Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов Лотошинского муниципального района МО от 05.07.2006 № 261/31
"О РАЙОННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2006-2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2006 г. № 261/31

О РАЙОННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2006-2010 ГОДЫ"

Совет депутатов Лотошинского района решил:
1. Утвердить районную программу "Развитие здравоохранения в Лотошинском районе на 2006-2010 годы" (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. заместителя главы администрации Лотошинского района Полябину Л.И.

Глава Лотошинского района
В.М. Давыдов





Утверждена
решением Совета депутатов
Лотошинского муниципального района
Московской области
от 5 июля 2006 г. № 261/31

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2006-2010 ГОДЫ"

Паспорт
районной программы "Развитие здравоохранения в Лотошинском
районе на 2006-2010 годы"

   --------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Районная программа "Развитие здравоохранения ¦
¦ ¦в Лотошинском районе на 2006-2010 годы" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основания ¦Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ¦
¦для разработки программы ¦"Об общих принципах организации местного ¦
¦ ¦самоуправления в Российской Федерации" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Заказчики программы ¦Совет депутатов Лотошинского района, ¦
¦ ¦администрация Лотошинского района ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчики программы ¦МУЗ "Лотошинская центральная районная ¦
¦ ¦больница", отдел здравоохранения администрации ¦
¦ ¦Лотошинского района ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Исполнители программы ¦МУЗ "Лотошинская центральная районная больница"¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Цели программы ¦- оптимальное удовлетворение потребности ¦
¦ ¦населения в профилактической, медико-социальной¦
¦ ¦и лекарственной помощи; ¦
¦ ¦- укрепление кадрового потенциала; ¦
¦ ¦- укрепление материально-технической базы; ¦
¦ ¦- расширение медицинских услуг и перечня ¦
¦ ¦платных медицинских услуг населению за счет ¦
¦ ¦внедрения новых медицинских технологий ¦
¦ ¦и аппаратуры ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Задачи программы ¦Основные задачи программы: ¦
¦ ¦- совершенствование скорой и неотложной помощи ¦
¦ ¦как системы; ¦
¦ ¦- обеспечение качества и безопасности ¦
¦ ¦медицинской помощи путем проведения ¦
¦ ¦стандартизации, лицензирования и сертификации; ¦
¦ ¦- персонифицированный учет льготной категории ¦
¦ ¦граждан лекарственным обеспечением по Закону ¦
¦ ¦от 22.08.2004 № 122-ФЗ; ¦
¦ ¦- привлечение молодых специалистов путем ¦
¦ ¦целевого направления в вузы; ¦
¦ ¦- привлечение квалифицированных специалистов; ¦
¦ ¦- повышение квалификации и специализации ¦
¦ ¦на базе передовых учебных заведений, ¦
¦ ¦применяющих современные медицинские технологии;¦
¦ ¦- проведение капитального и косметического ¦
¦ ¦ремонтов зданий и помещений ЛПУ; ¦
¦ ¦- реконструкция административного здания МУЗ ¦
¦ ¦"ЛЦРБ" под общежитие для медицинских ¦
¦ ¦работников; ¦
¦ ¦- создание автоматизированной информационной ¦
¦ ¦системы ЛПУ; ¦
¦ ¦- внедрение новых медицинских технологий, ¦
¦ ¦не входящих в Программу государственных ¦
¦ ¦гарантий; ¦
¦ ¦- проведение мероприятий по усилению ¦
¦ ¦безопасности работы учреждения и персонала ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные мероприятия ¦1. Реформирование стационарной и амбулаторно- ¦
¦программы ¦поликлинической помощи. ¦
¦ ¦2. Совершенствование скорой и неотложной помощи¦
¦ ¦как системы. ¦
¦ ¦3. Организация неотложной, стационарной ¦
¦ ¦наркологической помощи на платной основе. ¦
¦ ¦4. Участие в областных программах: ¦
¦ ¦- "Предупреждение и борьба с заболеваниями ¦
¦ ¦социального характера"; ¦
¦ ¦- "Сахарный диабет"; ¦
¦ ¦- "Профилактика и лечение артериальной ¦
¦ ¦гипертонии"; ¦
¦ ¦- "Вакцинопрофилактика". ¦
¦ ¦5. Участие в муниципальной целевой программе ¦
¦ ¦"Профилактика и лечение артериальной ¦
¦ ¦гипертонии". ¦
¦ ¦6. Совершенствование системы профилактической ¦
¦ ¦и реабилитационной помощи. ¦
¦ ¦7. Обеспечение качества и безопасности ¦
¦ ¦медицинской помощи. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Объем и источники ¦Объем финансирования программы составляет: ¦
¦финансирования ¦2006 год, всего (тыс. руб.) - 118246,2 ¦
¦программы ¦В том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 1300; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 80073,2; ¦
¦ ¦средства районного бюджета - 10104; ¦
¦ ¦средства ОМС - 26200; ¦
¦ ¦прочие источники - 569 ¦
¦ ¦2007 год, всего (тыс. руб.) - 102413,2: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 1300; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 68473,2; ¦
¦ ¦средства районного бюджета - 11660; ¦
¦ ¦средства ОМС - 30130; ¦
¦ ¦прочие источники - 850 ¦
¦ ¦2008 год, всего (тыс. руб.) - 86347,5: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 1400; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 45901,5; ¦
¦ ¦средства районного бюджета - 13496; ¦
¦ ¦средства ОМС - 34650; ¦
¦ ¦прочие источники - 900 ¦
¦ ¦2009 год, всего (тыс. руб.) - 71412: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 1500; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 23544; ¦
¦ ¦средства районного бюджета - 15540; ¦
¦ ¦средства ОМС - 39848; ¦
¦ ¦прочие источники - 950 ¦
¦ ¦2010 год, всего (тыс. руб.) - 85485,7: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 2000; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 18714; ¦
¦ ¦средства районного бюджета - 17896,7; ¦
¦ ¦средства ОМС - 45825; ¦
¦ ¦прочие - 1050 ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Срок реализации ¦Программа реализуется в течение 2006-2010 годов¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Реализация программы обеспечит: ¦
¦результаты реализации ¦- повышение продолжительности жизни, улучшение ¦
¦программы ¦качества жизни, уменьшение выхода ¦
¦ ¦на инвалидность; ¦
¦ ¦- снижение заболеваемости и инвалидности, ¦
¦ ¦снижение заболеваемости острым инфарктом ¦
¦ ¦миокарда и инсультами; ¦
¦ ¦- снижение количества наркоманов в районе; ¦
¦ ¦- гарантию качества медицинского обслуживания ¦
¦ ¦и лекарственного обеспечения населения; ¦
¦ ¦- привлечение высококвалифицированных ¦
¦ ¦специалистов, защиту прав медработников; ¦
¦ ¦- улучшение материально-технической базы МУЗ ¦
¦ ¦"ЛЦРБ"; ¦
¦ ¦- увеличение материальной заинтересованности ¦
¦ ¦персонала в конечных результатах своего труда ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Контроль за реализацией ¦Контроль за реализацией программы ¦
¦программы ¦осуществляется администрацией Лотошинского ¦
¦ ¦района, Советом депутатов Лотошинского района ¦
L-------------------------+------------------------------------------------


   -------------------------T------------------------T-----------------------¬

¦Рождаемость ¦ 201 ¦ 164 ¦
+------------------------+------------------------+-----------------------+
¦Общая смертность ¦ 360 ¦ 392 ¦
+------------------------+------------------------+-----------------------+
¦Естественный прирост ¦ -159 ¦ -228 ¦
L------------------------+------------------------+------------------------


ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

   ------------------------------------------------T------T-------T----------¬

¦Показатели ¦2004 ¦2005 ¦+ рост/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- снижение¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Заболеваемость детей по обращаемости в АПУ ¦ 3852 ¦ 3971 ¦ +119 ¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Заболеваемость подростков по обращаемости в АПУ¦ 1339 ¦ 1275 ¦ -64 ¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Заболеваемость взрослых по обращаемости в АПУ ¦10226 ¦ 10570 ¦ +344 ¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Заболеваемость по обращаемости, всего ¦15420 ¦ 15816 ¦ +396 ¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Госпитализированная заболеваемость детей ¦ 944 ¦ 813 ¦ +633 ¦
¦(0-17 лет) ¦ ¦ ¦- снижение¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Госпитализированная заболеваемость взрослых ¦ 4771 ¦ 5404 ¦ -131 ¦
+-----------------------------------------------+------+-------+----------+
¦Госпитализированная заболеваемость, всего ¦ 5715 ¦ 6217 ¦ +502 ¦
L-----------------------------------------------+------+-------+-----------


В системе здравоохранения происходят следующие перемены:
1. Проводятся организационные и структурные преобразования, направленные на оптимизацию деятельности ЛПУ и повышение доступности медицинской помощи.
2. Обеспечивается нормативный метод расходов на здравоохранение за счет бюджетного, ОМС и внебюджетного финансирования в рамках согласованных объемов на оказание медицинской помощи населению по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
3. Для определения реальной потребности в лечебной помощи и лекарственном обеспечении созданы регистры по социально значимым заболеваниям (туберкулез, сифилис, наркомания, СПИД, сахарный диабет, по учету инвалидов).
4. Создана формулярная система гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого в амбулаторных или стационарных условиях.
5. Создана система лекарственного обеспечения льготной категории населения согласно Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О государственной и социальной помощи...".
6. Продолжается развитие материально-технической базы при больнице для обеспечения лечебно-диагностического процесса оснащением современным оборудованием.
7. Разработана система мер экономического стимулирования работников здравоохранения в зависимости от конечного результата деятельности ЛПУ.
Система здравоохранения в районе представлена МУЗ "Лотошинская ЦРБ" (далее - ЛЦРБ) со стационаром на 250 коек, поликлиникой на 200 посещений в сутки, двумя сельскими амбулаториями на 20 посещений каждая, 16 фельдшерско-акушерскими пунктами. ЛЦРБ имеет в своем составе хирургическое, терапевтическое, детское, неврологическое, инфекционное, акушерско-гинекологическое, реанимационное отделения, отделение скорой помощи и зубопротезный кабинет.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА

   -------------------------------------------------T------------T-----------¬

¦Показатели ¦2004 ¦2005 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Число отделений ¦ 7 ¦ 7 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Число профилей коек для взрослых ¦ 7 ¦ 7 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Число профилей коек для детей ¦ 2 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Число коек, всего ¦ 250 ¦ 250 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦В том числе круглосуточных ¦ 224 ¦ 250 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Обеспеченность койками, всего (на 10000 насел.) ¦ 127,6 ¦ 134,4 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦В том числе круглосуточными (на 10000 насел.) ¦ 114,8 ¦ 134,4 ¦
+------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Уровень госпитализации, всего (на 1000 чел.) ¦ 289,3 ¦ 334,2 ¦
L------------------------------------------------+------------+------------


Бюджет здравоохранения города на 2005 год утвержден со всеми изменениями в сумме 33,8 млн. руб., исполнен в сумме 32,4 млн. руб., что составляет 95,9% и 10,3% от расходной части бюджета района.
Всего за 2005 г. поступило средств из всех источников финансирования:
- средства бюджета - 28420,5 тыс. руб., что составляет 130,1% к уровню 2004 года;
- средства ФОМС - 34113,6 тыс. руб., на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом;
- средства предпринимательской деятельности - 1008,1 тыс. руб., что к уровню прошлого года составляет 171,8%.
Расходы за счет средств ОМС - 34191,6 тыс. руб., что составляет к уровню прошлого года 104,3%, расходы за счет средств от предпринимательской деятельности - 969,3 тыс. руб., что составляет к уровню прошлого года 165,2%.
Показатели обеспеченности населения на 10000 человек остались на уровне 2004 года и составили: по врачам - 23,2; по среднему медицинскому персоналу - 99,4. Специализацию и повышение квалификации за последние 5 лет прошли 91,9% специалистов высшего и среднего образования.
Проводится обновление материально-технической базы больницы, оснащение ее современным оборудованием.
Цели:
- оптимальное удовлетворение потребностей населения в профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи;
- укрепление кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы;
- расширение медицинских услуг и перечня платных медицинских услуг населению за счет внедрения новых медицинских технологий и аппаратуры.
Задачи:
- совершенствование скорой и неотложной помощи как системы;
- участие в областных и муниципальных целевых программах;
- обеспечение качества и безопасности медицинской помощи путем проведения стандартизации, лицензирования и сертификации;
- персонифицированный учет льготной категории граждан лекарственным обеспечением по Закону № 122-ФЗ;
- привлечение молодежи путем целевого направления в вузы;
- привлечение высококвалифицированных специалистов;
- повышение квалификации и специализация на базе передовых учебных заведений, применяющих современные медицинские технологии;
- проведение капитального и косметического ремонтов зданий и помещений ЛПУ;
- реконструкция административного здания МУЗ "ЛЦРБ" под общежитие для медицинских работников;
- создание автоматизированной информационной системы ЛПУ;
- внедрение новых медицинских технологий, не входящих в Программу государственных гарантий;
- проведение мероприятий по усилению безопасности работы учреждения и персонала.

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

   ------------------------------T----------------------T-------------------------T-------------T----------------------¬

¦Наименование мероприятий ¦Проведение ¦Эффективность мероприятия¦Срок ¦Ответственные ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦исполнения ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦I. Реформирование ¦Открытие дневного ¦Уменьшение госпитализации¦2006-2007 гг.¦Главный врач МУЗ ¦
¦стационарной и ¦стационара на 25 коек ¦больных в стационар ¦ ¦"ЛЦРБ", заместитель ¦
¦амбулаторно-поликлинической ¦в терапевтическом, ¦с круглосуточным ¦ ¦главного врача по ¦
¦помощи ¦хирургическом, ¦пребыванием. Более полное¦ ¦лечебной работе ¦
¦ ¦неврологическом ¦обследование ¦ ¦и поликлинике ¦
¦ ¦отделениях МУЗ "ЛЦРБ".¦на догоспитальном этапе ¦ ¦ ¦
¦ ¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расширение объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в форме стационара ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому. Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарзамещающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦II. Совершенствование скорой ¦Организация неотложной¦Улучшение оказания ¦2006-2010 гг.¦Заместитель главного ¦
¦и неотложной помощи как ¦помощи при АПУ ¦неотложной помощи больным¦ ¦врача по поликлинике, ¦
¦системы ¦ ¦с хроническими ¦ ¦заместитель главного ¦
¦ ¦ ¦заболеваниями. Уменьшение¦ ¦врача по лечебным ¦
¦ ¦ ¦нагрузки на скорую ¦ ¦вопросам ¦
¦ ¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦III. Организация неотложной, ¦Развертывание ¦Оказание наркологической ¦2007-2008 гг.¦Врач-нарколог-психиатр¦
¦стационарной наркологической ¦1-2 коек неотложной ¦помощи больным и снижение¦ ¦поликлиники МУЗ "ЛЦРБ"¦
¦помощи на платной основе ¦наркологической помощи¦количества наркоманов ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дневного центра ¦в районе ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркологических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦IV. Участие в областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Предупреждение и борьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с заболеваниями социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Сахарный диабет" ¦Обеспечение больных ¦Повышение ¦2006-2007 гг.¦Заместитель главного ¦
¦ ¦средствами ¦продолжительности жизни, ¦ ¦врача по поликлинике, ¦
¦ ¦самоконтроля - тест- ¦улучшение качества жизни,¦ ¦врач-эндокринолог ¦
¦ ¦полосками. ¦уменьшение выхода ¦ ¦ ¦
¦ ¦Открытие школы ¦на инвалидность ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарного диабета ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Профилактика и лечение ¦Открытие кабинета ¦Создание регистра ¦2006-2007 гг.¦Заместитель главного ¦
¦артериальной гипертонии" ¦контроля артериального¦больных, страдающих ¦ ¦врача по поликлинике, ¦
¦ ¦давления в поликлинике¦артериальной гипертонией,¦ ¦заведующий ¦
¦ ¦- кабинета доврачебной¦снижение заболеваемости ¦ ¦терапевтическим ¦
¦ ¦помощи ¦острым инфарктом миокарда¦ ¦отделением ¦
¦ ¦ ¦и инсультами ¦ ¦ ¦
¦"Вакцинопрофилактика" ¦Закупка вакцин ¦Профилактика инфекционной¦2006-2007 гг.¦Заместитель главного ¦
¦ ¦и одноразового ¦заболеваемости ¦ ¦врача по поликлинике ¦
¦ ¦инструментария ¦и ее снижение ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦V. Участие в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевых программах. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Профилактика и лечение ¦Открытие кабинета ¦Создание регистра ¦2006-2007 гг.¦Заместитель главного ¦
¦артериальной гипертонии ¦контроля артериального¦больных, страдающих ¦ ¦врача по поликлинике, ¦
¦ ¦давления в поликлинике¦артериальной гипертонией,¦ ¦заведующий ¦
¦ ¦- кабинета доврачебной¦снижение заболеваемости ¦ ¦терапевтическим ¦
¦ ¦помощи ¦острым инфарктом миокарда¦ ¦отделением ¦
¦ ¦ ¦и инсультами ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦VI. Совершенствование системы¦Разработка плана ¦Снижение заболеваемости ¦2006-2010 гг.¦Главный врач, ¦
¦профилактической ¦и проведение ¦и инвалидности ¦ ¦заместитель главного ¦
¦и реабилитационной помощи ¦реабилитации инвалидов¦и улучшение качества ¦ ¦врача по поликлинике ¦
¦ ¦ ¦медицинского обслуживания¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителей Лотошинского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦VII. Обеспечение качества ¦Подготовка ¦Гарантия качества ¦2007 г. ¦Главный врач, ¦
¦и безопасности медицинской ¦и проведение ¦медицинского обслуживания¦ ¦руководители ¦
¦помощи ¦лицензирования ¦и лекарственного ¦ ¦структурных ¦
¦ ¦медицинской ¦обеспечения населения ¦ ¦подразделений ¦
¦ ¦деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выполнение Программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекарственных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦VIII. Укрепление кадрового ¦Решение кадрового ¦Привлечение ¦2006-2010 гг.¦Заместитель главного ¦
¦потенциала ¦вопроса путем ¦высококвалифицированных ¦ ¦врача по медчасти, ¦
¦ ¦выделения жилья ¦специалистов ¦ ¦начальник отдела ¦
¦ ¦и путем целевого ¦ ¦ ¦кадров ¦
¦ ¦направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпускников школ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лотошинского района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в медицинские вузы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и медучилища ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Повышение ¦Защита прав медработников¦2006-2010 гг.¦Главный врач, ¦
¦ ¦квалификации, ¦ ¦ ¦начальник отдела ¦
¦ ¦моральной ¦ ¦ ¦кадров ¦
¦ ¦и материальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заинтересованности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы их правовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦IX. Развитие материально- ¦Реконструкция ¦Улучшение материально- ¦2007-2008 гг.¦Администрация ¦
¦технической базы МУЗ "ЛЦРБ" ¦административного ¦технической базы больницы¦ ¦Лотошинского района, ¦
¦и дальнейшее техническое ¦здания МУЗ "ЛЦРБ" для ¦ ¦ ¦главный врач МУЗ ¦
¦оснащение лечебно- ¦общежития медицинских ¦ ¦ ¦"ЛЦРБ" ¦
¦диагностических кабинетов ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отделений ¦Капитальный ремонт: ¦Выполнение рекомендаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦- здания стационара ¦Главного оперативно- ¦2006-2007 гг.¦Главный врач МУЗ ¦
¦ ¦и поликлиники ¦аналитического управления¦ ¦"ЛЦРБ", заместитель ¦
¦ ¦- роддома ¦Московской области ¦2007-2008 гг.¦гл. врача по АХЧ ¦
¦ ¦и гинекологического ¦и лицензионных условий ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Микулинской ¦ ¦2007-2008 гг.¦ ¦
¦ ¦амбулатории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартиры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Ошейкинской ¦ ¦2008-2009 гг.¦ ¦
¦ ¦амбулатории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 10 зданий ФАПов ¦ ¦2007-2010 гг.¦ ¦
¦ ¦Текущий ремонт: ¦Выполнение рекомендаций ¦2007-2010 гг.¦Главный врач МУЗ ¦
¦ ¦- лечебные, служебные ¦Главного оперативно- ¦ ¦"ЛЦРБ", заместитель ¦
¦ ¦и вспомогательные ¦аналитического управления¦ ¦гл. врача по АХЧ ¦
¦ ¦помещения ЦРБ; ¦Московской области ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 6 зданий ФАПов ¦и лицензионных условий. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оснащение служб ¦Модернизация лечебного ¦2006-2010 гг.¦Главный врач МУЗ ¦
¦ ¦современным ¦процесса. Выполнение ¦ ¦"ЛЦРБ", заместитель ¦
¦ ¦медицинским (лечебным ¦лицензионных условий. ¦ ¦гл. врача по АХЧ ¦
¦ ¦и диагностическим) ¦Выявление заболеваний ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦на ранних стадиях. ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии ¦Сокращение сроков лечения¦ ¦ ¦
¦ ¦с заявками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не приводится) и на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе приоритетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национального проекта ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+----------------------+
¦X. Расширение платных ¦Внедрение новых ¦Увеличение материальной ¦2006-2010 гг.¦Главный врач ЦРБ ¦
¦медицинских услуг населению ¦медицинских ¦заинтересованности ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий, ¦персонала в результатах ¦ ¦ ¦
¦ ¦не входящих ¦труда. Развитие МТБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Программу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------------------+-------------------------+-------------+-----------------------


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

   ------------------------------------T-------------------T---------------------------------------¬

¦Наименование расходов ¦Источник ¦Прогноз потребности в денежных ¦
¦ ¦финансирования ¦средствах, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
+-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Программа государственных гарантий ¦Всего ¦36873 ¦42600 ¦49183 ¦56165 ¦64547 ¦
¦обеспечения граждан РФ бесплатной +-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦медицинской помощью. ¦Районный бюджет ¦10104 ¦11620 ¦13363 ¦15367 ¦17672 ¦
¦(МРОТ рассчитан по тарифным ставкам+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦на 06.2005) ¦Средства ОМС ¦26200 ¦30130 ¦34650 ¦39848 ¦45825 ¦
¦ +-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Средства от ¦ 569 ¦ 850 ¦ 300 ¦ 950 ¦ 1050 ¦
¦ ¦предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Целевые программы - всего ¦ ¦ 1373,2¦ 1413,2¦ 1624,5¦ 1777 ¦ 2348,7¦
+-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Областные: "Предупреждение и борьба¦Областной бюджет - ¦ 73,2¦ 73,2¦ 91,5¦ 104,0¦ 114,0¦
¦с заболеваниями социального ¦оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера", подпрограмма "Сахарный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диабет", "Профилактика и лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦артериальной гипертонии", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Муниципальные целевые программы: ¦Районный бюджет ¦ - ¦ 40 ¦ 133 ¦ 173 ¦ 224,7¦
¦"Профилактика и лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦артериальной гипертонии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Приобретение медицинского ¦В рамках ¦ 1300,0¦ 1300,0¦ 1400 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦оборудования (приложение - ¦приоритетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не приводится) ¦национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------


ПОТРЕБНОСТЬ
В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

   ------T-------------------------------------T-----------------------------¬

¦№ п/п¦Наименование мероприятия, этапа ¦Объем финансирования, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+-----+-------------------------------------+-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1. ¦Первый этап ¦
+-----+-------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦1.1. ¦Капитальный ремонт: ¦80000¦25000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- здания стационара и поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2. ¦- роддома и гинекологического ¦ ¦40000¦40000¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.3. ¦Реконструкция: ¦ ¦ 1500¦ 1500¦ ¦ ¦
¦ ¦- административного здания МУЗ "ЛЦРБ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для общежития медицинских работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2. ¦Второй этап ¦
+-----+-------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦2.1. ¦Капитальный ремонт: ¦ ¦ 1900¦ 1950¦ ¦ ¦
¦ ¦- Микулинская амбулатория и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственная квартира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.2. ¦- Ошейкинская амбулатория ¦ ¦ ¦ 1560¦ 1600¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3. ¦Третий этап ¦
+-----+-------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦3.1. ¦Капитальный ремонт: ¦ ¦ - ¦ 800¦16000¦15000¦
¦ ¦10 зданий ФАПов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4. ¦Четвертый этап ¦
+-----+-------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦4.1. ¦Текущий ремонт: ¦ ¦ - ¦ - ¦ 2000¦ 5000¦
¦ ¦- лечебные служебные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательные помещения ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4.2. ¦- 6 зданий ФАПов ¦ ¦ - ¦ - ¦ 3840¦ 3600¦
+-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦80000¦68400¦45810¦23440¦23600¦
L-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru