006


Вступил в силу с 23 августа 2006 года (пункт 2 данного документа).



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2006 г. № 160/18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА СЕРПУХОВА НА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДЫ"

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и Уставом города Серпухова Совет депутатов города Серпухова решил:
1. Принять решение "Об утверждении программы "Развитие отрасли здравоохранения города Серпухова на период 2006-2010 годы" (прилагается)".
2. Направить решение "Об утверждении программы "Развитие отрасли здравоохранения города Серпухова на период 2006-2010 годы" главе города Серпухова П.В. Жданову для подписания.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по социально-экономическому развитию города.

Председатель Совета депутатов
А.И. Лысиков





Принято
решением Совета депутатов
городского округа Серпухов
Московской области
от 23 августа 2006 г. № 160/18

РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕРПУХОВА
НА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДЫ"

1. Утвердить программу "Развитие отрасли здравоохранения города Серпухова на период 2006-2010 годы" (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава города
П.В. Жданов





Утверждена
решением Совета депутатов
городского округа Серпухов
Московской области
от 23 августа 2006 г. № 160/18

ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕРПУХОВА
НА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДЫ"

Паспорт
проекта городской целевой программы
"Развитие здравоохранения города Серпухова
на период 2006-2010 годы"

   ------------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦"Развитие здравоохранения города Серпухова на период ¦
¦городской целевой¦2006-2010 годы" (далее - Программа) ¦
¦Программы ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Обоснование для ¦Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О ¦
¦разработки ¦внесении изменений в законодательные акты Российской ¦
¦Программы ¦Федерации и признании утратившими силу некоторых ¦
¦ ¦законодательных актов Российской Федерации в связи с ¦
¦ ¦принятием Федеральных законов "О внесении изменений и ¦
¦ ¦дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах ¦
¦ ¦организации законодательных (представительных) и ¦
¦ ¦исполнительных органов государственной власти субъектов ¦
¦ ¦Российской Федерации" и "Об общих принципах организации ¦
¦ ¦местного самоуправления в Российской Федерации"; ¦
¦ ¦Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ "О внесении ¦
¦ ¦изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих ¦
¦ ¦принципах организации законодательных (представительных) ¦
¦ ¦и исполнительных органов государственной власти ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации"; ¦
¦ ¦Программа государственных гарантий на оказание ¦
¦ ¦бесплатной медицинской помощи жителям Московской ¦
¦ ¦области; ¦
¦ ¦Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, ¦
¦ ¦утвержденные 22.07.1993 № 5487-1 Верховным Советом РФ, ¦
¦ ¦с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с ¦
¦ ¦01.01.2005 ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация г. Серпухова ¦
¦Программы ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Департамент здравоохранения г. Серпухова ¦
¦Программы ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Департамент здравоохранения администрации г. Серпухова; ¦
¦Программы ¦муниципальные учреждения здравоохранения г. Серпухова; ¦
¦ ¦филиалы ГУП "Мособлфармация" аптеки № 59/1; 59/2; 59/3; ¦
¦ ¦59/4; ОАО "Серпуховские городские аптеки" ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦- увеличение средней продолжительности жизни жителей ¦
¦Программы ¦города за счет снижения общей заболеваемости и ¦
¦ ¦сокращения смертности; ¦
¦ ¦- создание благоприятных условий для охраны материнства ¦
¦ ¦и детства; ¦
¦ ¦- развитие материально-технической базы ЛПУ города; ¦
¦ ¦- приведение структуры здравоохранения города в ¦
¦ ¦соответствие с действующей нормативно-правовой базой; ¦
¦ ¦- повышение профессиональной подготовки медицинских ¦
¦ ¦кадров; ¦
¦ ¦- внедрение современных медицинских технологий; ¦
¦ ¦- совершенствование диспансеризации больных, страдающих ¦
¦ ¦хроническими заболеваниями; ¦
¦ ¦- организация восстановительного лечения; ¦
¦ ¦- развитие платных медицинских услуг; ¦
¦ ¦- совершенствование мероприятий по профилактике ¦
¦ ¦заболеваний среди жителей города, пропаганда здорового ¦
¦ ¦образа жизни, особенно среди учащейся молодежи; ¦
¦ ¦- развитие геронтологической службы; ¦
¦ ¦- совершенствование системы лекарственного обеспечения ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦- улучшение материально-технической базы ЛПУ; ¦
¦мероприятия ¦- развитие амбулаторно-поликлинической службы; ¦
¦Программы ¦- развитие стационарной службы; ¦
¦ ¦- развитие службы детства и родовспоможения; ¦
¦ ¦- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа ¦
¦ ¦жизни; ¦
¦ ¦- контроль за лекарственным обеспечением жителей города ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Программа рассчитана на пять лет и будет реализовываться ¦
¦реализации ¦в три этапа: ¦
¦Программы ¦1-й этап - 2006 год; ¦
¦ ¦2-й этап - 2007-2008 годы; ¦
¦ ¦3-й этап - 2009-2010 годы ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Источники ¦Средства местного бюджета; ¦
¦финансирования ¦средства областного бюджета; ¦
¦ ¦средства ОМС; ¦
¦ ¦средства от оказания платных услуг; ¦
¦ ¦привлеченные средства. ¦
¦ ¦Общий объем финансирования по Программе составляет: ¦
¦ ¦219283,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Из них: ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 67256,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦средства местного бюджета - 86933,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦платные медицинские услуги - 19271,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦средства ОМС - 3296,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦источник финансирования не определен - 42527,0 тыс. рублей¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Управление ¦Осуществляется администрацией города Серпухова и Советом ¦
¦Программой и ¦депутатов города в порядке, установленном ¦
¦контроль за ее ¦законодательством РФ, Московской области и Уставом ¦
¦реализацией ¦города Серпухова. Координацию деятельности исполнителей ¦
¦ ¦осуществляет Департамент здравоохранения ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация Программы позволит: ¦
¦конечные ¦- увеличить среднюю продолжительность жизни жителей ¦
¦результаты ¦города на 2 года; ¦
¦ ¦- уменьшить количество повторных обращений к врачам на ¦
¦ ¦30%; ¦
¦ ¦- получать жителям города качественную, своевременную и ¦
¦ ¦доступную медицинскую и лекарственную помощь в ЛПУ и ¦
¦ ¦аптеках города в соответствии с Программой госгарантий ¦
¦ ¦на оказание бесплатной медицинской помощи; ¦
¦ ¦- улучшить качество диагностики заболеваний, их ¦
¦ ¦выявление на ранних стадиях; ¦
¦ ¦- сократить сроки лечения больных путем внедрения ¦
¦ ¦современных медицинских технологий; ¦
¦ ¦- повысить уровень медицинских знаний у жителей города, ¦
¦ ¦особенно среди учащейся молодежи, что будет ¦
¦ ¦способствовать пропаганде здорового образа жизни и ¦
¦ ¦профилактики таких заболеваний, как ВИЧ, наркомания, ¦
¦ ¦алкоголизм; ¦
¦ ¦- создать оптимальную структуру здравоохранения города, ¦
¦ ¦позволяющую оперативно решать вопросы управления и ¦
¦ ¦осуществлять тесное взаимодействие с медицинскими и ¦
¦ ¦аптечными учреждениями всех форм собственности; ¦
¦ ¦- повысить экономическую эффективность использования ¦
¦ ¦ресурсов здравоохранения за счет их рационального ¦
¦ ¦использования и увеличения объемов платных медицинских ¦
¦ ¦услуг, средств, получаемых по системе ОМС, привлечение ¦
¦ ¦других внебюджетных источников финансирования и ¦
¦ ¦рационального их использования ¦
L-----------------+-----------------------------------------------------------


I. Оценка исходной ситуации

Здравоохранение является одной из сфер социальной политики государства. Процессы формирования здоровья населения в г. Серпухове отражают общие тенденции социально-экономического развитии Российской Федерации.
Наиболее острые проблемы здоровья населения г. Серпухова в настоящее время - низкий уровень рождаемости (15,7 на 1000 жителей города), высокий уровень общей смертности (21,1 на 1000 жителей), особенно среди мужчин трудоспособного возраста от неестественных причин (несчастные случаи, травмы и отравления).
Ситуация по туберкулезу не имеет тенденции к улучшению. Заболеваемость туберкулезом в 2004 году составляла 49,8 на 100 тыс. населения, в 2005 году этот показатель составил - 56,0. Показатель смертности увеличился с 14,8 на 100 тыс. населения в 2004 г. до 32,4 в 2005 г.
Отмечается рост наркомании и хронического алкоголизма среди жителей города.
Есть и положительные тенденции: продолжается снижение детской смертности (2003 год - 13,6, 2005 год - 9,2 на 1000 родившихся), сократился показатель материнской смертности с 67,9 на 1000 женского населения в 2003 году до 0 в 2005 году, сокращается заболеваемость новорожденных в роддоме с 852 на 1000 новорожденных в 2003 году до 767 в 2005 году и врожденные аномалии, выявленные у новорожденных в роддоме, с 21,6 на 1000 новорожденных в 2003 году до 18,3 в 2005 году.
В 2004-2005 годах достигнут высокий уровень охвата детей профилактическими прививками - 99,0%. В дальнейшем необходимо сохранить этот показатель на прежнем уровне и довести уровень вакцинации взрослого населения до 95%.
Отмечается некоторое снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2005 г. зарегистрировано 28 случаев против 39 в 2004 г. - снижение на 11 случаев. Заболеваемость в 2005 г. составила 16,8 на 100 тыс. населения против 55,4 в 2004 г. - снижение на 69,1%.
В сложившихся социально-экономических условиях приоритетными направлениями деятельности органов исполнительной и законодательной власти города Серпухова является решение широкого круга проблем, связанных с реализацией на территории города мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи населению, определенных национальным проектом по здравоохранению.
Медицинские учреждения г. Серпухова оказывают медицинскую помощь 126700 жителям города Серпухова и 39350 жителям Серпуховского района по 569 видам медицинской деятельности.
На 1 января 2006 года удельный вес лиц пенсионного возраста в городе увеличился до 27%. В результате этого нужно ожидать увеличения числа обращений за медицинской помощью лиц пенсионного возраста. По статистическим данным, потребность в медицинской помощи этого контингента населения в 3,5 раза выше, чем у лиц трудоспособного возраста.
Около 75% объемов медицинской помощи оказывается в первичном звене здравоохранения (поликлиники, станция скорой медицинской помощи). При этом на взрослых приходится около 67% всех посещений и 33% - на детей.
На 01.01.2006 в здравоохранении города работает 1970 человек. Врачей - 365 человек, средних медработников - 1009 человек, младшего медицинского персонала - 300 человек. Обеспеченность врачами составляет 56,8%, средним медперсоналом - 69,7%, младшим медицинским персоналом - 43,7%. 38% работающих медработников имеют пенсионный возраст.
В городе имеется тенденция к ежегодному сокращению медицинских работников. Так в 2005 году количество врачей уменьшилось на 8 человек, среднего медицинского персонала - на 69 человек. Основная причина увольнения - трудоустройство в ЛПУ, не входящие в систему МЗ МО (коммерческие и частные ЛПУ, в медицинские учреждения г. Москвы). В 2004 году по этой причине уволились из муниципальных ЛПУ города 14 врачей и 64 средних и младших медицинских работника, в 2005 году их число увеличилось и составило 17 врачей и 130 средних и младших медицинских работников.
Основная причина таких увольнений связана с более высокой заработной платой и лучшими условиями труда.
В течение 2004-2005 годов уволились в связи с выходом на пенсию 19 врачей и 33 средних и младших медицинских работника.
Дефицит врачей в городе составляет 277 человек, среднего медперсонала - 438 человек, младшего медицинского персонала - 386 человек.
Обеспеченность ЛПУ первичного звена составляет 59,7% (врачами - 55,3%, средним медперсоналом - 64,1%), в том числе участковая терапевтическая служба: врачами - 48,6%, средним медперсоналом - 54,5%, участковая педиатрическая служба: врачами - 64,2%, средним медперсоналом - 58,8%.
Дефицит участковых врачей составляет: терапевтов - 37, педиатров - 12.
Средний возраст врачей поликлиник 53 года, в том числе участковых врачей - 58 лет.
Решением проблемы дефицита участковых врачей терапевтов и педиатров станет существенное (на 10000 рублей) повышение им заработной платы в рамках национального проекта по здравоохранению и выделение жилой площади для привлечения в наш город участковых врачей-педиатров и терапевтов из других регионов РФ.
Отмечаются недостатки в профилактической работе, по выявлению групп риска, особенно ВИЧ-инфекции, в диспансеризации населения. Доля профилактических посещений в поликлиники составила в 2005 году 30% и имеет тенденцию к росту.
Вместе с тем в условиях поликлиники, несмотря на имеющиеся еще трудности, стала более доступной лекарственная помощь. В ЛПУ и аптеках города стабильно работает система дополнительного лекарственного обеспечения.
Внедрение стационарзамещающих технологий сделало стационарную помощь более доступной, увеличилось число пролеченных больных, сократились сроки пребывания в стационаре, созданы более комфортные условия для пребывания и лечения в 7 отделениях для 270 больных.
Однако в поликлиниках из-за отсутствия площадей нет стационаров дневного пребывания, что не позволяет в полной мере использовать в городе возможности стационарзамещающих технологий.
В структуре общей заболеваемости взрослого населения основными заболеваниями являются: заболевания органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни органов зрения, психические расстройства, болезни костно-мышечной системы.
В структуре общей заболеваемости детского населения ведущее место занимают такие заболевания, как болезни органов дыхания, болезни органов зрения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения.
Лекарственное обеспечение населения г. Серпухова осуществляется через аптечные учреждения разных форм собственности, в том числе:
1. Двумя аптеками Московской областной аптечной сети.
2. Аптечными организациями иных форм собственности (ООО, ПБОЮЛ) по состоянию на 01.01.2006 в городе имеется:
- аптеки производственные - 2;
- аптеки готовых лек. форм - 19;
- аптечные пункты - 17;
- аптечные киоски - 3.
Аптечные учреждения города осуществляют:
- лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении граждан города, льготных категорий и больных социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, онкология, ВИЧ-инфекция, психические заболевания, туберкулез);
- лекарственное обеспечение стационарных больных.
С 2005 года Правительством РФ проводятся мероприятия по реорганизации медицинской помощи населению страны. Согласно Федеральному закону № 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в областную собственность переданы ЛПУ, оказывающие медицинскую помощь по социально значимым заболеваниям (психиатрия, фтизиатрия, дерматовенерология), организация и оказание специализированной медицинской помощи также станет предметом ответственности Московской области. Эти меры направлены на представление права каждого гражданина получать специализированную медицинскую помощь в высококвалифицированных лечебных учреждениях федерального и областного уровня.
На муниципальном уровне остается оказание первичной медико-социальной и скорой медицинской помощи, помощи женщинам в период беременности и родов, поэтому одной из главных задач данной Программы является развитие данных видов медицинской помощи лечебно-профилактическими учреждениями города Серпухова. На решение этих задач направлен национальный проект "Здоровье", который позволил с января 2006 года увеличить заработную плату участковых врачей-терапевтов и педиатров на 10000 рублей, а работающим с ними медицинским сестрам на 5000 рублей в месяц. С июля 2006 года планируется в 2 раза увеличить заработную плату сотрудникам станций скорой медицинской помощи. В 2006 году планируется выделение 7 санитарных автомобилей для станции скорой медицинской помощи и медицинского оборудования для поликлиник города на 9 млн. рублей из федерального бюджета.

II. Цели, задачи и основные направления Программы

Основные цели:
1. Увеличение средней продолжительности жизни жителей города за счет снижения общей заболеваемости и сокращения смертности.
2. Создание благоприятных условий для охраны материнства и детства.
Основные задачи:
1. Реализация мероприятий национального проекта по здравоохранению, направленных на:
- привлечение кадров в участковую терапевтическую и педиатрическую службы;
- оснащение современным медицинским оборудованием ЛПУ первичного звена;
- организацию диспансеризации неработающего населения и лиц, связанных на работе с проф. вредностью;
- проведение вакцинации взрослого и детского населения согласно национальному календарю прививок;
- раннее выявление ВИЧ-инфицированных и их лечение.
2. Укрепление материально-технической базы ЛПУ города.
3. Повышение структурной эффективности системы здравоохранения города.
4. Расширение хозяйственной самостоятельности муниципальных учреждений здравоохранения.
5. Координация взаимодействия государственного и муниципального уровней здравоохранения и ЛПУ других форм собственности.
6. Развитие медицинской службы гражданской обороны (МСГО), службы медицины катастроф (СМК) и безопасности функционирования учреждений здравоохранения.
Основные направления:
1. Развитие амбулаторно-поликлинической службы.
Основные направления развития амбулаторно-поликлинической службы:
- укомплектование врачебными кадрами участковой терапевтической службы, для чего необходимо выделение жилплощади для врачей;
- обеспечение санитарным автотранспортом поликлиник города;
- расширение и внедрение стационарзамещающих технологий (стационар на дому, дневной стационар);
- совершенствование системы диспансеризации больных хроническими заболеваниями, неработающего населения и лиц, связанных на работе с проф. вредностью;
- увеличение числа активных посещений больных врачами и средним медицинским персоналом на дому, посещений с профилактической целью в поликлинике;
- увеличение числа пациентов, принимающих участие в работе школ для больных, страдающих хроническими заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, школа здорового питания и т.д.;
- расширение в поликлиниках города возможностей для проведения реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии;
- организация в поликлиниках города приема врачей-геронтологов;
- увеличение в поликлиниках консультативных приемов врачей-психотерапевтов;
- создание единой информационной системы с базой данных амбулаторных карт всех пациентов поликлиник, в том числе с данными о льготном лекарственном обеспечении;
- совершенствование работы регистратур поликлиник, создав на их базе информационно-справочные центры по оказанию медицинских услуг в городе;
- оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений города современным медицинским оборудованием;
- проведение специализации врачей по необходимым профилям: аллергология, ревматология, кардиология, эндокринология, пульмонология;
- широкое использование предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров для выявления (диагностики) ранних форм заболеваний;
- широкое использование санитарно-просветительной работы среди населения в работе медицинских работников;
- постоянное повышение профессионального уровня медицинских работников путем участия в конференциях, обществах, плановых специализациях и усовершенствованиях на базе областных учреждений;
- расширение объема платных медицинских и сервисных услуг;
- проведение капитального и текущего ремонта в поликлинических ЛПУ города;
- широкое использование флюорографического обследования населения с целью раннего выявления заболеваний легких, в т.ч. туберкулеза.
2. Развитие стационарной службы.
Основные направления развития стационарной службы:
- совершенствование организации стационарной медицинской помощи (приведение коечного фонда ЛПУ к нормативным, развитие дневных стационаров, организация стационаров по срокам пребывания);
- интенсификация деятельности стационарных учреждений, внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации;
- улучшение материально-технической базы ЛПУ;
- обеспечение высокого качества, своевременности и доступности стационарной медицинской помощи; эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала здравоохранения.
3. Развитие службы скорой медицинской помощи.
Основные направления развития скорой медицинской помощи:
- выделение станции скорой медицинской помощи в юридическое лицо;
- ежегодное обновление автопарка станции СМП на 30% (3 автомашины);
- оснащение бригад современным медицинским оборудованием;
- развитие и совершенствование организационных форм и методов оказания скорой медицинской помощи населению, внедрение современных медицинских технологий, повышение качества работы медицинского персонала;
- проведение систематической работы по совершенствованию профессиональных знаний, практических навыков медицинского персонала;
- обеспечение преемственности в работе с лечебно-профилактическими учреждениями города по оказанию скорой медицинской помощи населению;
- организация методической работы, разработка и проведение мероприятий по оптимизации оказания скорой медицинской помощи;
- проведение мероприятий по подготовке к работе в чрезвычайных ситуациях, обеспечение постоянного неснижаемого запаса перевязочного материала и медикаментов.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

5. Развитие службы охраны материнства и детства.
Основные направления развития службы охраны материнства и детства:
- создание самостоятельной педиатрической службы;
- укомплектование врачебными кадрами и средним медперсоналом участковой педиатрической службы и обеспечение ее санитарным автотранспортом;
- расширение и внедрение стационарозамещающих технологий (стационар на дому в ДТП, дневной стационар в ДГБ, родильном доме);
- повышение качества медицинской помощи женщинам и детям путем раннего выявления нарушений в состоянии здоровья (проведение проф. осмотров детей и подростков педиатрами, акушерами-гинекологами, специалистами);
- совершенствование и расширение системы реабилитации детей с хроническими заболеваниями;
- создание центра реабилитации детей с аллергическими заболеваниями, открытие дополнительных неврологических кабинетов в ДГП в соответствии с нормативами;
- открытие городского Дома ребенка для детей в возрасте от 0 до 3 лет, оставшихся без попечения родителей;
- организация работы кабинетов по планированию семьи в женских консультациях;
- создание условий для привлечения и закрепления средних медицинских работников для работы в медицинских пунктах дошкольных и школьных образовательных учреждениях;
- создание базы данных для детей с хроническими заболеваниями и результатов реабилитации каждого ребенка (в ДГП, женских консультациях);
- создание новых подходов к гигиеническому и нравственному воспитанию и образованию детей и подростков совместно с комитетом по образованию, управлением социальной защиты по формированию здорового образа жизни;
- совершенствование работы регистратур, создание базы информационно-справочных данных по оказанию медицинских услуг.
6. Развитие стоматологической службы.
Основные направления развития стоматологической службы:
- улучшение и развитие различных видов стоматологических услуг и технологий за счет средств ОМС и платных услуг:
а) введение в действие малой операционной для проведения лечебно-хирургических вмешательств под местным обезболиванием и общим наркозом: экстренные хирургические операции, плановые хирургические операции, хирургическая имплантация;
б) внедрение протезирования зубов металлокерамическими и металлопластмассовыми конструкциями, бюгельное протезирование, протезирование цельнолитыми коронками и мостовидными протезами;
- получение МУЗ "Серпуховская стоматологическая поликлиника № 2" лицензии на оказание стоматологической помощи детям;
- улучшение материально-технической базы и повышение требований к качеству лечебно-профилактической помощи;
- планирование, нормирование, стандартизация всех видов стоматологической помощи;
- совершенствование системы оплаты труда, осуществляемой за счет средств ОМС и платных медицинских услуг и повышение ее стимулирующей роли;
- организация парадонтологической службы;
- организация ортодонтической помощи детям и подросткам в МУЗ "Серпуховская стоматологическая поликлиника № 2".
7. Развитие службы переливания крови.
Основные направления развития службы крови:
- создание банка карантинизированной плазмы;
- увеличение заготовки плазмы методом плазмофереза, внедрение плазмофереза на безвозмездной основе;
- внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений плазмозамещающих растворов нового поколения;
- активное привлечение родственных доноров;
- обеспечение станции переливания крови современным оборудованием;
- обеспечение эпидемиологической безопасности крови;
- применение современных методов, приборов, тест-систем для обследования доноров, донорской крови;
- всестороннее содействие развитию безвозмездного добровольного донорского движения.
8. Организация медико-санитарной помощи больным, страдающим социально значимыми заболеваниями.
В соответствии с изменениями, внесенными в Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан Федеральным законом № 122-ФЗ, меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении этим гражданам устанавливаются на уровне субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию медико-социальной помощи этим гражданам (за исключением помощи, оказываемой федеральными специализированными медицинскими учреждениями, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.
В связи с этим муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие медико-санитарную помощь больным, страдающим значимыми заболеваниями: МУЗ "Серпуховский противотуберкулезный диспансер", МУЗ "Серпуховский кожно-венерологический диспансер" МУЗ "Серпуховская психиатрическая больница" - переданы в государственную собственность Московской области, наркологический диспансер МУЗ "ЦРБ" также в скором времени станет юридическим лицом и будет передан в государственную собственность Московской области.
Изменение формы собственности этих учреждений не должно отрицательно повлиять на объем и качество медико-санитарной помощи больным, страдающим значимыми заболеваниями.
9. Развитие профилактической службы.
Основные направления развития профилактической службы:
- реализация в рамках национального проекта по здравоохранению диспансерного осмотра и наблюдения неработающего населения города, работающих в социальной сфере в возрасте от 35 до 55 лет, лиц, связанных на производстве с проф. вредностями;
- внедрение современных медицинских технологий в процесс превентивной медицинской помощи;
- организация и проведение системы мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, алкоголизма и наркомании, особенно среди учащейся и работающей молодежи;
- проведение реструктуризации профилактического звена системы серпуховского здравоохранения, предусматривающей выделение Центра медицинской профилактики из состава МУЗ "ЦРБ" и создание на его базе муниципального учреждения здравоохранения и организацию отделений медицинской профилактики в лечебно-профилактических учреждениях;
- укрепление, сохранение здоровья, сокращение сроков восстановления здоровья путем внедрения в практику здравоохранения современных методов медицинской реабилитации и оздоровительных программ с использованием всего арсенала немедикаментозных средств;
- организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров для работы в системе охраны и укрепления здоровья здоровых людей;
- создание и апробация системы информационного обеспечения проблем охраны и укрепления здоровья здоровых людей.
10. Совершенствование системы лекарственного обеспечения.
Основными направлениями развития лекарственного обеспечения жителей г. Серпухова являются:
- гарантированное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения амбулаторной и стационарной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий;
- регулирование оптовых поставок лекарственных средств лечебно-профилактическим учреждениям путем проведения конкурсов на поставку медикаментов. Гласность и объективность в проведении конкурсов;
- реализация областных и федеральных целевых программ лекарственного обеспечения населения по социально значимым заболеваниям (сахарный диабет, онкология, ВИЧ-инфекция, психические заболевания, туберкулез);
- разработка и внедрение плана развития аптечной сети города, регулирование месторасположения вновь открываемых аптечных учреждений, с целью повышения доступности лекарственного обеспечения населения, в том числе льготных категорий граждан, проживающего в районах города, удаленных от центра. Гибкая политика создания оптимальных условий развития аптечной сети в отдаленных районах города;
- создание и совершенствование системы информирования врачей и больных о наличии лекарственных средств в аптечных учреждениях города. Совершенствование существующих и внедрение новых программ автоматизации фармацевтических организаций;
- открытие при каждом ЛПУ, осуществляющем выписку льготных рецептов, специализированных аптечных пунктов по отпуску льготных лекарственных средств;
- участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня фармацевтического персонала, проведение консультационных семинаров, совещаний, тренингов.
11. Структура, перспективы реорганизации здравоохранения.
Приведение структуры здравоохранения города в соответствие с действующей нормативно-правовой базой путем выделения в самостоятельные юридические лица ряда лечебно-профилактических учреждений города, что позволит:
- расширить хозяйственную самостоятельность муниципальных учреждений здравоохранения города;
- увеличить объем платных медицинских услуг и средств, получаемых по системе ОМС, привлечение других внебюджетных источников финансирования, так как они будут использоваться только для данного учреждения и по решению руководителя;
- самостоятельно использовать методы материального стимулирования, в целях повышения качества оказания медицинской помощи.
Для достижения указанных целей предлагаем проведение следующих структурных изменений МУЗ "ЦРБ":
1. Поэтапно в течение 2006 года выделить из состава МУЗ "ЦРБ" следующие ЛПУ, возглавляемые главными врачами:
- станцию скорой медицинской помощи;
- наркологический диспансер;
- родильный дом;
- детскую городскую больницу;
- детскую городскую поликлинику;
- городскую поликлинику взрослых с поликлиническим отделением № 3;
- центр медицинской профилактики;
- станцию переливания крови.
2. Предоставить им статус юридического лица и создать на их базе муниципальные учреждения здравоохранения:
- Серпуховская станция скорой медицинской помощи;
- Серпуховский наркологический диспансер;
- Серпуховский родильный дом;
- Серпуховская детская городская больница (с поликлиникой);
- Серпуховская городская поликлиника № 3;
- Серпуховский центр медицинской профилактики;
- Серпуховская станция переливания крови.
3. МУЗ "ЦРБ" в результате реорганизации будет иметь следующую структуру:
- терапевтический стационар;
- инфекционный стационар;
- поликлиническое отделение № 1 с женской консультацией;
- ЛПУ района.
В связи с передачей функции управления здравоохранением Серпуховского района от управления МУЗ "ЦРБ" к отделу здравоохранения и трудовых отношений администрации Серпуховского района и выделения из состава МУЗ "ЦРБ" значительного числа структурных подразделений необходимо пересмотреть функции, полномочия и штатную структуру управления и устав МУЗ "ЦРБ".
12. Взаимодействие муниципального здравоохранения с ЛПУ города других форм собственности.
Важное значение в улучшении качества оказания медицинской помощи имеет взаимодействие на взаимовыгодной договорной основе между муниципальными учреждениями здравоохранения и расположенными на территории города ЛПУ других форм собственности (ведомственными и частными), что позволит использовать потенциал этих ЛПУ для оказания медицинских услуг жителям города.
13. Развитие медицинской службы гражданской обороны (МСГО), службы медицины катастроф (СМК) и безопасности функционирования учреждений здравоохранения.
Основные направления развития - реализация государственной политики в области защиты жизни и здоровья населения, совершенствования медико-санитарного обеспечения граждан при возникновении и ликвидации последствий ЧС.
1. Укрепление материально-технической базы ЛПУ и оснащение системами безопасности:
- стационарными и переносными металлоискателями;
- кнопками экстренного вызова;
- системами сигнализации;
- системами видеонаблюдения.
2. Совершенствование системы безопасности ЛПУ:
- укрепление пропускного режима;
- обучение руководителей и сотрудников ЛПУ действиям в ЧС и при совершении террористических актов.
3. Развитие системы безопасности ЛПУ:
- ремонт и восстановление ограждений вокруг всех ЛПУ города;
- строительство КПП МУЗ "СГБ им. Н.А. Семашко", роддома МУЗ "ЦРБ";
- организация физической охраны во всех ЛПУ города;
- установка кнопок тревожной сигнализации во всех поликлиниках, аптеках и отделениях ЛПУ;
- организация пропускного режима в ЛПУ, оборудование постов охраны;
- установка стационарных металлодетекторов в стационарах ЛПУ;
- обеспечение постов физической охраны ЛПУ ручными металлодетекторами;
- установка во всех стационарах камер видеонаблюдения;
- установка по периметру стационаров автоматизированной системы охраны (АСО);
- установка камер видеонаблюдения в других учреждениях здравоохранения города (поликлиники, аптеки).

III. Управление Программой

Основой функционирования механизма реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения поставленных целей по развитию и укреплению системы здравоохранения, повышения качества оказания медицинской помощи жителям города Серпухова.
Координацию деятельности исполнителей, контроль за исполнением Программы, анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку материалов для рассмотрения на Совете администрации г. Серпухова осуществляет Департамент здравоохранения администрации г. Серпухова. Отчеты представляются в соответствии с Порядком разработки городских целевых программ и контроля за их реализацией.
Утверждает выполнение Программы Совет депутатов г. Серпухова.

IV. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

К ожидаемым результатам от реализации Программы можно отнести:
- увеличение средней продолжительности жизни жителей города на 2 года;
- уменьшение количества повторных обращений к врачам на 30%;
- получение жителями города качественной, своевременной и доступной медицинской и лекарственной помощи в ЛПУ и аптеках города в соответствии с Программой госгарантий на оказание бесплатной медицинской помощи;
- улучшение качества диагностики заболеваний, их выявление на ранних стадиях на 15% и проведение своевременных лечебных мероприятий;
- сокращение сроков лечения больных на 5 дней, повышение экономической эффективности использования ресурсов здравоохранения;
- повышение уровня медицинских знаний у жителей города, особенно среди учащейся молодежи, что будет способствовать распространению здорового образа жизни и профилактики таких заболеваний, как ВИЧ, наркомания, алкоголизм;
- снижение на 10% трудопотери промышленных предприятий и организаций от заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
- создание оптимальной структуры здравоохранения города, позволяющей оперативно решать вопросы управления и осуществлять тесное взаимодействие с медицинскими и аптечными учреждениями других форм собственности;
- увеличение объема платных медицинских услуг на 15% и средств, получаемых по системе ОМС на 20%, привлечение других внебюджетных источников финансирования, и рационального их использования;
- повышение персональной ответственности руководителей медицинских учреждений города за выполнение уставных задач.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

2. Система программных мероприятий на 2006-2010 годы

I. РАБОТА С КАДРАМИ

   ----T-----------------T----------T---------------------------------------------------------T-----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦1. ¦Повышение ¦2006 г. ¦ 678,0¦ ¦ ¦ 662,0¦ 16,0¦ ¦Главные врачи ЛПУ¦Повышение ¦
¦ ¦квалификации ¦2007 г. ¦ 191,0¦ ¦ ¦ 120,0¦ 71,0¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦врачей ¦2008 г. ¦ 177,0¦ ¦ ¦ 113,0¦ 64,0¦ ¦ ¦врачей, имеющих ¦
¦ ¦муниципальных ¦2009 г. ¦ 177,0¦ ¦ ¦ 113,0¦ 64,0¦ ¦ ¦квалификационную¦
¦ ¦учреждений ¦2010 г. ¦ 179,0¦ ¦ ¦ 116,0¦ 63,0¦ ¦ ¦категорию до 80%¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦2. ¦Проведение ¦2006 г. ¦ 198,0¦ ¦ ¦ 198,0¦ ¦ ¦Главные врачи МУЗ¦Повышение ¦
¦ ¦обучения среднего¦2007 г. ¦ 201,0¦ ¦ ¦ 201,0¦ ¦ ¦"ЦРБ" МУЗ "СГП ¦количества ¦
¦ ¦медперсонала на ¦2008 г. ¦ 201,0¦ ¦ ¦ 201,0¦ ¦ ¦№ 1" ¦средних ¦
¦ ¦учебных базах МЗ ¦2009 г. ¦ 201,0¦ ¦ ¦ 201,0¦ ¦ ¦ ¦мед. раб., ¦
¦ ¦МО, МЗ РФ (300 ¦2010 г. ¦ 204,0¦ ¦ ¦ 204,0¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦
¦ ¦чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационную¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорию до 90%¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 2407,0¦ ¦ ¦ 2129,0¦ 278,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 876,0¦ ¦ ¦ 860,0¦ 16,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 392,0¦ ¦ ¦ 321,0¦ 71,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 378,0¦ ¦ ¦ 314,0¦ 64,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 378,0¦ ¦ ¦ 314,0¦ 64,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 383,0¦ ¦ ¦ 320,0¦ 63,0¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+-----------------


II. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

   ----T-----------------T----------T---------------------------------------------------------T-----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦1. ¦Проектирование ¦2009 г. ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦Департамент ¦Возможность ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦строительства ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 поликлиник, ¦
¦ ¦поликлиник в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что позволит ¦
¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличить число ¦
¦ ¦"Ивановские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений на ¦
¦ ¦дворики" и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30%, открыть ¦
¦ ¦центральной части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дневной ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационар на 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коек ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦2. ¦Проектирование и ¦2008 г. ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение числа¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". Главный ¦обслуживаемых ¦
¦ ¦пристройки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врач ССМП ¦вызовов на 15%, ¦
¦ ¦зданию ССМП МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вызова до 7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минут ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2008 г. ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2009 г. ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+-----------------


КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

   ----T-----------------T----------T---------------------------------------------------------T-----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦1. ¦Общестроительные ¦2006 г. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Улучшение ¦
¦ ¦работы, ¦2007 г. ¦ 1500,0¦ 0 ¦ 1000,0¦ 500,0¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦условий труда, ¦
¦ ¦устройство ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ 0 ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦вентиляции и ¦2009 г. ¦ 2000,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦пожарно-охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
¦ ¦п.о. № 1 и 4 МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦2. ¦Замена витринных ¦2007 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Сохранение ¦
¦ ¦окон, ремонт ¦2008 г. ¦ 2000,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦тепла, экономия ¦
¦ ¦фасада, косметич.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦
¦ ¦ремонт помещения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦пожарно-охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
¦ ¦п.о. № 3 МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦3. ¦Косметический ¦2007 г. ¦ 1700,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ 200,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ремонт ГПВ, ¦2008 г. ¦ 1700,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ 200,0¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦условий труда ¦
¦ ¦женской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников и ¦
¦ ¦консультации МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения больных ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦4. ¦Капитальный ¦2006 г. ¦ 2800,0¦ 2800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦ремонт ДГП МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦полезной площади¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 75 кв. м, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение числа¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений на 15%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦5. ¦Ремонт с ¦2006 г. ¦ 2081,1¦ ¦ 2081,1¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦Увеличение числа¦
¦ ¦реконструкцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "СГП № 2" ¦посещений на ¦
¦ ¦здания для МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20%, объема ¦
¦ ¦"СГП № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных мед. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг на 15% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦6. ¦Ремонт здания ¦2007 г. ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦женской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦полезной площади¦
¦ ¦консультации МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦на 50 кв. м, ¦
¦ ¦"СГБ им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение числа¦
¦ ¦Семашко Н.А." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследований на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦7. ¦Ремонт здания ¦2007 г. ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Главный врач МУЗ ¦Открытие ¦
¦ ¦санитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦дневного ¦
¦ ¦просвещения МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦стационара на 20¦
¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коек, увеличение¦
¦ ¦Н.А." с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема мед. ¦
¦ ¦последующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг по ОМС на ¦
¦ ¦открытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15% и платных ¦
¦ ¦стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг на 15% ¦
¦ ¦дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулаторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хирургии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦8. ¦Ремонт кабинета в¦2007 г. ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Организация ¦
¦ ¦поликлиническом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦оказания ¦
¦ ¦отделении МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦проктологической¦
¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи в ¦
¦ ¦Н.А." для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Серпухове, ¦
¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦
¦ ¦проктологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направления ¦
¦ ¦кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение в другие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ на 75% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦9. ¦Капитальный ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦Главный врач МУЗ ¦Повышение ¦
¦ ¦ремонт ССМП ¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦"ЦРБ" ¦эффективности ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦работы ССМП на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦31081,1¦ 5300,0¦ 7581,1¦ 3200,0¦ ¦ 15000,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 4881,1¦ 2800,0¦ 2081,1¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦15500,0¦ 500,0¦ 2500,0¦ 1500,0¦ ¦ 11000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 6700,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 1200,0¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 4000,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+-----------------


ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОТРАНСПОРТА
ДЛЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ЛПУ

   ----T-----------------T----------T---------------------------------------------------------T-----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦1. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 4000,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦раннего ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления ¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20%, сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков лечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 5 дней ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦2. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 150,0¦ 150,0¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Сокращение ¦
¦ ¦медицинского ¦2007 г. ¦ 150,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". Главный ¦случаев смерти ¦
¦ ¦оборудования для ¦2008 г. ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦врач ССМП ¦при оказании ¦
¦ ¦ССМП ¦2009 г. ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи на 10% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦3. ¦Приобретение ¦2007 г. ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение числа¦
¦ ¦автотранспорта ¦2008 г. ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦посещений на ¦
¦ ¦("Ока") для ¦2009 г. ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦дому на 30%, ¦
¦ ¦участковой службы¦2010 г. ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение коек ¦
¦ ¦поликлиник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационара на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дому до 150 ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦4. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 2450,0¦ 2450,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦Сокращение ¦
¦ ¦автомобилей ¦2009 г. ¦ 1350,0¦ 1350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения. ¦времени ¦
¦ ¦скорой ¦2010 г. ¦ 1350,0¦ 1350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦обслуживания ¦
¦ ¦мед. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦вызовов до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 минут ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦5. ¦Приобретение ¦2008 г. ¦ 310,0¦ 310,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Повышение ¦
¦ ¦компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". ¦оперативности ¦
¦ ¦системы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ССМП¦обслуживания ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вызовов на 15% ¦
¦ ¦станцией скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи (АСУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦6. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 1500,0¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦раннего ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления ¦
¦ ¦МУЗ "СГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний на ¦
¦ ¦им. Семашко Н.А."¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20%, сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков лечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 5 дней ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦7. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 520,0¦ ¦ ¦ 520,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦медицинского и ¦2007 г. ¦ 140,0¦ ¦ ¦ 105,0¦ 35,0¦ ¦"ССП № 2" ¦объемов медуслуг¦
¦ ¦стоматологичес- ¦2008 г. ¦ 800,0¦ ¦ ¦ 400,0¦ 400,0¦ ¦ ¦по ОМС на 45%, ¦
¦ ¦кого оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг на¦
¦ ¦для МУЗ "ССП № 2"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦8. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 3500,0¦ 3500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ ¦Увеличение ¦
¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГП № 2" ¦раннего ¦
¦ ¦дорогостоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний на ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15%, объемов ¦
¦ ¦МУЗ "СГП № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мед. услуг по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОМС на 20%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25% ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦16820,0¦ 14910,0¦ 400,0¦ 1175,0¦ 435,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦12120,0¦ 11450,0¦ 0 ¦ 670,0¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 390,0¦ 150,0¦ 100,0¦ 105,0¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 1310,0¦ 410,0¦ 100,0¦ 400,0¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 1450,0¦ 1450,0¦ 100,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 1550,0¦ 1450,0¦ 100,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+-----------------+-----------------


III. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СТАЦИОНАРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

   ----T------------------T----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Создание ¦2007 г. ¦ 300,0¦ ¦ 100,0¦ 50,0¦ 150,0¦ ¦Заместитель ¦Сокращение ¦
¦ ¦многоуровневой ¦2008 г. ¦ 300,0¦ ¦ 100,0¦ 50,0¦ 150,0¦ ¦главного врача ¦сроков ¦
¦ ¦модели оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ ЦРБ по ¦пребывания ¦
¦ ¦стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мед. части ¦больных на 4 ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня, сокращение ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторной ¦
¦ ¦кардиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализации ¦
¦ ¦отделения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15%, ¦
¦ ¦больных инфарктом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летальности на ¦
¦ ¦миокарда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5% ¦
¦ ¦терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационара МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Создание палат ¦2006 г. ¦ 100,0¦ ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Сокращение ¦
¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦сроков временной¦
¦ ¦больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособ- ¦
¦ ¦терапевтическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на 15%, ¦
¦ ¦стационаре МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидности на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 700,0¦ 0 ¦ 200,0¦ 200,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 100,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 100,0¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 300,0¦ 0 ¦ 100,0¦ 50,0¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 300,0¦ 0 ¦ 100,0¦ 50,0¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


2. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СТАЦИОНАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Проектирование и ¦2007 г. ¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦Стр-во лечеб. ¦
¦ ¦начало ¦2008 г. ¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения.¦корпуса, ¦
¦ ¦строительства ¦2009 г. ¦ 7000,0¦ ¦ 7000,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦отвечающего ¦
¦ ¦многофункци- ¦2010 г. ¦10000,0¦ ¦10000,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦современным ¦
¦ ¦ональной больницы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, что¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит ¦
¦ ¦терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сократить ¦
¦ ¦стационара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение в ЛПУ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы на 20% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦27000,0¦ ¦27000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2007 г. ¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2008 г. ¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 7000,0¦ ¦ 7000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦10000,0¦ ¦10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Капитальный ¦2006 г. ¦ 800,0¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Увеличение числа¦
¦ ¦ремонт родильного¦2007 г. ¦15000,0¦ 10000,0¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦пролеченных ¦
¦ ¦дома МУЗ "ЦРБ" ¦2008 г. ¦18000,0¦ ¦18000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на 15% и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прерывания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременности на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Капитальный ¦2006 г. ¦ 350,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Увеличение числа¦
¦ ¦ремонт ¦2007 г. ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦"ЦРБ" ¦боксированных ¦
¦ ¦инфекционного ¦2008 г. ¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000,0¦ ¦палат на 10% ¦
¦ ¦стационара МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦3. ¦Капитальный ¦2006 г. ¦ 4000,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Увеличение числа¦
¦ ¦ремонт ДГБ ¦2007 г. ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦"ЦРБ" ¦пролеченных на ¦
¦ ¦(главный корпус, ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦10%. Сокращение ¦
¦ ¦2-ое отделение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков ¦
¦ ¦дез. камера) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней, сокращение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦4. ¦Капитальный ¦2006 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этажного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационара МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦5 ¦Завершение ¦2006 г. ¦ ¦ ¦ 1200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вентиляции 5-эт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Корпуса МУЗ "ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦6. ¦Выделение, ¦2007 г. ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦Главный врач МУЗ¦Сокращение ¦
¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦заболеваний ¦
¦ ¦ремонт помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитом B и C,¦
¦ ¦для ЦМП МУЗ "ЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инф., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркоманией на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦7. ¦Проведение ¦2006 г. ¦ 1124,9¦ ¦ 1124,9¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Увеличение числа¦
¦ ¦текущего ремонта ¦2007 г. ¦ 3000,0¦ ¦ 2000,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко¦пролеченных на ¦
¦ ¦МУЗ "СГБ им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦10% ¦
¦ ¦Семашко Н.А.": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оперативной ¦
¦ ¦- дезкамера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активности на ¦
¦ ¦прачечная, пол-ка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦59474,9¦ 14350,0¦29124,9¦ 1000,0¦ ¦ 15000,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 8474,9¦ 4350,0¦ 4124,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦28000,0¦ 10000,0¦ 7000,0¦ 1000,0¦ ¦ 10000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦23000,0¦ ¦18000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T-----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦1. ¦Приобретение ¦2007 г. ¦10000,0¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Сокращение сроков¦
¦ ¦современного ¦2008 г. ¦ 6500,0¦ 6500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦пребывания ¦
¦ ¦дорогостоящего ¦2009 г. ¦ 4000,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных на 5 ¦
¦ ¦медицинского ¦2010 г. ¦ 3500,0¦ 3500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней, направления¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных в ЛПУ ¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Москвы на 15% ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦2. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 2613,0¦ ¦ ¦ 1610,0¦ 1003,0¦ ¦Главный врач МУЗ¦Увеличение числа ¦
¦ ¦прочего ¦2007 г. ¦ 250,0¦ ¦ ¦ 170,0¦ 80,0¦ ¦"ЦРБ" ¦обследований на ¦
¦ ¦медицинского ¦2008 г. ¦ 350,0¦ ¦ ¦ 50,0¦ 300,0¦ ¦ ¦20%, числа ¦
¦ ¦оборудования для ¦2009 г. ¦ 800,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ 500,0¦ ¦ ¦пролеченных на ¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦3. ¦Приобретение орг.¦2007 г. ¦ 180,0¦ ¦ ¦ 180,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Сокращение ¦
¦ ¦техники для МУЗ ¦2008 г. ¦ 180,0¦ ¦ ¦ 180,0¦ ¦ ¦"ЦРБ". Главный ¦административного¦
¦ ¦"ЦРБ", МУЗ "СГБ ¦2009 г. ¦ 180,0¦ ¦ ¦ 180,0¦ ¦ ¦врач МУЗ "СГБ ¦аппарата на 5% ¦
¦ ¦им. Семашко Н.А."¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Семашко ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦4. ¦Приобретение мед.¦2006 г. ¦ 55,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55,0¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудования для ¦2007 г. ¦ 370,0¦ ¦ 370,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦качества ¦
¦ ¦лаборатории ¦2008 г. ¦ 315,0¦ ¦ 315,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики на ¦
¦ ¦ВИЧ-диагностики ¦2009 г. ¦ 37,0¦ ¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ ¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦2010 г. ¦ 370,0¦ ¦ 370,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦5. ¦Приобретение ¦2006 г. ¦ 72,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72,0¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦тест-систем для ¦2007 г. ¦ 800,0¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦выявляемости ¦
¦ ¦лаборатории ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦
¦ ¦ВИЧ-диагностики ¦2009 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди населения и¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦2010 г. ¦ 1050,0¦ ¦ 1050,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦доноров ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦6. ¦Приобретение ¦2008 г. ¦ 2000,0¦ ¦ 1800,0¦ 200,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Повышение ¦
¦ ¦мебели для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦комфортности ¦
¦ ¦инфекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания ¦
¦ ¦стационара МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных в ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационаре ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦7. ¦Холодильное ¦2007 г. ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Повышение ¦
¦ ¦оборудование в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦качества ¦
¦ ¦морг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патологоанатоми- ¦
¦ ¦хирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой ¦
¦ ¦стационара МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики на ¦
¦ ¦"СГБ им. Семашко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20% ¦
¦ ¦Н.А." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦36455,0¦ 24000,0¦ 7575,0¦ 2870,0¦ 1883,0¦ 127,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 2740,0¦ ¦ ¦ 1610,0¦ 1003,0¦ 127,0¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦12100,0¦ 10000,0¦ 1670,0¦ 350,0¦ 80,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦10345,0¦ 6500,0¦ 3115,0¦ 430,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 6350,0¦ 4000,0¦ 1370,0¦ 480,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 4920,0¦ 3500,0¦ 1420,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+------------------


IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Обеспечение ¦2006 г. ¦ 360,0¦ ¦ ¦ 360,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Снижение ¦
¦ ¦обследования ¦2007 г. ¦ 360,0¦ ¦ ¦ 360,0¦ ¦ ¦"ЦРБ" Главный ¦заболеваемости ¦
¦ ¦беременных женщин¦2008 г. ¦ 360,0¦ ¦ ¦ 360,0¦ ¦ ¦врач МУЗ "СГБ ¦новорожденных на¦
¦ ¦из ¦2009 г. ¦ 360,0¦ ¦ ¦ 360,0¦ ¦ ¦им. Семашко" ¦15% и ¦
¦ ¦малообеспеченных ¦2010 г. ¦ 360,0¦ ¦ ¦ 360,0¦ ¦ ¦ ¦младенческой ¦
¦ ¦семей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности на ¦
¦ ¦инфекции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% ¦
¦ ¦передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦половым путем, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предупреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рождения детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врожденными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пороками развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Проведение ¦2006 г. ¦ 40,0¦ ¦ ¦ 40,0¦ ¦ ¦Главный врач ¦Снижение ¦
¦ ¦бесплатной ¦2007 г. ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦роддома МУЗ ¦врожденных ¦
¦ ¦профилактики ¦2008 г. ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". ¦пороков развития¦
¦ ¦врожденных ¦2009 г. ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦у детей на 10% ¦
¦ ¦пороков развития ¦2010 г. ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ ¦ ¦
¦ ¦путем назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Семашко" ¦ ¦
¦ ¦фолиевой кислоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременность, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью снижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смертности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦3. ¦Профилактика ¦2006 г. ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦Главный врач ¦Снижение ¦
¦ ¦ИППП, ВИЧ/СПИДа ¦2007 г. ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦роддома МУЗ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦по вопросам ¦2008 г. ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦"ЦРБ". ¦ИППП, ВИЧ/СПИДом¦
¦ ¦репродуктивного ¦2009 г. ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦на 15% ¦
¦ ¦здоровья: ¦2010 г. ¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦"СКВД" ¦ ¦
¦ ¦просветительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушеров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гинекологов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дерматологов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школах, ссуз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦4. ¦Продолжение ¦2006 г. ¦ 50,0¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0¦Главный врач ¦Снижение ¦
¦ ¦профилактики ¦2007 г. ¦ 150,0¦ 100,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦роддома МУЗ ¦заболеваемости ¦
¦ ¦вертикальной ¦2008 г. ¦ 150,0¦ 100,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦ИППП, ВИЧ/СПИДом¦
¦ ¦передачи ¦2009 г. ¦ 150,0¦ 100,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15% ¦
¦ ¦ВИЧ/СПИДа ¦2010 г. ¦ 150,0¦ 100,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенку; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наблюдение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям, рожденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦матерей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦матерей, больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сифилисом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦5. ¦Вакционопрофи- ¦2007 г. ¦ 500,0¦ 300,0¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦Главный врач ДГП¦Снижение ¦
¦ ¦лактика ¦2008 г. ¦ 500,0¦ 300,0¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦заболеваемости ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 500,0¦ 300,0¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦детского ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 500,0¦ 300,0¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦населения на 15%¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦6. ¦Продолжение ¦2006 г. ¦ 7,0¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заместитель ¦Снижение детской¦
¦ ¦внедрения ¦2007 г. ¦ 7,0¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного врача ¦смертности на ¦
¦ ¦регистра детской ¦2008 г. ¦ 7,0¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦по детству и ¦10% ¦
¦ ¦смертности во ¦2009 г. ¦ 7,0¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦родовспоможению ¦ ¦
¦ ¦исполнение ¦2010 г. ¦ 8,0¦ 8,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Учет и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализ детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смертности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 4711,0¦ 1796,0¦ 600,0¦ 1865,0¦ 400,0¦ 50,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 462,0¦ 7,0¦ ¦ 405,0¦ 0 ¦ 50,0¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 1062,0¦ 447,0¦ 150,0¦ 365,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 1062,0¦ 447,0¦ 150.0¦ 365,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 1062,0¦ 447,0¦ 150,0¦ 365,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 1063,0¦ 448,0¦ 150,0¦ 365,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

2. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

   ----T------------------T----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Приобретение мед. ¦2007 г. ¦ 2000,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦Главный врач ДГБ¦Увеличение ¦
¦ ¦оборудования для ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ранней ¦
¦ ¦повышения ¦2009 г. ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦диагностики на ¦
¦ ¦качества лечебно- ¦2010 г. ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦10% сокращение ¦
¦ ¦диагностического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков стад, ¦
¦ ¦процесса в ДГБ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения на 6 ¦
¦ ¦рентгено аппарата,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦
¦ ¦для УЗИ-датчика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для исследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ССС и головного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мозга у детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"сухого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бассейна", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"водяных" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кроватей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поражением ЦНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 7000,0¦ 1500,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ ¦ 4000,0¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 2000,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ 500,0¦ 0 ¦ 500,0¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦
L---+------------------+----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


V. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (МСГО),
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ (СМК) И БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Обучение ¦2006 г. ¦ 30,0¦ ¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Повышение ¦
¦ ¦медперсонала ¦2007 г. ¦ 30,0¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ЖГУ ¦качества ¦
¦ ¦вопросам СМК, ГО ¦2008 г. ¦ 30,0¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 30,0¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦медпомощи при ЧС¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 30,0¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Проведение учений¦2006 г. ¦ 40,0¦ ¦ ¦ 40,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Повышение ¦
¦ ¦и тренировок по ¦2007 г. ¦ 40,0¦ ¦ 28,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ЛПУ ¦слаженности ¦
¦ ¦ГО и ЧС ¦2008 г. ¦ 40,0¦ ¦ 28,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦взаимодействия ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 40,0¦ ¦ 28,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦формирований ГО,¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 40,0¦ ¦ 28,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦МК и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 350,0¦ ¦ 232,0¦ 118¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 70,0¦ ¦ ¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 70,0¦ ¦ 58,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 70,0¦ ¦ 58,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 70,0¦ ¦ 58,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 70,0¦ ¦ 58,0¦ 12,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛПУ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Организация ¦2006 г. ¦ 20,0¦ ¦ ¦ 20,0¦ ¦ ¦Заместитель ¦Повысит ¦
¦ ¦пропускного ¦2007 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦главного врача ¦предупреждение ¦
¦ ¦режима в ЛПУ ¦2008 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦МУЗ "ЦРБ" по ГО,¦терактов ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦МП, МК и ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Введение ¦2008 г. ¦ 960,0¦ ¦ 960,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Повышение ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко¦защищенности ¦
¦ ¦постов охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦территории ЛПУ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 1060,0¦ ¦ 1000,0¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 20,0¦ ¦ ¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 980,0¦ ¦ 970,0¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 20,0¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


3. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

УКРЕПЛЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЛПУ

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Оснащение ¦2006 г. ¦ 364,0¦ ¦ ¦ 364,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Своевременный ¦
¦ ¦кнопками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦вызов охраны ¦
¦ ¦экстренного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вызова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Установка систем ¦2007 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Своевременное ¦
¦ ¦сигнализации ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ЛПУ ¦оповещение о ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожаре и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посторонних лиц ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦3. ¦Установка систем ¦2007 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Предупреждение ¦
¦ ¦видеонаблюдения ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ЛПУ ¦проникновения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посторонних лиц ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и совершения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терактов ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦5. ¦Установка ¦2010 г. ¦ 800,0¦ ¦ 400,0¦ 400,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Предупреждение ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦проноса ¦
¦ ¦металлодетекторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрывчатых ¦
¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройств, ¦
¦ ¦(терапевтический,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оружия и др. ¦
¦ ¦инфекционный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опасных ¦
¦ ¦роддом, ДГБ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ¦
¦ ¦хирургический) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦6. ¦Обеспечение ¦2007 г. ¦ 90,0¦ ¦ ¦ 90,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Предупреждение ¦
¦ ¦постов физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦проноса ¦
¦ ¦охраны ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрывчатых ¦
¦ ¦ручными металло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройств, ¦
¦ ¦детекторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оружия и др. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опасных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦7. ¦Установка по ¦2010 г. ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 2500,0¦ ¦ 2500,0¦Главные врачи ¦Предупреждение ¦
¦ ¦периметру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦проникновения ¦
¦ ¦стационаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посторонних лиц ¦
¦ ¦автоматизирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территорию ¦
¦ ¦ной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦
¦ ¦охраны (АСО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦8. ¦Создание ¦2009 г. ¦ 500,0¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Повысить ¦
¦ ¦материальной базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦качество ¦
¦ ¦отряда первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания первой ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мед. помощи ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению при ЧС¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦9. ¦Оснащение бригад ¦2007 г. ¦ 2600,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Повысить ¦
¦ ¦специализирован- ¦2008 г. ¦ 2600,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦качество ¦
¦ ¦ной медицинской ¦2009 г. ¦ 2600,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания первой ¦
¦ ¦помощи ¦2010 г. ¦ 3000,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦мед. помощи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению при ЧС¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦10.¦Оснащение бригады¦2009 г. ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦Повысить ¦
¦ ¦МК аппаратурой и ¦2010 г. ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦профессиональ- ¦
¦ ¦автомобилем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность и быстроту¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания помощи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦22554,0¦ 5400,0¦ 9050,0¦ 5604,0¦ 0 ¦ 2500,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 364,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 364,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 4690,0¦ 1300,0¦ 2300,0¦ 1090,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 4600,0¦ 1300,0¦ 2300,0¦ 1000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 3600,0¦ 1300,0¦ 2050,0¦ 250,0¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 9300,0¦ 1500,0¦ 2400,0¦ 2900,0¦ 0 ¦ 2500,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


СТРОИТЕЛЬСТВО

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Восстановление ¦2007 г. ¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦ограждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". Главный ¦пропускного ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врач ДГБ МУЗ ¦режима ¦
¦ ¦КПП ДГБ МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦
¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Восстановление ¦2007 г. ¦ 270,0¦ ¦ 270,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦ограждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". Главный ¦пропускного ¦
¦ ¦строительство КПП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врач ССМП МУЗ ¦режима ¦
¦ ¦ССМП МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ" ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 1570,0¦ ¦ 670,0¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 670,0¦ ¦ 670,0¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР МУЗ "ЦРБ"

   ----T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения +-------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Ремонт ограждения¦2007 г. ¦ 100,0¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦и запасных ворот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЦРБ". ¦пропускного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заместитель ¦режима ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного врача ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по мед. части ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "ЦРБ" ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦2. ¦Восстановление ¦2007 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦Заместитель ¦Улучшение ¦
¦ ¦защитного ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦главного врача ¦защищенности ¦
¦ ¦сооружения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "ЦРБ" по ГО,¦нетранспорта- ¦
¦ ¦нетранспортабель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МП, МК и ¦бельных больных ¦
¦ ¦ных больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦при ЧС ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 2100,0¦ ¦ 2050,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 1100,0¦ ¦ 1050,0¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+-------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР МУЗ "СГБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО"

   ----T-----------------T----------T----------------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма финансирования (тыс. руб.) ¦Ответственный ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнения+--------T---------T-------T-----------T--------T----------+исполнитель ¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦Областной¦Местный¦Платные ¦Средства¦Источник ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинские¦ОМС ¦финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦рования не¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦1. ¦Восстановление ¦2007 г. ¦ 950,0¦ ¦ 950,0¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦Улучшение ¦
¦ ¦ограждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СГБ им. Семашко¦пропускного ¦
¦ ¦строительство КПП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.А." ¦режима ¦
+---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 950,0¦ ¦ 950,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 950,0¦ ¦ 950,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


   ----T-----------------T----------T--------T---------T-------T-----------T--------T----------T----------------T----------------¬

¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦ 28584,0¦ 5400,0¦13952,0¦ 5832,0¦ 0 ¦ 3400,0¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 454,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 454,0¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 8400,0¦ 1300,0¦ 5038,0¦ 1162,0¦ ¦ 900,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 6650,0¦ 1300,0¦ 4328,0¦ 1022,0¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 3690,0¦ 1300,0¦ 2118,0¦ 272,0¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 9390,0¦ 1500,0¦ 2468,0¦ 2922,0¦ ¦ 2500,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


   ----T-----------------T----------T--------T---------T-------T-----------T--------T----------T----------------T----------------¬

¦ ¦Итого по ¦ ¦219283,0¦ 67256,0¦86933,0¦ 19271,0¦ 3296,0¦ 42527,0¦ ¦ ¦
¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+----------------+
¦ ¦В том числе по ¦2006 г. ¦ 30058,0¦ 18607,0¦ 6206,0¦ 4099,0¦ 1019,0¦ 127,0¦ ¦ ¦
¦ ¦годам ¦2007 г. ¦ 73144,0¦ 23397,0¦22058,0¦ 5353,0¦ 436,010¦ 21900,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 г. ¦ 58745,0¦ 10657,0¦32793,0¦ 4281,0¦ 1014,0¦ 10000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 28030,0¦ 7697,0¦11738,0¦ 1931,0¦ 664,0¦ 6000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 29306,0¦ 6898,0¦14138,0¦ 3607,0¦ 163,0¦ 4500,0¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------+--------+---------+-------+-----------+--------+----------+----------------+-----------------


Заместитель главы администрации
Н.А. Зиновьева


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru